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索引号000014348/2021-02240
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发布机构开远市教育体育局
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文号
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发布日期2021-07-28
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时效性有效
开远市西湖小学校2020年度部门决算
目录
第一部分 开远市西湖小学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市西湖小学校概况
一、主要职能
(一)主要职能
实施九年制义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1、结合教育优质均衡检查,从校舍改造、设备投入、软件建设三个方面形成优良的办学条件;2、得到政府、教育体育局、解化集团的支持,置换场地,建成一块标准化五人制足球场。3、以立德树人目的,打造一支师德过硬,业务精良的教师队伍。4、抓实德育工作,培养德智体美劳全面发展的学生;5、做好控辍保学和学生资助工作的政策宣传,做到零辍学,资助无遗漏。6、加大安防建设,按要求规范做好“三防”建设,校园无死角按照视频监控,按照一键式报警器,进行实体墙改造等,为学生创造一个安全和谐的学习环境。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入开远市西湖小学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
开远市西湖小学校部门2020年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市西湖小学校部门2020年度收入合计8,993,363.73元。其中:财政拨款收入8,993,363.73元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
开远市西湖小学校部门2020年度支出合计8,959,543.48元。其中:基本支出8,017,028.74元,占总支出的89.48%;项目支出942,514.74元,占总支出的10.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障开远市西湖小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,017,028.74元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,835,700.96元,占基本支出的97.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,327.78元,占基本支出的2.26%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障开远市西湖小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出942,514.74元。2019年项目支出5000元。
主要指标变动情况表 |
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编制单位:开远市西湖小学校 |
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2020年度 |
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指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、年度收支情况(单位:元) |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
8,993,363.73 |
7,174,857.47 |
1,818,506.26 |
25.35 |
本年度教师人数增加1人、在职工资增加 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
3 |
8,993,363.73 |
7,174,857.47 |
1,818,506.26 |
25.35 |
本年度教师人数增加1人、在职工资增加 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
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|
*事业收入 |
5 |
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事业单位经营收入 |
6 |
|
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|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
8,959,543.48 |
7,683,470.92 |
1,276,072.56 |
16.61 |
|
|
其中:基本支出 |
9 |
8,017,028.74 |
7,678,470.92 |
338,557.82 |
4.41 |
|
|
(1)人员经费 |
10 |
7,835,700.96 |
7,040,409.48 |
795,291.48 |
11.30 |
|
|
(2)公用经费 |
11 |
181,327.78 |
638,061.44 |
-456,733.66 |
-71.58 |
2020年中央省州经费、营养餐、困难学生补助调整为项目 |
|
项目支出 |
12 |
942,514.74 |
5,000.00 |
937,514.74 |
18,750.29 |
2020年中央省州经费、营养餐、困难学生补助调整为项目 |
|
其中:基本建设类项目 |
13 |
|
|
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|
|
事业单位经营支出 |
14 |
|
|
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|
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|
3.年末结转和结余 |
15 |
298,535.03 |
256,814.78 |
41,720.25 |
16.25 |
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
16 |
298,535.03 |
256,814.78 |
41,720.25 |
16.25 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
|
|
|
|
二、年末资产负债信息(单位:元) |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
202,615.58 |
177,867.08 |
24,748.50 |
13.91 |
|
|
2.财政应返还额度 |
20 |
294,125.25 |
137,125.06 |
157,000.19 |
114.49 |
预拨2021年春学生营养餐 |
|
3.房屋 |
21 |
8,973,493.28 |
574,877.92 |
8,398,615.36 |
1,460.94 |
新教学楼、综合楼入固定资产 |
|
4.车辆 |
22 |
|
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|
5.在建工程 |
23 |
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|
6.借款 |
24 |
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7.应缴财政款 |
25 |
|
2,037.02 |
-2,037.02 |
-100.00 |
上年度利息收入未缴国库 |
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
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|
三、年末机构人员情况(单位:个、人) |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
29 |
1 |
1 |
|
|
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|
3.年末实有人数 |
30 |
47 |
46 |
1 |
2.17 |
调出1人,新招聘1人,调入1人。 |
|
在职人员 |
31 |
47 |
46 |
1 |
2.17 |
调出1人,新招聘1人,调入1人。 |
|
其中:行政人员 |
32 |
|
|
|
|
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
|
|
|
|
|
|
非参公事业人员 |
34 |
47 |
46 |
1 |
2.17 |
调出1人,新招聘1人,调入1人。 |
|
离休人员 |
35 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
36 |
|
|
|
|
|
|
4.年末其他人员数 |
37 |
|
|
|
|
|
|
5.年末学生人数 |
38 |
784 |
775 |
9 |
1.16 |
本学年新生大于毕业学生人数 |
|
四、补充资料(单位:元) |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积(平方米) |
41 |
11,079.91 |
5,206.50 |
5,873.41 |
112.81 |
新教学楼、综合楼入固定资产 |
|
车辆数量(辆) |
42 |
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|
2.“三公”经费支出 |
43 |
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其中:因公出国(境)费 |
44 |
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|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
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|
其中:公务用车购置费 |
46 |
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|
公务用车运行维护费 |
47 |
|
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|
公务接待费 |
48 |
|
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|
3.培训费 |
49 |
11,748.00 |
72,658.00 |
-60,910.00 |
-83.83 |
本年度教师外出培训减少 |
|
4.会议费 |
50 |
|
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|
|
5.机关运行经费 |
51 |
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|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
8,069,544.38 |
6,734,978.00 |
1,334,566.38 |
19.82 |
|
|
本年支出合计 |
54 |
8,069,544.38 |
6,734,978.00 |
1,334,566.38 |
19.82 |
|
|
年末结转和结余 |
55 |
|
|
|
|
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|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
8,993,363.73 |
7,174,857.47 |
1,818,506.26 |
25.35 |
本年度教师人数增加1人、在职工资增加 |
|
本年支出合计 |
58 |
8,963,953.26 |
7,803,160.64 |
1,160,792.62 |
14.88 |
|
|
年末结转和结余 |
59 |
294,125.25 |
137,125.06 |
157,000.19 |
114.49 |
本年度预拨2021年春季学期学生营养餐 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市西湖小学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,959,543.48元,占本年支出合计的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出7,018,725.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于职工工资福利支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出738,820.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于单位职工养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出676,121.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出525,876.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市西湖小学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增加,无减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市西湖小学校部门2020年机关运行经费支出0.00元,2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,开远市西湖小学校部门资产总额9403634.76元,其中,流动资产496741.63元,固定资产9915760.00元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)8579540.54万元,其中固定资产增加(减少)8463571.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||
|
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
||||||||
|
|||||||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
940.36 |
49.67 |
991.58 |
897.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0001 |
0 |
|
|
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||||||||||||
填报说明: |
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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||||||||||
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
附件【开远市西湖小学校.xls】