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开远市医疗保障局2024年部门预算编制
索引号: 000014348/2024-00716
发布机构: 开远市医疗保障局
著录日期:2024-03-01

  监督索引号53250200276400000 

    

    

                                                                     开远市医疗保障局2024年预算公开目录 

  第一部分 开远市医疗保障局2024年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、对下专项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  第二部分 开远市医疗保障局2024年部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算 

  三、部门支出预算 

  四、财政拨款收支预算总 

  五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算 

  七、部门基本支出预算 

  部门项目支出预算表 

  、项目支出绩效目标表 

  十、政府性基金预算支出预算 

  、部门政府采购预算 

  十二、政府购买服务预算表 

  对下转移支付预算表 

  、对下转移支付绩效目标表 

  十五、新增资产配置表 

  十六、上级补助项目支出预算表 

  十七、部门项目中期规划预算表 

    

                                                                 开远市医疗保障局2024年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

  2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。 

  3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

  4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。 

  5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。 

  6.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策,并推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

  7.制定定点医、药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

  8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 

  9.完成市委市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置情况 

  开远市医疗保障局为一级预算单位,共设置3个内设机构和开远市医疗保障信息中心,包括:办公室、基金监管科、待遇保障科。 

  所属单位1个,分别是:开远市医疗保险中心。 

  (三)重点工作概述 

  1.认真落实医保全民参保计划。进一步明确14100%参保目标,继续开展医保政策进村委会(社区)小讲堂,持续加大对医保政策宣传力度,提高群众参保积极性,协助税务部门做好城乡居民医疗保险费征收和参保登记,扩大企业职工医疗保险覆盖范围,力争继续做到应保尽保、全民参保。 

  2.不断加大基金监管力度。继续完善日常巡查、专项检查、重点检查等相结合的模式,进一步加强打击诈骗医保基金专项整治行动、医疗乱象专项治理、群众身边腐败和不正之风专项整治,落实医疗机构信用评价工作,对新纳入的特慢病及谈判药双通道定点零售药店工作进行重点监管。 

  3.深入推进医保支付方式改革。全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,重点推进新一轮DRG支付方式改革三年行动计划实施,持续减轻患者就医负担,提高医保基金使用效能。 

  4.全面实施医保精细化服务。进一步完善综合柜员制经办服务模式,更大程度推动异地就医直接结算,进一步优化医保领域便民服务。 

  5.加快推进智慧医保建设。持续加强医保信息化建设,不断强化运用智慧医保及其各子系统的管理应用,打造更多适用场景,加快医保电子凭证推广和落实移动支付,不断提高医保大数据应用能力。 

  6.持续推动门诊共济制度改革。按政策将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围,改革职工医保个人账户,建立健全门诊共济保障机制,提高医保基金使用效率,逐步减轻参保人员医疗费用负担,实现制度更加公平更可持续。 

  7.认真落实医疗救助工作。配合做好医疗救助资金州级统筹,进一步提升医疗救助资金的管理水平和使用效益,确保特殊困难人群及时享受医疗保障待遇。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2下含事业部门:开远市医疗保障信息中心差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1参公单位1事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:  

  在职人员编制28人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0事业编制22人。在职实有30人,其中: 财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。(备注:工勤人员编制0工勤人员在职实有人数3 

  离退休人员11人,其中:离休 0人,退休11人。 

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2024年部门财务总收入10,603,446.08元,其中:一般公共预算10,603,446.08元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。 

  与上年对比减少2,648,034.03要原因上年度预算收入含城乡医疗救助费  

  (二)财政拨款收入情况 

  2024年部门财政拨款收入10,603,446.08元,其中:本年收入10,603,446.08元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,603,446.08元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。  

  与上年对比减少2,648,034.03元,主要原因上年度预算收入含城乡医疗救助费  

  四、预算单位支出情况 

  2024年部门预算总支出10,603,446.08元。财政拨款安排支出10,603,446.08元,其中:基本支出10,473,446.08元,与上年对比减少2,568,034.03元,主要原因是上年度预算收入含城乡医疗救助费;项目支出130,000.00元,与上年对比减少80,000.00元,主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府过紧日子的要求,进一步压减项目支出。 

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于 

  1.2101101    2024年预算数为2,689,550.24元,主要用于支出行政单位医疗费;较上年增加1,048,242.47元。    

  2.2101102    2024年预算数为1,391,076.77元,主要用于支出事业单位医疗费;较上年减少1,461,680.36元。   

  3.2101103    2024年预算数为150,690.68元,主要用于支出公务员医疗补助;较上年增加7,906.28元。   

  4.2101501    2024年预算数为921,715.04元,其中:基本支出预算数为881,715.04元,项目支出预算数为40,000.00元,主要用于支出行政运行经费;较上年增加64,630.00元。  

  5.2101502    2024年预算数为30,000.00元,主要用于项目支出,一般行政管理事务;较上年减少50,000.00元。   

  6.2101503    2024年预算数为3,790,085.96元,其中:基本支出预算数为3,750,085.96元,项目支出预算数为40,000.00元,主要用于机关服务;较上年增加5,815.00元。  

