一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市网管中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,500.00元,支出决算为77,642.18元,完成预算的132%。其中:因公出国(境)费支出决算为55,840元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为18,967元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为2,835.18元,完成预算的7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年因上级安排专项考察学习活动,临时安排出国发生相应支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年预算数增加19,142.18元,增长32.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加55,840元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,733元,下降8.37%;公务接待费支出决算减少34,964.82元,下降92.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2017年因上级安排参与专项考察学习活动,临时安排出国发生相应支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出55,840元,占71.92%;公务用车购置及运行维护费支出18,967元,占24.43%;公务接待费支出2,835.18元,占3.65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出55,840元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:2017年因上级安排参与专项考察学习活动。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,967元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18,967元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网管中心日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,835.18元。其中:
国内接待费支出2,835.18元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于网管中心日常公务发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
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