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索引号kysfzhggj/2025-00000
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发布机构开远市发展和改革局
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文号
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发布日期2025-02-13
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时效性有效
开远市发展和改革局2025年部门预算编制说明
监督索引号53250201049900000
开远市发展和改革局2025年部门预算公开目录
第一部分 开远市发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、纳入财政专户管理情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 开远市发展和改革局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 开远市发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议,负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录,安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费,以及市级预算内项目建设资金和项目前期费,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目,组织拟订全市综合性产业政策,推动实施创新驱动发展战略,承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责,贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策,贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,管理全市粮食、棉花、食糖等储备,负责市级重要物资和应急储备物资的管理,负责粮食流通行业管理,贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,负责全市能源行业管理,完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置26个内设机构,包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸合作科、区域协调科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格科、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科(军民融合科)、数据规划科、数据资源科、数字经济科、政策法规科、区域开放科、地区振兴科。
所属单位4个,为非独立核算单位,分别是:
(1)开远市项目服务中心
(2)开远市能源安全技术中心
(3)数据发展中心
(4)开远市人防指挥信息保障中心
(三)重点工作概述
开远市发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会为指导,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,聚焦省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路,围绕市委、市政府中心工作,坚持稳中求进,推进开远经济社会高质量发展。主要做好以下几方面工作:
1.深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,不断加强党组织建设。
2.全力以赴稳定经济运行,成效明显。
3.不断夯实安全发展基础。
4.不断改善民生保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制63人,其中:行政编制36人,工勤人员编制0人,事业编制27人。在职实有62人,其中:财政全额保障62人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 48人,其中:离休1人,退休47人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入56,181,882.17元,其中:一般公共预算54,108,882.17元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入2,073,000.00元。
与上年对比增加10,539,242.76元,增长23.09%,主要原因分析:一般行政管理事务支出增加,主要是增加“数字开远”公共安全专项建设(一期)项目经费10,890,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入54,108,882.17元,其中:本年收入54,108,882.17元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款54,108,882.17元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加8,466,242.76元,增长18.55%,主要原因分析:一般行政管理事务支出增加,主要是增加“数字开远”公共安全专项建设(一期)项目经费10,890,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出56,181,882.17元。财政拨款安排支出54,108,882.17元,其中:基本支出12,121,882.17元,与上年对比增加111,582.76元,增长0.93%,主要原因分析:本年度公用经费增加255,634.34元,主要是增加行政运行经费261,387.34元。项目支出41,987,000 .00元,与上年对比增加8,354,660.00元,增长24.84%,主要原因分析:本年度增加“数字开远”公共安全专项建设(一期)项目经费10,890,000.00元,粮食风险基金减少1,872,340.00元,其他粮油物资事务支出减少1,000,000.00元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.2010302一般行政管理事务2025年预算数为11,205,000.00元,主要用于保障数据发展中心市级项目顺利实施,完成项目绩效目标。
2.2010401行政运行2025年预算数为8,230,601.99元,其中:工资福利支出7,335,097.65元,商品和服务支出为895,504.34元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。
3.2010406社会事业发展规划2025年预算数为30,742,000.00元,主要用于保障本级项目顺利实施,完成项目绩效目标。
4.2080501行政单位离退休2025年预算数为221,036.80元,主要用于行政退休人员公用经费。
5.2080502事业单位离退休2025年预算数为3,000.00元,主要用于事业退休人员公用经费。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,086,370.14元,主要用于2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.2080801死亡抚恤支出2025年预算数为20,736.00元,主要用于机关事业单位遗属生活困难补助资金支出。
8.2101101行政单位医疗2025年预算数为371,160.54元,主要用于行政单位医疗支出。
9.2101102事业单位医疗2025年预算数为196,236.09元,主要用于事业单位医疗支出。
10.2101103公务员医疗补助2025年预算数为459,933.61元,主要用于公务员医疗补助的经费支出。
