- 中共开远市委宣传部
-
索引号kysrmzf/2025-00947
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2025-07-24
-
时效性有效
中共开远市委宣传部2024年度部门决算
监督索引号53250200973601000
中共开远市委宣传部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共开远市委宣传部紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线,牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,负责全市经济发展战略、重大经济决策、重大活动的宣传,研究提出全市意识形态工作的重大方针政策,推动宣传文化系统的体制、机制改革,负责全市理论教育、新闻宣传、对外宣传、精神文明建设、文化产业发展工作和收集、报送相关信息;对市文联、市社科联、市网管中心的工作实施方针、政策进行指导。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科、宣传教育科。
所属单位4个,均为非独立核算,非独立批复单位,分别是:
1.开远市广播电视公共服务和事业发展中心
2.开远市农村电影发行管理站
3.开远市新时代文明实践促进中心
4.开远市网络应急指挥中心
(二)决算单位构成情况
纳入中共开远市委宣传部2024年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个:中共开远市委宣传部,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个分别是:开远市农村电影发行管理站;开远市广播电视公共服务和事业发展中心;开远市网络应急指挥中心;开远市新时代文明实践促进中心。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、2024年重点工作概述
2024年,中共开远市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实习近平文化思想,紧扣省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路,全面落实市委十届七次全会精神,自觉担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,为中国式现代化开远实践提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。
一是坚持系统学习,理论武装入脑入心
全面落实“第一议题”制度,组织开展市委理论学习中心组集中学习12次;各党委(党组)开展学习559场,开展列席旁听工作66次。广泛深入宣传阐释党的二十大和二十届二中、党的二十届三中全会精神,组织“党的创新理论我来讲”宣讲比赛,提质乡土能人、泸江之声、“小火车头”红领巾等基层宣讲品牌,开展常态化、分众化宣讲4300余场次,受众18.3万群众;创新打造“美丽开远”微信公众号“头条工程”,及时转载新华社等主流媒体刊载的全会精神理论阐释文章,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
二是坚持正面引导,新闻宣传出新出彩
牢牢把握正确舆论导向,紧扣“新型工业 生态宜居”发展定位,全方位、多渠道开展开远经济发展新变化、新成效宣传报道,开设“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“中国式现代化开远实践”等专题专栏,充分挖掘开远特色亮点,精心策划和开展系列报道,建成“13+1”全媒体宣传矩阵,全年刊播原创新闻1.3万余条,“美丽开远”头条阅读量破1亿,新闻作品被州级以上媒体刊播3243篇,其中国家级媒体采用309篇,作品《驻村最后一天,王应生回头“三看”》获全国县级融媒优秀作品,宣推经验在省级会议交流,作品《滇越铁路过开远》入选第五届澜湄视听周优秀视听节目,外交部两次发文点赞黑泥地社区发展变化,国际传播取得突破。
三是坚持培育践行,文明开远深入人心
坚持以人民为中心,全力推进全国文明城市建设,常态化开展“我为创文献一策”主题活动,解决群众反映问题1万余件,发动5.6万余名志愿者参与“文明开远我代言”“文明集市”等文明实践志愿服务活动。全国文明城市建设工作接受国家级评估。持续抓好《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》贯彻落实,将社会主义核心价值观融入全市各村(社区)村(居)民(公)约、行业准则、学生手册,设置景观小品、公益广告、大型标语800余处。联动推进未成年人思想道德建设,广泛开展“学习新思想,做好接班人”“从小学党史 永远跟党走”等主题教育实践活动150场次,拓展新时代文明实践中心(所、站)和农家书屋阵地作用,持续深化文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭建设,创新推出“有你夜精彩”“家长夜校”志愿服务项目实践活动441场次,精神文明建设提质增效。
四是坚持数字赋能,数字乡村推陈出新
坚持推进依法管网、治网、用网,巩固拓展全国数字乡村试点建设成果,开远数字花卉全产业链平台典型案例在中国网络媒体论坛“技术赋能·八点见”创新成果发布会发布,并获2024年“数据要素X”大赛云南赛区第一名。全国农村改革实验区“探索数字乡村治理建设机制”试验项目顺利结题,数字乡村建设持续推进。开远市8个具有代表性的本土企业亮相第八届中国—南亚博览会。开远市委网信办被评为2023年度省级网信工作先进集体。
