• 开远市教育体育局
  • 索引号
    kysjytyj/2025-00029
  • 发布机构
    开远市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-18
  • 时效性
    有效

开远市第五中学校2025年部门预算编制说明

监督索引号53250200936001300000


开远市第五中学校2025年预算公开目录


第一部分 开远市第五中学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市第五中学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



开远市第五中学校2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策,认真执行国家和上级教育行政部门的法律、法规,坚持社会主义的办学方向,实现全面发展的教育目标。

2、依法治校,依法管理,面向全体学生,全面实施素质教育,全面提高教育教学质量。

3、结合学校中心工作,制定学年计划和学期工作要点,并组织实施。

4、执行党的知识分子和干部政策,充分发扬民主,依靠教职工办学;发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

5、建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度,督促各部门认真组织实施。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位无属单位。

)重点工作概述

1、安全第一,预防为主,为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理,争创社会满意学校和家长满意教师。

2、质量为本,教学中心地位不动摇,关爱留守儿童、关注学困生,做好控辍保学工作,打赢脱贫攻坚战。德育为先,强化养成教育,大力推进阳光体育锻炼,为学生终身发展夯实基础。

3不忘初心、牢记使命,引导教师增强四个意识,自觉敬业修德,争做四有好教师的楷模,弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

4、加强营养餐管理力度,确保学生及时食用安全放心的营养餐。

5、加强思想道德建设和安全教育,预防重大安全事故发生,确保校园的安全、文明建立和巩固。

6、加强学校德育常规管理,强化学生行为习惯的养成教育,

促进优良校风的形成,构建和谐校园,为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

7、加强班主任队伍建设,不断强化班主任的责任意识,以良好的班级文化引领学生,以抓班风为起点,带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制,带动班级的管理走向科学化。

8、继续跟踪学困生的转化情况,加强心理引导和纪律教育,努力营造良好班风校风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0参公单位0事业单位1个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制144人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制144人。在职实有143人,其中:财政全额保障143人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人,其中:离休0人,退休87人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29760454.2元,其中:一般公共预算26760454.2元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入3000000元。

与上年的25752980.17元对比增加4007474.03主要原因为2025年其他收入课后服务资金纳入预算范围2025年有新调入人员,导致工资福利支出及社保费支出增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26760454.2元,其中本年收入26760454.2元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款26760454.2元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的25752980.17对比增加1007474.03主要原因为2025年有新调入人员,导致工资福利支出及社保费支出增加

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29760454.2元。财政拨款安排支出26760454.2元,其中基本支出26723914.2,与上年的25718510.17元对比增加1005404.03主要原因为2025年有新调入人员,导致工资福利支出及社保费支出增加项目支出36540,与上年的34470元对比增加2070元,主要原因为本年学生人数增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2050203初中教育:2025年预算数19244110.23元;主要用于保障学校业务工作开展方面的支出包括工资福利支出以及商品和服务支出。

2.2080502事业单位离退休:2025年预算数58320元;主要用于学校离退休人员公用经费以及党建经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2025年预算数2758290.95元;主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出

4.2080801死亡抚恤:2025年预算数47792.04元;主要是用于发放遗属生活补助。

5.2101102事业单位医疗补助:2025年预算数1421906.52元;主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

6.2101103公务员医疗补助:2025年预算数:1109598.29元;主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出:2025年预算数51717.96元;主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

8.2210201住房公积金:2025年预算数2068718.21元;主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出

五、对下项转移支付情况

本部门此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额770000,其中:政府采购货物预算763000、政府采购服务预算7000、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

开远市第五中学校2025一般公共预算财政拨款三公经费合计36245元,较上年减少10元,下降0.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市第五中学校2025因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

开远市第五中学校2025年公务接待费预算655元,较上年减少0元,下降0%,国内公务接待批次为2次,共计接待18人次

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市第五中学校2025年公务用车购置及运行维护费35590元,较上年减少10元,下降0.03%其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费35590元,较上年减少10元,下降0.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因为认真执行厉行节约政策

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门此公开事项。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费三公经费一般指三公消费,是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第五中学校2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,开远市第五中学校资产总额3538811.23元,其中,流动资产946706.14元,固定资产2591780.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产324.9元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少309420.07元,其中固定资产减少155259.39 元。处置房屋建筑物2073平方米,账面原值246545元;处置车辆1辆,账面原值309861元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

监督索引号53250200936001300111




附件【开远市第五中学校纳入财政专户管理情况.docx
附件【开远市第五中学校2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx
附件【开远市第五中学校2025年部门预算表20250213110644005.xlsx