11.2101199 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为20,369.44元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。
12.2210201住房公积金2025年预算数为867,157.60元,主要用于住房公积金支出。
13.2220101行政运行2025年预算数为645,279.96元,其中:工资福利支出590,098.96元,商品和服务支出为55,181.00元。主要用于保障粮食管理工作正常运转的经费支出。
14.2220105信息统计2025年预算数为40,000.00元,主要用于保障粮食信息统计工作正常运转的经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:
1.30101基本工资支出2,526,300.00元,其中基本支出2,526,300.00元;
2.30102津贴补贴支出2,369,338.68元,其中基本支出2,369,338.68元;
3.30103奖金支出1,377,124.92元,其中基本支出1,377,124.92元;
4.30107绩效工资支出1,583,738.00元,其中基本支出1,583,738.00元;
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,086,370.14元,其中基本支出1,086,370.14元;
6.30110职工基本医疗保险缴费支出548,173.63元,其中基本支出548,173.63元;
7.30111公务员医疗补助缴费支出459,933.61元,其中基本支出459,933.61元;
8.30112其他社会保障缴费支出37,130.81元,其中基本支出37,130.81元;
9.30113住房公积金支出867,157.60元,其中基本支出867,157.60元;
10.30199其他工资福利支出51,933.64元,其中基本支出51,933.64元;
11.30201办公费支出350,500.00元,其中基本支出11,000.00元,项目支出339,500.00元;
12.30207邮电费支出25,000.00元,其中基本支出25,000.00元;
13.30211差旅费支出126,000.00元,其中基本支出10,000.00元,项目支出116,000.00元;
14.30215会议费支出10,000.00元,其中项目支出10,000.00元;
15.30216培训费支出25,720.00元,其中基本支出3,720.00元,项目支出22,000.00元;
16.30217公务接待费支出30,000.00元,其中基本支出30,000.00元;
17.30226劳务费支出601,868.34元,其中基本支出289,368.34元,项目支出312,500.00元;
18.30227委托业务费支出30,080,000.00元,其中基本支出30,000.00元,项目支出30,050,000.00元;
19.30228工会经费支出232,617.00元,其中基本支出132,617.00元,项目支出100,000.00元;
20.30231公务用车运行维护费支出30,000.00元,其中基本支出5,000.00元,项目支出25,000.00元;
21.30239其他交通费用支出431,480.00元,其中基本支出401,480.00元,项目支出30,000.00元;
22.30299其他商品服务支出119,500.00元,其中基本支出49,500.00元,项目支出70,000.00元;
23.30301离休费支出183,436.80元,其中基本支出183,436.80元;
24.30305生活补助支出24,336.00元,其中基本支出24,336.00元;
25.30307医疗费补助支出19,223.00元,其中基本支出19,223.00元;
26.30902办公设备购置支出22,000.00元,其中项目支出22,000.00元;
27.30907信息网络及软件购置更新10,890,000.00元,其中项目支出10,890,000.00元。
五、纳入财政专户管理情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无与按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无与经济社会事业发展事项。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额22,000.00元,其中:政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,100.00元,较上年无增减。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市发展和改革局2025年因公出国(境)费预算为0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。比较上年无增减。
(二)公务接待费
开远市发展和改革局2025年公务接待费预算为30,000.00元,较上年无增减,国内公务接待批次为50次,共计接待400人次。公务接待费比较上年无增减的主要原因是公务接待费严格执行行政成本控制管理,贯彻厉行节约规定,严格控制接待标准和陪同人数。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为86,100.00元,较上年无增减。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减;公务用车运行维护费86,100.00元,较上年无增减。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费无增减的主要原因是:严格落实过紧日子要求,强化公务用车管理,非必要不安排公务用车出行,减少公务用车运行维护费。
九、重点项目预算绩效目标情况
开远市发展和改革局共有本级重点项目2项:
1.项目前期经费绩效目标:开展2025年开远重点项目收集编制工作,加快项目建设,强力支撑开远经济社会发展,大力加强项目储备,合理大胆包装项目,优化我市项目库中项目,增加我市项目争取中央,省、州各类项目前期资金、建设资金的条件,确保重点项目前期工作,保证项目申报条件。
2.“数字开远”公共安全专项建设(一期)项目经费绩效目标:实现对全市公共安全主要部位、重点区域、交通要道及人员密集区域的视频监控全覆盖,建设安全稳定的基础环境,主要包括机房改造、云资源租用、服务器采购、网络设备扩容、网络安全及数据边界建设,从“人员管控、事件感知、地域管理”三个维度深化城市公共安全管理,为重点人员管控、疫情防控溯源流调提供强力支撑。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市发展和改革局2025年机关运行经费安排987,685.34元,与上年对比增加255,634.34元,增长34.92%。主要原因是:公用经费增加,增加了行政运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,开远市发展和改革局部门资产总额9,728,272.37元,其中:流动资产1,472,713.01元,固定资产5,268,439.68元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产56,760.50元,政府储备物资1,361,130.63元,受托代理资产1,569,228.55元。与上年相比,本年资产总额减少2,826,823.85元,降低22.52%。其中流动资产减少4,890,910.07元,降低76.86%;固定资产增加140,831.76元,增长2.75%;无形资产无变动;政府储备物资增加354,025.91元,增长35.15%;受托代理资产增加1,569,228.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
第二部分 开远市发展和改革局2025年部门预算表
(详见附件)
联系人:赵兰 单位电话:7147246
监督索引号53250201049900111
附件【开远市发展和改革局纳入财政专户管理情况.docx】
附件【开远市发展和改革局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc】
附件【开远市发展和改革局2025年部门预算公开表格.xlsx】