五是坚持公益普惠,文艺文化做深做实
始终坚持文化自信,加快完善公共文化服务体系建设,对4个基层综合性文化服务中心进行提质增效,6个乡镇(街道)综合文化站被评为特级站。深入实施文化惠民工程,广泛开展“戏曲进乡村”“四季村晚”“我们的节日”等各类文化惠民演出活动219场次。深入挖掘开远历史文化、民族文化资源,创作文艺作品7个,提升打造1个,其中曲艺节目《三弦情》、小品《路》荣获红河州第三届群众文化文艺展演“白鹇奖”。深入推进第四次全国文物普查工作,复查“三普”不可移动文物213个(处),调查新发现文物8个(处)。成功申报开远甜藠头制作技艺州级非遗工坊,完成“碑格彝族(濮拉人)传统服饰”等3所传习所建设项目,完成国家重点文物保护单位开远发电厂旧址和州级文物保护单位狮子山归圣寺修缮工作。完成广播电视基本公共服务标准化全国试点任务,在全州率先建成“两个中心”,成功承办全州广播电视基本公共服务现场会,试点工作顺利通过州级验收。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共开远市委宣传部2024年度收入合计13997401.97元。其中:财政拨款收入13977401.97元,占总收入的99.86%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入20000.00元,占总收入的0.14%。
与上年相比,收入合计减少536740.28元,下降3.69%。其中:财政拨款收入减少536740.28元,下降3.69%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因是本年度人员调动导致人员经费的减少。
二、支出决算情况说明
中共开远市委宣传部2024年度支出合计14000731.97元。其中:基本支出6569641.69元,占总支出的46.92%;项目支出7431090.28元,占总支出的53.08%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少526110.28元,下降3.62%。其中:基本支出减少88743.15元,下降1.33%;项目支出减少437367.13元,下降5.56%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是:本年度人员调动导致人员经费的减少,项目经费根据当年工作开展情况比上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中共开远市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6569641.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6198711.42元,占基本支出的94.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370930.27元,占基本支出的5.65%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中共开远市委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7431090.28元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.外宣工作项目经费1383884.79元,主要用于外宣内容生产与制作,包括制作地方形象宣传片、短视频等宣传品;用于外宣渠道拓展与运营,涵盖与各类媒体及商业平台的合作;用于外宣活动差旅和公务车车辆运行、劳务等支出;用于策划与执行,如邀请外部媒体及达人开展采风活动,策划主题宣传活动、新闻发布会等,通过这些方面的投入,提升地方知名度、美誉度和影响力,服务地方经济社会发展大局。
2.开远市创建全国文明城市专项工作项目经费1359530.60元,主要用于社区基层治理和物业服务住宅小区考评工作,推进社区和老旧小区道路及绿化带等公共区域的基础设施维修及提升(如增设消防器材、翻新楼道等);用于文明实践活动开展,涵盖新时代文明实践中心(所、站)的建设与运营,组织志愿服务活动(如交通劝导、社区清洁、关爱特殊群体)的物资保障,还有开展道德模范、身边好人评选及宣传活动的相关费用;用于公共秩序维护,包括劝导交通违法行为,以及农贸市场、商场超市等经营场所倡导诚信经营主题宣传教育活动;用于宣传氛围营造,制作刊播公益广告(如户外广告牌、电子屏、宣传栏内容更新),编印文明城市知识手册、宣传页等资料,运营相关新媒体账号进行创文知识宣传以及“城市精细化”管理;此外,还用于创建工作的督导检查、第三方评估、档案资料整理,以及针对市民的文明素养提升培训等方面,通过多维度投入,全面推进城市文明程度和市民文明素质的提升,助力全国文明城市创建目标实现。
3.开远市应急广播体系建设项目经费700000.00元,主要用于硬件设施建设,包括购置和安装市级应急广播平台核心设备(如信号处理服务器、播出控制系统等),以及覆盖全市的应急广播终端(如适配器、户外音柱、收扩机、乡村大喇叭等),同时包含设备安装调试、线路铺设等工程费用;用于信号传输覆盖优化,涉及与广播电视传输网络、移动通信网络的对接融合,建设应急广播信号发射基站、中继站,提升偏远地区、灾害易发区域的信号覆盖质量,保障紧急情况下信号的稳定传输;用于系统软件开发与升级,开发应急广播信息发布管理系统、终端远程监控系统、与上下级应急平台的数据对接接口软件,以及后期根据技术发展和功能需求进行的系统升级维护;用于日常运维保障,包括设备定期巡检维修、信号质量监测、系统安全防护等方面的支出,通过全方位投入,确保应急广播体系在突发事件中能够快速、精准、有效地传递预警信息和指挥指令,提升城市应急管理能力。
