• 开远市教育体育局
  • 索引号
    000014348/2023-01270
  • 发布机构
    开远市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2023-07-14
  • 时效性
    有效

开远市羊街中心校2022年度部门决算

 监督索引号53250200936002301000

开远市羊街中心校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  开远市羊街中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市羊街中心校概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展;全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量;加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

(二)2022年度重点工作任务介绍

1)树立科学发展观,以德立校,依法治校,不断提高教育管理水平;

2)加强师德师风建设,树立责任意识,营造一个尊师乐教爱生的良好风气;

3)学校领导班子坚持以科学发展观统领全局,以师爱铸就师德,切实办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位,共设置7个内设机构,包括财务室、党政办公室、安全办、德育室、教务处、教研室、总务处。 我单位无下属单位。

 

(二)部门决算单位构成

纳入开远市羊街中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,分别是:

1、开远市羊街中心校

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市羊街中心校2022年末实有人员编制211人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制211人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员211人(含参公管理事业人员0人)

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人(离休0人,退休116人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街中心校部门2022年度收入合计50,285,073.62元。其中:财政拨款收入50,285,073.62元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加3,670,735.84元,增长7.87%。其中:财政拨款收入增加3,670,735.84元,增长7.87%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。收入增加主要原因是人员工资标准调整等。

二、支出决算情况说明

开远市羊街中心校部门2022年度支出合计50,285,073.62元。其中:基本支出41,771,070.35元,占总支出的83.07%;项目支出8,514,003.27元,占总支出的16.93%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1,493,725.86元,增长3.06%。其中:基本支出增加1,980,175.08元,增长4.98%;项目支出减少486,449.22元,下降5.40%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是人员工资调整支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障开远市羊街中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,771,070.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,917,780.44元,占基本支出的97.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费853,289.91元,占基本支出的2.04%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障开远市羊街中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,514,003.27元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况:1.学前教育支出554443.20元,用于我中心校幼儿园各项开支;2.义务教育支出7748151.07元,用于我中心校辖区内各完小及小点的各项开支;3.其他普通教育支出23500.00元,用于支付2021-2022年度我中心校教师奖励性绩效;4.特殊学校教育支出90887.00元,用于我中心校辖区内特殊教育校点开支;5.其他教育支出96022.00元,用于支付我中心校各校点安保人员工资;6.重大公共卫生服务1000.00元,用于购买防疫物资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出50,285,073.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,493,725.86元,增长3.06%与上年对比支出增加的主要原因分析:人员经费有所提高,及新增固定资产采购,故与上年度对比有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育(类)支出42,335,562.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%要用于在职人员工资发放及日常公用经费的支出。 

  2.社会保障和就业(类)支出4,634,004.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%主要用于事业单位离退休公用经费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。

  3.卫生健康(类)支出3,261,536.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助支出。

  4.住房保障(类)支出53,970.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于住房改革方面的支出,包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为17500.00元,支出决算为8,972.66元,完成年初预算的51.27%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算8,972.66元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

开远市羊街中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为17500.00元,支出决算为8,972.66元,完成年初预算的51.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为8,972.66元,完成年初预算的51.27%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因有部分单子未及时支付。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少7,303.98元,下降44.87%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少7,303.98元,下降44.87%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是疫情影响,教师活动及会议等相应减少,故公车出车频率低。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 8,972.66元。其中

公务用车购置 支出 0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 8,972.66元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于学校日常教育教学、教育科研和各部门组织活动、召开会议、外出调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街中心校部门2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至20221231日,开远市羊街中心校部门资产总额8147917.96元,其中,流动资产2106608.16元,固定资产6041309.80对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1906476.13元,其中固定资产增加312713元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额267,515.00元,其中:政府采购货物支出267,515.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额267,515.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1.一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

 3.机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

11.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

 12.机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53250200936002301111



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