- 开远市人民政府办公室
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索引号kyszfbgs/2025-00132
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发布机构开远市政府办公室
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文号
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发布日期2025-07-25
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时效性有效
开远市人民政府办公室2024年度“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费支出决算情况说明
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元,决算为25153.17元,完成年初预算的62.88%;支出决算较上年减少4375.45元,下降14.82%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元,决算为9169.17元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.45%,完成年初预算的65.49%;公务接待费支出年初预算为26000.00元,决算为15984.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.55%,完成年初预算的61.48%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2086.45元,下降18.54%;公务接待费支出决算较上年减少2289.00元,下降12.53%;具体是国内接待费支出决算15984.00元(其中:外事接待费支出决算11600.00元),较上年减少2289.00元,下降12.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元,支出决算为25153.17元,完成年初预算的62.88%,支出决算较上年减少4375.45元,下降14.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元,决算为9169.17元,完成年初预算的65.49%;公务接待费支出年初预算为26000.00元,决算为15984.00元,完成年初预算的61.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,提倡节约型办公,从严控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2086.45元,下降18.54%;公务接待费支出决算减少2289.00元,下降12.53%,具体是国内接待费支出决算15984.00元(其中:外事接待费支出决算11600.00元),较上年减少2289.00元,下降12.53%;国(境)外接待费支出决算增加0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,提倡节约型办公,从严控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府办工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待3批次),接待人次233人(其中:外事接待人次186人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于外单位考察、调研等相关工作产生的接待支出。