• 开远市教育体育局
  • 索引号
    kysjytyj/2025-00053
  • 发布机构
    开远市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-18
  • 时效性
    有效

开远市灵泉中心校2025年部门预算编制说明

监督索引号53250200936002100000


开远市灵泉中心校2025年预算公开目录


第一部分 开远市灵泉中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

二、政府购买服务预算表

十三对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表


开远市灵泉中心校2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

努力提高教育教学质量,推进教育现代化。做到竭力支持国家教育方针政策,并做好落实。根据工作部署,按照社会发展需要,党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际,科学合理地制定各种教育教学管理办法,促进教育全面发展。按规按量使用各项资金,努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用,全面提高教育教学工作质量,努力办好人民满意的教育。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:校长室、副书记室、总务室、教师办公室、教务室。

我部门无所属单位

)重点工作概述

1)确保安全稳定,继续创安全文明平安校园;

2)健全学生自治管理组织,形成良好行为习惯;

3)加强校本教研,严格落实教学常规管理及常规量化考核制度,确保教育质量稳中有升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0参公单位0事业单位1个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制100人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1事业编制99人。在职实有101人,其中: 财政全额保障101人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21571307.13,其中:一般公共预算19471307.13,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入2100000

与上年收入19689885.28元对比,增加1881421.85元,增加率9.56%,主要原因是:2025其他收入课后服务资金入预算收入

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19471307.13,其中本年收入19471307.13,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款19471307.13,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0元,其他收入0

与上年收入19689885.28元对比,减少218578.15元,减少率1%,主要原因分析:因本年度人员调动,人数减少,工资等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 21571307.13财政拨款安排支出 19471307.13,其中基本支出19471307.13,与上年19689885.28对比减少218578.15元,减少率1%,主要原因分析:因本年度人员调动,人数减少,工资等人员经费减少项目支出0,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.205类教育支出:2025年预算数为14180881.6元,其中基本支出主要是用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含公用经费、事业单位人员工资等。

2.208类社会保障和就业支出:2025年预算数为2102862.72元,主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出、在编人员养老保险缴费单位承担部分。

3.210类医疗卫生与计划生育支出:2025年预算数为1719415.94元,主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

4.221类住房公积金支出:2025年预算数为1468146.87元,主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的住房公积金。

五、对下项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额7000,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算7000、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉中心校2025一般公共预算财政拨款三公经费合计7000,较上年减少9000,下降56.25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市灵泉中心校2025因公出国(境)费预算为0,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

开远市灵泉中心校2025年公务接待费预算为0元,较上年减少9000元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比减少的原因:认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉中心校2025年公务用车购置及运行维护费7000,较上年无变化其中:公务用车购置费0,较上年无变化;公务用车运行维护费7000,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉中心校2025年机关运行经费安排0,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,本校资产总额6881881.74,其中,流动资产718997.69,固定资产4531691.02,对外投资及有价证券0,在建工程1631193.03,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少669584.32,其中固定资产减少609321.90。处置房屋建筑物820平方米,账面原值416254.4;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产232项,账面原值193067.50,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。


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附件【开远市灵泉中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx
附件【开远市灵泉中心校纳入财政专户管理情况.docx
附件【开远市灵泉中心校2025年部门预算表20250212055650175.xlsx