- 开远市地方志编纂委员会办公室
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索引号kyszfbgs/2025-00114
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发布机构开远市政府办公室
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文号
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发布日期2025-07-22
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时效性有效
中国共产党开远市委员会党史研究室2024年度部门决算公开
监督索引号53250200128301000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于党史和地方志工作的重大决策部署;谋划全市党史、地方志工作。
2、负责党史研究和地方志编纂工作,组织编纂出版《中国共产党开远市历史》《开远市志》等党史、地方志基本著作以及其他专门著作、重要专业志;指导相关部门开展党史研究,组织开发利用地方志资源,督促乡镇(街道)志、部门志、行业志修编及村史室建设;审定党史类基本著作和乡镇(街道)志、部门志、专业志。
3、负责史志资料征集编纂出版工作,坚持“一年一鉴一纪要”,每年编纂出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》,逐步编纂出版编年史、专门史等其他党史基本著作,推动其他地情书籍编辑出版。
4、负责党史资料征编出版工作,妥善保存党的历史财富,推进党史资料保护与开发利用。搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究。
5、加强全市重要资料数字化建设,负责收集整理开远党政重要资料上报红河州党政数据库加工和存储,便于查阅利用。
6、负责资政工作,为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议,为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。
7、负责宣传教育工作,加强革命遗址保护利用,统筹建设党史纪念场馆,打造党史学习教育和爱国主义教育基地,组织开展党史纪念活动,扩大党史宣传教育。
8、负责史志业务培训和学术交流。
9、完成市委、市政府和上级党史地方志部门交办的工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,分别是:
1.秘书科
2.党史征集研究科
3.地方志年鉴编辑科
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党开远市委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。年末学生0人。年末遗属1人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
市委党史研究室坚守“为党立言,为地方存史,为民修志”使命,“存史”与“资治辅政育人”并重,在贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和《开远市贯彻落实省委省政府红河现场办公会议精神主要工作任务分工方案》要求中贡献史志力量。围绕“做优主责主业,建成一个基地,出版一部史书,拍摄系列视频,争当党史学习教育排头兵”工作思路,推动各项庆祝活动和党史学习教育落实落地。编撰出版《中国共产党开远历史百年大事(1921~2021)》,以时间为脉络,从史实洞见开远百年巨变,选拣最具代表性的重大史实,深挖事件背后的人物和故事,以生动的笔触把故事讲好讲生动,增强有趣性、可读性。主动服务“学党史、悟思想、办实事、轨道交通列车“红色车厢”打造。与市融媒体中心合作,以党史讲述人方式沉浸式走近开远革命遗址,拍摄制作“走进革命遗址”系列微视频8集,生动讲述开远红色故事。调动“开远市党史宣讲团”积极性,有请必到,到必讲好,深入机关、学校、军营、监狱、社区、农村、企业广泛开展党史宣讲,《中共开远地方史》免费赠送全覆盖。守正创新,不断繁荣史志文化。抓实修史编志基础性工作,每年编辑出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》。推动数字史志建设,新编史志书籍均实现电子阅读、掌上阅读。拓展提升服务水平,树史志良好新形象。开展“学党史、讲开远、树形象”竞赛。不断强化政治责任担当,扎实为各级各部门提供优质的史志资讯资料、宣讲教育服务。服务好市委、市政府中心工作,凡申报重大项目需要史志方面的佐证文献资料的,一律支持配合提供相应服务。在“一县一业”等众多项目申报列项中发挥了重要作用,为推动开远经济社会高质量发展作为应有贡献。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党开远市委员会党史研究室2024年度收入合计1717420.99元。其中:财政拨款收入1717420.99元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少33503.40元,下降1.91%。其中:财政拨款收入减少33503.40元,下降1.91%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高,相应的人员经费增加78437.90元,增加项目《开远市扶贫志(1950—2021)》编纂出版补助经费97846.00元,减少项目云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费199665.30元。
二、支出决算情况说明
中国共产党开远市委员会党史研究室2024年度支出合计1717420.99元。其中:基本支出1280617.28元,占总支出的74.57%;项目支出436803.71元,占总支出的25.43%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少33503.40元,下降1.91%。其中:基本支出增加78437.90元,增长6.52%;项目支出减少111941.30元,下降20.40%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高,相应的人员经费增加78437.90元,增加项目《开远市扶贫志(1950—2021)》编纂出版补助经费97846.00元,减少项目云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费199665.30元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党开远市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1280617.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1180922.02元,占基本支出的92.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99695.26元,占基本支出的7.78%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党开远市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出436803.71元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
书刊资料征集出版专项经费项目300000.00元,主要用于书刊资料征集出版所需印刷费、办公费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党开远市委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1717420.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少33503.40元,下降1.91%,完成年初预算的107.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1325803.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.20%,完成年初预算的106.33%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出;造成预决算差异的主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高,相应的人员经费增加78437.90元,增加项目《开远市扶贫志(1950—2021)》编纂出版补助经费97846.00元,减少项目云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费199665.30元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出162746.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,完成年初预算的129.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出;造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。
9.卫生健康(类)支出129368.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的101.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费;造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出99502.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的106.12%。主要用于职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动,公积金缴费基数变化。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元,决算为832.00元,完成年初预算的85.77%;支出决算较上年增加129.00元,增长18.35%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为970.00元,决算为832.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的85.77%。
因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加129.00元,增长18.35%;具体是国内接待费支出决算832.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加129.00元,增长18.35%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元,支出决算为832.00元,完成年初预算的85.77%,支出决算较上年增加129.00元,增长18.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为970.00元,决算为832.00元,完成年初预算的85.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求,减少公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算增加129.00元,增长18.35%,具体是国内接待费支出决算832.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加129.00元,增长18.35%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位接待来访人员批次增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党开远市委员会党史研究室2024年机关运行经费支出99695.26元,比上年增加5169.46元,增长5.47%,主要原因是本年度开展工作发生的公用经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常开支。
三、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党开远市委员会党史研究室资产总额11646.50元,其中,流动资产1373.95元,固定资产10272.55元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33650.74元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额166650.00元,其中:政府采购货物支出16650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出150000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、 财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、 项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、 财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
6、 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
7、 项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8、 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
单位电话:0873-7130901 联系人:刘勇
监督索引号53250200128301111
附件【中国共产党开远市委员会党史研究室.xlsx】