4.广告租位费补助项目经费700000.00元,主要用于公益广告的租位费用,涵盖城市重点区域的广告载体,如主次干道、商业街区、交通枢纽(高铁站、汽车站、公交站台)的户外广告牌、电子显示屏、灯箱等,用于投放社会主义核心价值观、文明城市创建、志愿服务、环境保护、交通安全、诚信建设等主题的公益广告,扩大公益宣传的覆盖范围和传播力度;用于特定场所的广告租位,如社区宣传栏、写字楼电梯广告、商场超市内的宣传位等,针对居民日常生活场景投放贴近群众的公益内容,如邻里互助、家庭美德、反诈宣传等;此外,还用于公益广告的设计制作与更新费用,确保广告内容符合时代主题、形式新颖,以及对租位广告的日常巡查维护,保障公益广告的正常展示,通过这些投入,强化公益宣传的渗透力,营造积极向上的社会氛围,助力城市文明建设和社会治理。
5.中央广播电视节目无线(数字)覆盖运行维护经费707933.26元,主要用于保障无线发射传输设备的正常运转,包括发射机、机顶盒、编码器、天线等设备的日常检修、故障维修及零部件更换,确保设备性能稳定,避免因硬件问题导致信号中断;用于信号覆盖的日常监测与优化,通过专业仪器对覆盖区域的信号强度、清晰度、稳定性进行实时监测,针对信号薄弱区域调整发射功率、优化天线角度,或增设补点发射设备,保障城乡居民能够清晰接收中央台节目;用于机房及配套设施的维护,涵盖机房供电系统(如UPS不间断电源)、冷却系统(空调、散热设备)、防雷接地装置的定期检查与维护,确保机房环境符合设备运行标准,应对突发断电、极端天气等情况;用于技术升级与系统更新,根据广播电视数字化发展需求,对老旧发射系统、信号处理系统进行技术改造或升级,适配新的传输标准和节目格式,提升信号传输质量和效率;用于日常运行所需的电费、通信费等,通过全方位的投入,保障中央广播电视节目无线(数字)覆盖网络的持续稳定运行,确保群众能够便捷、高质量地收听收看中央台节目,实现优质文化资源的广泛传播。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共开远市委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出13924401.97元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少539740.28元,下降3.73%,完成年初预算的91.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出10102911.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%,完成年初预算的74.46%。主要用于人员基本工资、津贴补贴,日常办公费、差旅费以及外宣经费等支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出2089838.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%,年初无此项预算;主要用于广播电视台无线覆盖运行维护经费、新时代文明实践中心等支出。
8.社会保障和就业(类)支出690023.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的109.56%;主要用于在职人员的养老保险和社会保险缴纳等支出。
9.卫生健康(类)支出512243.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的100.15%;主要用于在职人员及退休人员基本医疗缴费以及公务员医疗补助缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出529385.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的107.99%;主要用于在职人员公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元,决算为29748.62元,完成年初预算的59.50%;支出决算较上年减少188.98元,下降0.63%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为15384.62元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.72%,完成年初预算的43.96%;公务接待费支出年初预算为15000.00元,决算为14364.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.28%,完成年初预算的95.76%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2504.98元,下降14.00%;公务接待费支出决算较上年增加2316.00元,增长19.22%;具体是国内接待费支出决算14364.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2316.00元,增长19.22%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元,支出决算为29748.62元,完成年初预算的59.50%,支出决算较上年减少188.98元,下降0.63%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为15384.62元,完成年初预算的43.96%;公务接待费支出年初预算为15000.00元,决算为14364.00元,完成年初预算的95.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在公务用车运行维护费方面,单位严格落实党政机关过紧日子要求,从严强化公务用车管理。一方面,加强了对公车使用的规划与审批流程,减少不必要的公务出行,提高车辆使用效率,杜绝公车私用、滥用现象,避免了因不合理调度导致的额外费用支出。另一方面,注重车辆的日常保养与维护,通过框架协议三定点方式降低运维成本。这些措施使得公务用车运行维护费支出得以有效控制,决算数为15384.62 元,完成年初预算的 43.96%。
