• 开远市发展和改革局
  • 索引号
    000014348/2020-02843
  • 发布机构
    开远市大数据研究中心
  • 文号
  • 发布日期
    2020-07-17
  • 时效性
    有效

开远市人民政府大数据研究中心2019年度决算公开

监督索引号53250200149201000 

目录

   第一部分  开远市大数据研究中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市大数据研究中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。

2)负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护,对市电子政务网络管理人员进行培训和管理,管理信息安全。

3)指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

4)承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

5)完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

6)紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求,探索推进全市数据资源整合和开放共享,积极助推“数字开远”建设。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.数据应用发展工作

机构成立以来,市政府大数据研究中心紧扣市委、市政府的安排部署,主动学习领会中央和省州关于大数据发展应用相关会议和文件精神,注重加强与市政务服务管理局、州生态环境保护开远分局、市扶贫办、市人力资源和社会保障局、市卫生健康局、市消防大队等相关部门,及中国电信开远分公司、中国移动开远分公司、中国联通开远分公司等企业的沟通对接,积极探索大数据在政务、民生等领域的应用与推广。目前,已开始探索围绕全市重点建设项目开展大数据的收集沉淀与分析应用。例如,依托我市羊街乡的高效现代农业园的辐射带动效应,借助“知花小镇”交易会展中心的智能电子交易平台,预计从20197月中旬开始,对园区及周边的“七彩云菊”等高端花卉与相关农产品的交易数据进行采集汇总,对数据进行针对性的可视化展示,积极为市委、市政府的决策提供相应数据保障。

2.应用系统运维工作

1)确保政府门户网站安全运行。一是强化网站日常工作的监督管理。建立健全市政府门户网站的管理制度,不断加大对政府网站的整体运行情况、链接可用情况、栏目更新情况、信息内容质量等的日常巡检力度,做到每日浏览3次网站内容。严格落实信息审核发布流程,对各单位信息发布员进行网站安全和信息发布操作培训55余人(次)。截至20191231日,全市各行政事业单位累计发布政策文件或工作信息3561份,未发生网站更新不及时、党和国家领导人姓名和职务错别字等严重错误情况。二是统筹做好市政府门户网站及政务新媒体安全保障工作。按照《州政府办关于做好“两会”到新中国成立70周年庆祝活动期间政府网站及政务新媒体安全保障工作的通知》要求,会同市政府办、市委网信办、市公安局3部门建立安全事件快速响应联动机制,拟定《开远市政府网站及政务新媒体重大网络安全事件联动处置应急预案》,建立7×24小时值班值守制度,强化监测预警和应急处置,建立安全设备日志常态化分析机制,坚决防止市政府门户网站及政务新媒体发生重大网络安全事件。三是认真开展扫黑除恶专项斗争网上宣传。根据《市委网信办< 关于印发2019年开远市扫黑除恶专项斗争网上宣传方案>的通知》(开网信办发〔20192号)要求,市政府大数据研究中心在市政府门户网站上开设“扫黑除恶专项斗争”专栏,悬挂宣传图片,2019年全年共发布信息27条,浏览量近11100余人(次),充分发挥市政府门户网站重要舆论宣传阵地作用,积极营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。四是及时启动网络生态治理专项行动。按照《市委宣传部关于开展我市网络生态治理专项行动的通知》(开宣发〔201910号)要求,市政府大数据研究中心于214日同步启动专项治理,根据专项整治的工作目标和重点任务,对市政府门户网站中出现的淫秽色情等13种负面有害信息进行重点关注,对发现的问题或出现的突发情况及时进行妥善处理,扎实做好政府门户网站内容保障和日常维护。开展例行网站浏览检查519次,暂未发现市政府门户网站出现需要清理的负面有害信息等情况。

(2) 保证协同办公平台平稳运行。持续做好红河州协同办公平台OA系统安全运行保障工作,及时、妥善地处理全市各单位(各部门)反映的操作问题或工作需求435余次,对相关单位OA系统操作员进行培训55人(次)。2019年,全市各单位通过红河州协同办公平台OA系统收发公文件共计41815份。同时,按照《中共开远市委办公室印发关于做好涉改机构印章领取使用有关工作的通知》(〔201945号)要求,按期完成全市涉改机构在OA系统单位及操作员基本信息及电子印鉴变更。

(3) 扎实开展网站域名清理。按照《关于落实全省政府网站域名清理工作方案要求的通知》要求,市政府大数据研究中心认真组织开展全市网站域名专项清理工作。通过对全市各单位各部门进行全面摸排,共排查政府部门英文域名14个,中文域名274个。其中,闲置中文域名270个,闲置英文域名10个,按期完成闲置域名清理工作。