  7.2101505    2024年预算数为20,000.00元,主要用于项目支出,医疗保障政策管理;较上年增加20,000.00元。   

  8.2101550    2024年预算数为586,405.34元,主要用于支出事业运行经费;较上年减少159,304.62元。 

  9.2210201    2024年预算数为419,671.78元,主要用于支出住房公积金;较上年减少6,978.56元。  

  10.2080505   2024年预算数为515,738.38元,主要用于支出机关事业单位养老保险缴费;较上年减少10,696.75元。  

  11.2080501   2024年预算数为6,000.00元,主要用于支出行政单位离退休人员经费;较上年增加600.00元。   

  12.2101199   2024年预算数为9,670.09元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;较上年减少200.56元。 

  五、对下专项转移支付情况 

    

  六、政府采购预算情况 

    

  七、部门三公经费增减变化情况及原因说明 

  开远市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计15,400.00元,较上年减少200,500.00元,下降92.87%减少主要原因分析为2023年新增公务用车购置费预算,故2024三公经费预算减少幅度较大。具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费  

  开远市医疗保障局2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年相比无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。  

  (二)公务接待费  

  开远市医疗保障局2024年公务接待费预算为9,000.00元,较上年减少500.00元,下降5.26%,国内公务接待批次为20次,共计接待130人次。   

  减少主要原因分析为进一步厉行节约。   

  (三)公务用车购置及运行维护费  

  开远市医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为6,400.00元,较上年减少200,000.00元,下降96.90%。其中:其中:公务用车购置费0元,较上年减少200,000.00元,100%公务用车运行维护费6,400.00元,较上年相比无变动。 

  减少主要原因分析为2023年新增公务用车购置费预算,故2024公务用车购置及运行维护费预算减少幅度较大 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  开远市医疗保障局2024年项目支出共有4项,项目支出130,000.00,其中: 

  1.违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金 

  项目目标:鼓励举报违法违规医疗保障基金行为,动员社会力量参与医疗保障基金监督,维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法益。 

  项目指标: 

  一级指标(产出指标效益指标满意度指标) 

  二级指标(数量指标质量指标时效指标社会效益指标可持续性影响指标服务对象满意度指标) 

  三级指标(开展《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传举报线索查处率举报奖励标准达标率预算资金使用率奖励资金及时支付率保障基金安全运行提高医疗基金使用效率,保障人民医疗权益参保群众满意度) 

  2.医疗保障专项业务工作经费 

  项目目标:负责医疗保障基金使用和监督管理、组织实施医疗保障筹资和待遇政策、组织实施医疗救助工作、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、组织实施监督实施药品和医用耗材的招标采购政策等工作,确保参保群众享受到最充分的医疗保障待遇。 

  项目指标: 

  一级指标(产出指标效益指标满意度指标) 

  二级指标(数量指标质量指标时效指标社会效益指标可持续性影响指标服务对象满意度指标) 

  三级指标(医疗保险参保人数医保参保率预算资金使用率各项工作及时完成率保障参保人员基本健康,提高服务水平提高医疗基金使用效率,保障人民医疗权益参保群众对医保工作的满意度) 

  3.城乡医疗救助专项工作经费 

  项目目标:持续实施重特大疾病医疗救助,重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%;强化医疗救助规范管理。 

  项目指标: 

  一级指标(产出指标效益指标满意度指标) 

  二级指标(数量指标质量指标时效指标经济效益指标社会效益指标服务对象满意度指标) 

  三级指标(开展城乡医疗救助政策宣传城乡医疗救助政策补助人次一站式即时结算覆盖率重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例城乡医疗救助对象准确率预算资金使用率各项工作及时完成率困难群众医疗费用负担减轻程度健全社会救助体系,维护社会稳定低收入救助对象满意度) 

  4.城乡居民医疗保险工作经费 

  项目目标:圆满完成全市22.85万城乡居民2024年的参保工作,通过广泛全面宣传、拓宽缴费渠道等方式确保医疗保险费按时、足额收缴到位,确保城乡居民基本医疗保险工作正常开展和运行,确保参保人员及时享受医疗保险待遇。 

  项目指标: 

  一级指标(产出指标效益指标满意度指标) 

  二级指标(数量指标质量指标时效指标经济效益指标社会效益指标服务对象满意度指标) 

  三级指标(参保人数开展城乡医疗保险知识宣传活动发放居民医疗保险宣传资料城乡居民基本医疗保险参保覆盖率城乡居民基本医疗保险政策培训覆盖率特殊人群参保覆盖率预算资金使用率各项工作及时完成率参保群众医疗费用负担减轻程度健全城乡居民基本医疗保障体系,维护社会稳定参保人员满意度) 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.部门预算:编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

  2.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  3.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  4.三公经费:三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。  

  5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

  6.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

  7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  )机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  开远市医疗保障局2024年机关运行经费安排441,697.00元,主要用于保障正常运转所产生的办公费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比增加16,696.00元,增长3.93%,主要原因是职工较上年增加导致机关运行经费略有增加。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至20231231日,开远市医疗保障局资产总额589,342.92元,其中,流动资产196,488.58元,固定资产392,854.34元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加121,004.46元,其中固定资产减少46,657.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月资产月报数。       

  联系人:杨邦瑜   联系电话:0873-7230762 

    

    

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