在公务接待费方面,单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神,大力加强公务接待管理。严格规范接待审批程序,对无公函、无实质内容的公务活动一律不予接待;在接待过程中,严格控制接待标准,按照规定的用餐、住宿标准执行,杜绝铺张浪费,坚持厉行节约。通过优化接待流程、合理安排陪同人员数量等举措,减少不必要的接待开支,公务接待费决算为 14364.00 元,完成年初预算的 95.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2504.98元,下降14.00%;公务接待费支出决算增加2316.00元,增长19.22%,具体是国内接待费支出决算14364.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2316.00元,增加19.22%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,下降0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出大幅下降,其减少额度超过了公务接待费的增加额度,从而带动整体 “三公” 经费支出决算低于年初预算。
从分项情况来看,公务用车运行维护费支出决算为15384.62元,较年初预算的35000.00元大幅减少,完成年初预算的43.96%。这主要是因为单位严格落实公务用车管理规定,强化用车审批流程,减少了非必要的公务出行,提高了车辆使用效率;同时,加强车辆日常保养,通过政府采购框架协议三定点的方式降低了公车运维成本,使得该费用得到明显压缩。
公务接待费支出决算为14364.00元,较上年增加2316.00元,增长19.22%,但仍控制在年初预算的95.76%以内。增长主要是因为2024年单位承担的接待媒体宣传报道任务、上级检查调研以及工作交流等公务活动有所增加,导致必要的接待场次和人数略有上升。公务接待中单位始终严格执行中央八项规定及其实施细则精神,规范接待审批程序,坚持按标准安排接待,杜绝铺张浪费,确保接待费用控制在合理范围内,未超出年初预算。国(境)外接待费支出决算为 0.00 元,与上年持平,无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村电影发行管理站农村电影放映、广播电视转播台抢修运维工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公车北斗导航系统等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、服务费等。
3.安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次179人(其中:外事接待人次0人)。主要用于记者对开远特色亮点的报道采访接待、创文交流接待、开远宣传项目调研接待、广播电视和各类重点工作的检查接待等发生的接待支出。 安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共开远市委宣传部2024年机关运行经费支出347600.27元,比上年增加4254.09元,增长1.24%,主要原因是:办公用品耗材等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中共开远市委宣传部资产总额10602412.78元,其中,流动资产333054.25元,固定资产5007154.38元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程5044364.04元,无形资产217840.11元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加496697.23元,其中固定资产增加341033.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入5025.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额557806.62元,其中:政府采购货物支出252023.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出305783.62元。授予中小企业合同金额181022.80元,其中:授予小微企业合同金额181022.80元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。(部分绩效涉密,按规定不公开)
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
联系电话:0873-7222359 联系人:杨媛
监督索引号53250200973601111
附件【中共开远市委宣传部2024年决算公开表20250724025130959.xlsx】