• 开远市教育体育局
  • 索引号
    kysjytyj/2025-00177
  • 发布机构
    开远市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-16
  • 时效性
    有效

开远市第六中学校2024年度部门决算

监督索引号53250200936003401000

开远市第六中学校2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释








第一部分  单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:教务处、政教处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员70人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。年末学生1020人。年末遗属2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作,全面推进素质教育,着力培养社会需要的全面型人才。加强教师队伍建设,提升教学管理实效,严加控辍保学,按时完成招生业务。开展丰富多彩的文体活动,调动学生积极性,促进学生德智体美劳全面发展。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第六中学校2024年度收入合计18741645.68元。其中:财政拨款收入18357485.68元,占总收入的97.95%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入384160.00元,占总收入的2.05%。

与上年相比,收入合计增加2051967.40元,增长12.29%。其中:财政拨款收入增加1824247.40元,增长11.03%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加227720.00元,增长145.56%。主要原因是学生人数及教职工人数增加而导致相应收入增加,同时课后服务费划为部门自有资金单独列支导致其他收入增加

二、支出决算情况说明

开远市第六中学校2024年度支出合计18741645.68元。其中:基本支出13724374.10元,占总支出的73.23%;项目支出5017271.58元,占总支出的26.77%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加2049783.40元,增长12.28%。其中:基本支出增加249308.93元,增长1.85%;项目支出增加1800474.47元,增长55.97%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是学生人数及教职工人数增加而导致相应支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障开远市第六中学校机构正常运转的日常支出13724374.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13248909.10元,占基本支出的96.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475465.00元,占基本支出的3.46%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障开远市第六中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5017271.58元。其中:基本建设类项目支出400000.00元。一般公共预算财政拨款项目支出4633111.58元(人员经费支出1842028.14元,主要用于支出助学金和其他对个人和家庭的补助,公用经费支出2791083.44元,主要用于一般办公支出、基础设施建设、办公设备购置和专用设备购置)。部门自有资金项目支出384160元,主要用于发放教师课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第六中学校2024年度一般公共预算财政拨款支出18357485.68元,占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加1822063.40元,增长11.02%,完成年初预算的138.75%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出14285484.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%,完成年初预算的147.67%主要用于学校的日常经费开支以及教职工工资福利以及社保缴费支出;造成预决算差异的主要原因是教职工人数增加导致支出增加

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1957147.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%,完成年初预算的133.72%。主要用于教职工社保缴费;造成预决算差异的主要原因是教职工的人数和缴存基数增加

9.卫生健康(类)支出1088704.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的98.69%。主要用于教职工医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是教职工的人数和缴存基数增加

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1026149.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的103.63%。主要用于教职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是教职工的人数和缴存基数增加

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6348.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为6348.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6348.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为6348.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约,减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行厉行节约,减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查和交流学校发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于上级检查和交流学校发生的接待支出

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第中学校2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,开远市第六中学校资产总额1646370.08元,其中,流动资产728918.88元,固定资产917451.20元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少707649.76元,其中固定资产增加39536.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额952452.64元,其中:政府采购货物支出406722.00元;政府采购工程支出535740.64元;政府采购服务支出9990.00元。授予中小企业合同金额81500.00元,其中:授予小微企业合同金额81500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53250200936003401111




附件【开远市第六中学校20250715092330964.xlsx