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索引号kysjytyj/2025-00013
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发布机构开远市教育体育局
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文号
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发布日期2025-02-18
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时效性有效
开远市碑格中心校2025年部门预算编制说明
监督索引号53250200936002700000
开远市碑格中心校2025年预算公开目录
第一部分 开远市碑格中心校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市碑格中心校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
开远市碑格中心校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
开远市碑格中心校为开远市教育体育局下属财政全额拨款公益一类事业单位,是一所农村全日制小学,现有1所完小和6所公办幼儿园。学校主要以实施开远市碑格乡学前教育、义务教育为主要任务和职责,全面贯彻国家教育方针,做好日常教学工作,培养学生的创新精神和实践能力,确保农村学前教育及义务教育可持续、稳定、健康发展。
(二)机构设置情况
我单位共设置14个内设机构,包括:党建办公室、行政办公室、教务处、电教室、教科室、财务室、总务处、德育室、大队室、工会室、安全办公室、食安办、学生资助管理中心和体卫艺办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、落实对教学常规、德育工作、队伍建设、安全工作、后勤工作等全方位的管理,细化评价机制、优化评价效益,构建科学、规范的学校的管理体系。
2、加大培训力度,提高教师队伍素质。
3、持续深入推进课堂教学改革,立足校本研修,以课改促进教研、提升科研。
4、做好教育经费使用规划,严格审批支出,让教育经费更好地推动碑格乡教育事业的发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制90人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制90人。在职实有99人,其中: 财政全额保障99人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18336486.92元,其中:一般公共预算17636486.92元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入700000元。
与上年17242643.02元对比增加了1093843.9元,主要原因分析:一是我校在职实有人员较上年增加2人,工资及相关社保预算收入增加;二是本年将课后服务收费纳入预算当中,其他收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 17636486.92元,其中:本年收入17636486.92元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17636486.92元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年17242643.02元对比增加了393843.9元,主要原因是我校在职实有人员较上年增加2人,工资及相关社保预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 17636486.92元。财政拨款安排支出 17636486.92元,其中:基本支出17636486.92元,与上年17242643.02元对比增加了2.28%,主要原因是我校在职实有人员较上年增加2人,工资及相关社保预算收入增加;项目支出0元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
具体使用情况:
1.2050202小学教育:2025年预算数为12792710.5元,较上年预算数12590836.63元增加了201873.87元,主要用于保障学校业务工作开展方面的支出,包括工资福利支出以及商品和服务支出。
2.2080502事业单位离退休:2025年预算数为30000元,较上年预算数29400元增加了600元,主要用于学校离退休人员公用经费以及党建经费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2025年预算数为1765460.52元,较上年预算数1728137.78元增加了37322.74元,主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。
4.2080801死亡抚恤:2025年预算数为110370.48元,较上年预算数109972.92元增加了397.56元,主要用于单位的遗属补助支出。
5.2101102事业单位医疗:2025年预算数为910568.88元,较上年预算数898180.16元增加了12388.72元,主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。
6.2101103公务员医疗补助:2025年预算数为670178.77元,较上年预算数557609.62元增加了112569.15元,主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出:2025年预算数为33102.38元,较上年预算数32402.58元增加了699.8元,主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。
8.2210201住房公积金:2025年预算数为1324095.39元,较上年预算数1296103.33元增加了27992.06元,主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
本部门无此公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市碑格中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元,较上年减少14000元,下降70%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市碑格中心校2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
开远市碑格中心校2025年公务接待费预算为0元,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市碑格中心校2025年公务用车购置及运行维护费为6000元,较上年减少14000元,下降70%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费6000元,较上年减少14000元,下降70%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。(说明:预计2025年1月收到转拨公务用车1辆)
公务用车运行维护费减少的原因:做好厉行节约工作,控制公务用车运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无此公开事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市碑格中心校2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,开远市碑格中心校资产总额3292768.48元,其中,流动资产491278.89元,固定资产2791020.38元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产10469.21元,其他资产0元。与上年3870583.36元相比,本年资产总额减少577814.88元,其中固定资产减少564021.11元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53250200936002700111
附件【开远市碑格中心校纳入财政专户管理情况.docx】
附件【开远市碑格中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx】
附件【开远市碑格中心校2025年部门预算表120250213122018532.xlsx】