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开远市市级机关公务用车保障中心2022年度部门决算
索引号: 000014348/2023-01295
发布机构: 开远市市级机关公务用车保障中心
著录日期:2023-07-21

  监督索引号53250200143000101000

  开远市市级机关公务用车保障中心2022年度部门决算

  目录

  第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、国有资产使用情况表

  十二、部门整体支出绩效自评情况

  十三、 部门整体支出绩效自评表

  十四、项目支出绩效自评表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  保障各部门机要通信和应急工作;保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动;保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作;保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车,负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

  (二)2022年度重点工作任务介绍

  对部分老旧车辆进行更新,加强现有车辆维保工作,提升车辆安全性能,保障各部门机要通信和应急工作;保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动;保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作;保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位,内设3个科室。分别为:办公室、调度室、驾驶员休息室。我单位无所属单位。

  (二)决算单位构成

  纳入开远市市级机关公务用车保障中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位 1个。分别是:开远市市级机关公务用车保障中心。

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  开远市市级机关公务用车保障中心2022年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

  实有车辆编制55辆,在编实有车辆55辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

  开远市市级机关公务用车保障中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  开远市市级机关公务用车保障中心2022年度收入合计4,213,008.59元。其中:财政拨款收入4,213,008.59元,占总收入的100.00%;上级补助收入0元,占总收入的0.00%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0.00%;其他收入0元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加318,259.61元,增长8.17%。其中:财政拨款收入增加318,259.61元,增长8.17%。增加的主要原因是因公务用车车辆老化严重,导致维修费用逐年增加;全市各单位用车量增加,油价上涨,导致油费逐年增加。

  二、支出决算情况说明

  开远市市级机关公务用车保障中心2022年度支出合计4,213,008.59元。其中:基本支出1,429,704.84元,占总支出的33.94%;项目支出2,783,303.75元,占总支出的66.06%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加318,259.61元,增长8.17%。其中:基本支出增加178,810.28元,增长14.29%,增加的主要原因是工资福利支出增加;项目支出增加139,449.33元,增长5.27%。增加的主要原因是因公务用车车辆老化严重,导致维修费用逐年增加;全市各单位用车量增加,油价上涨,导致油费逐年增加。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,429,704.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出412,411.76元,占基本支出的28.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,017,293.08元,占基本支出的71.15%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,783,303.75元。其中:基本建设类项目支出0元。与上年对比增加139,449.33元,与上年同期相比增长5.27%,增加的主要原因是因公务用车车辆老化严重,导致维修费用逐年增加;全市各单位用车量增加,油价上涨,导致油费逐年增加。

  1.公务用车购置经费:更换年久老旧公务用车,保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。2022年公务用车购置经费全年支出决算881,300.00元。

  2.公务用车运行经费:保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。2022年公务用车运行经费全年支出决算1,851,564.52元。

  3.安排公务用车保障中心用车使用经费:保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。2022年安排公务用车保障中心用车使用经费全年支出决算50,439.23元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  开远市市级机关公务用车保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,213,008.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加318,259.61元,增长8.17%,增加的主要原因是因公务用车车辆老化严重,导致维修费用逐年增加;全市各单位用车量增加,油价上涨,导致油费逐年增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,108,227.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出38,532.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出29,324.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出36,924.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,755,806.75元,支出决算为2,814,699.65元,完成年初预算的102.13%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算881,300.00元,占总支出决算的31.31%;公务用车运行维护费支出决算1,932,412.65元,占总支出决算的68.65%;公务接待费支出决算987.00元,占总支出决算的0.04%,具体是国内接待费支出决算987.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  开远市市级机关公务用车保障中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,755,806.75元,支出决算为2,814,699.65元,完成年初预算的102.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置费支出决算为881,300.00元,完成年初预算的31.97%;公务用车运行维护费支出决算为1,932,412.65元,完成年初预算的70.12%;公务接待费支出决算为987.00元,完成年初预算的0.04%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公务用车车辆老化严重,导致维修费用逐年增加;全市各单位用车量增加,油价上涨,导致油费逐年增加。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加390,134.32元,增长16.09%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置费支出决算增加351,803.60元,增长66.44%;公务用车运行维护费支出决算增加37,343.72元,增长1.97%;公务接待费支出决算增加987.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公务用车车辆老化严重,导致维修费用逐年增加;全市各单位用车量增加,油价上涨,导致油费逐年增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2,813,712.65元,占99.96%;公务接待费支出987.00元,占0.04%。具体情况如下:

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆5辆。购置车辆原因:平台保留车辆老化严重,为保障全市公务用车出行需求,故2022年新购置5辆轿车 。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

  安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  开远市市级机关公务用车保障中心部门2022年机关运行经费支出0元,与上年相同。主要原因:事业单位无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,开远市市级机关公务用车保障中心部门资产总额16,849,847.71元,其中,流动资产408,610.00元,固定资产16,270,687.71元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产170,550.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加672,926.06元,其中固定资产增加278,360.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值631,433.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元(国有资产占有使用情况表详见附表11)。

  三、政府采购支出情况

  2022年度,部门政府采购支出总额872,000.00元,其中:政府采购货物支出872,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额351,200.00元,占政府采购支出总额的40.28%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 12-附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  一般公共预算:是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

  联系电话:7229517                       联系人:李丽玲

  监督索引号53250200143000101111

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