(一)“三公”经费支出决算总体情况
开远市网管中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,500.00元,支出决算为33,871.33元,完成预算的58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25,950.33元,完成预算的125%;公务接待费支出决算为7,921.00元,完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低接待标准,严控“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少43,770.85元,下降56.38%。其中:因公出国(境)费支出决算减少55,840.00元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加6,983.33元,增加36.82%;公务接待费支出决算增加5,085.82元,增加179.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25,950.33元,占76.61%;公务接待费支出7,921.00元,占23.39%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25,950.33元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25,950.33元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,921.00元。
国内接待费支出7,921.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次159人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。