3.视频会议管理工作

(1) 确保各级视频会议顺利召开。为全力保障省、州、市各级视频会议顺利召开,市政府大数据研究中心始终高度重视,注重加强与州数据发展中心的沟通对接,严格落实相关人员工作职责,建立设备定期检查机制,提前排查设备故障,积极主动做好各级视频会议系统联调和技术保障相关工作。2019年截至1231日,保障各级视频会议199场,其中电子政务视频会议系统33场,州建高清系统(州县乡系统)66场,电信高清系统61场,信访专线13场,市级召开(县乡系统)26场。

(2) 配合开展会议系统升级改造。先后完成云南省电子政务视频会议系统开远市分会场和红河州建高清视频会议系统开远市分会场升级改造,实现两个会议系统MUC组成双机热备,会议系统分辨率从现用的720P提升到1080P。彻底解决了原系统因核心设备无法购买维保、无法正常提供备件等因素所产生的安全隐患,既大幅度提升了视频画面质感,又增强了系统的安全性和稳定性。

(3) 开展LED电子大屏主题宣传。为营造浓厚的扫黑除恶专项斗争和民族团结进步创建宣传氛围,市政府大数据研究中心将宣传工作列入重要工作日程,做到各司其职、各负其责,真正抓实抓好创建宣传工作。2019年全年,市行政中心和为民楼大厅LED电子屏幕滚动式播放关宣传标语120480余条(次)。为更加突出LED电子大屏宣传工作的重要性和针对性,在保证规定宣传口号(标语)的播放时间和次数不减少的基础上,将相关政策文件核心部分和重点内容,同步进行滚动播放。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开远市大数据研究中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市大数据研究中心部门2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人),其他人员0

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大数据研究中心2019年度收入合计2,974,082.17元。其中:财政拨款收入2,974,082.17元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。从全年收入来看,财政拨款收入较上年3206374.56元减少232292.39元,减少率为7.25%,原因是2018年市财政追加“电子政务视频会议系统设备升级改造经费”480,000.00元,该笔经费2019年未安排。

二、支出决算情况说明

开远市大数据研究中心2019年度支出合计2,904,782.54元。其中:基本支出1,331,516.65元,占总支出的45.84%;项目支出1,573,265.89元,占总支出的54.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。全年支出较上年同期3077963.69元减少173181.15元,减少率为5.6%,原因是:2018年市财政追加“电子政务视频会议系统设备升级改造经费”480,000.00元,该笔经费2019年未安排。

               总收支情况表

 

2018年度

2019年度

增减绝对值

增长率

总收入

3206374.56

2974082.17

-232292.39

-7.25%

总支出

3077963.69

2904782.54

-173181.15

-5.63%

  

收入支出结构分析

本年度各项收入占总收入的比重及各项支出占总支出的比重:

 

 

 
 
 

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障开远市大数据研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,331,516.65元。全年支出较上年同期有所下降,原因是:2018年市财政追加“电子政务视频会议系统设备升级改造经费”480,000.00元,该笔经费2019年未安排。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.80%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障开远市大数据研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,573,265.89元。与上年相比有所增加,原因是本年度开展项目数量比上年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大数据研究中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,904,782.54,占本年支出合计的100.00%。与上年同期数3,077,963.69元对比减少173,181.15元,减少的主要原因是人员和公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,720,304.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费、项目经费支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出110,591.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于人员社会保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出73,886.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于人员医疗保险缴费支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市大数据研究中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经支出决算为33,736.10元,支出决算数比2018减少135.25元,下降0.4%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少412.23元,下降1.59%,减少原因是;严格控制公务用车运行费用支出,公务用车日常维修费用减少。公务接待费支出决算增加277.00元,增长3.50%。原因是:2019年机构改革后随着单位职责增加公务接待人数164人较2018年153人增加11人。

2018年与2019三公经费对比情况

类别

公务接待费

公务用车运行维护费

总支出

2018

7921.00

25950.33

33871.33

2019

8198.00

25538.10

33736.10

增减额

277.00

-412.23

-135.23

 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25,538.10元,占75.70%;公务接待费支出8,198.00元,占24.30%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,538.10元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,538.10元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,198.00元。其中:

国内接待费支出8,198.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次164人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大数据研究中心2019年机关运行经费支出0.00元,

二、国有资产占用情况

截至20191231日,开远市大数据研究中心部门资产总额551,880.03元,其中,流动资产273,780.49元,固定资产278,099.54元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少589,996.1元,其中;流动资产减少152,822.68元,固定资产减少437,173.42,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

                         国有资产占有使用情况表 单位:元 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产原值 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

  

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计 

1

551880.03

 

273870.49

 

278099.54

 

 

 

 

278099.54

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额122,950.00,其中:政府采购货物支出122,950.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额122,950.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                               第五部分  名词解释

1 财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3 项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
联系电话:0873-7235029         联系人:杨扬

 监督索引号53250200149201111

 

 



附件【2019年决算公开.xls