• 开远市教育体育局
  • 索引号
    kysjytyj/2025-00170
  • 发布机构
    开远市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-16
  • 时效性
    有效

开远市大庄中心校2024年度部门决算

监督索引号53250200936002401000

开远市大庄中心校2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规; 2.实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量;3.加强教师队伍建设,提高教师的整体素质; 4.加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:党总支办公室,党政办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、财务室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员92人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1离休1人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52离休0人,退休52年末学生933人。年末遗属12人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年无“三公”经费支出数,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄中心校2024年度收入合计22707244.13。其中:财政拨款收入22406087.16,占总收入的98.67%;上级补助收入事业收入经营收入;附属单位上缴收入;其他收入301156.97,占总收入的1.33%。

与上年相比,收入合计减少258673.72元,下降1.13%。其中:财政拨款收入减少298686.69元,下降1.32%;其他收入增加40012.97元,增长15.32%,主要原因学生人数减少,课后服务费标准提高

二、支出决算情况说明

开远市大庄中心校2024年度支出合计22707244.06。其中:基本支出18707651.28,占总支出的82.39%;项目支出3999592.78,占总支出的17.61%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少258673.79元,下降1.13%。其中:基本支出减少377031.38元,下降1.98%;项目支出增加118357.59元,增长3.05%主要原因学生人数减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障开远市大庄中心校机构正常运转的日常支出18707651.28其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18038845.93元,占基本支出的96.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668805.35元,占基本支出的3.58%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障开远市大庄中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3999592.78其中:基本建设类项目支出100000.00

开远市2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助资金经费项目经费3999592.78元,主要用于学校正常运行的各类开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出22382509.79元,占本年支出合计的98.57%。与上年相比减少266174.84元,下降1.18%完成年初预算的128.28%

(二))一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出16558321.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%完成年初预算的132.70%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等造成预决算差异的主要原因是在职教师比做年初预算时人数多。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出2847649.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%,完成年初预算的130.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等;造成预决算差异的主要原因是在职教师比年初预算时人数多。

9.卫生健康(类)支出1468172.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的98.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费等;造成预决算差异的主要原因是在职教师比年初预算时人数多。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出50000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%年初无此项预算主要用于幼儿园环境改造造成预决算差异的主要原因是未做年初预算

12.农林水(类)支出3000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%年初无此项预算主要用于校园绿化建设造成预决算差异的主要原因是未做年初预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出1455366.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的112.57%主要用于职工住房公积金造成预决算差异的主要原因是在职教师比做年初预算时人数多

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为3000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为3000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度未产生公务接待费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

开远市大庄中心校2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,开远市大庄中心校资产总额31242668.65元,其中,流动资产314997.03元,固定资产30894193.62元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产33478.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27406757.42元,其中固定资产增加30116943.11元。处置房屋建筑物5155.00平方米,账面原值1470045.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产185项,账面原值101175.20元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额160298.00元,其中:政府采购货物支出160298.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额80000.00元,其中:授予小微企业合同金额80000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53250200936002401111




附件【开远市大庄中心校(4)20250715035939182.xlsx