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索引号kysgaj/2025-00000
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发布机构开远市公安局
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文号
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发布日期2025-02-18
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时效性有效
开远市公安局2025年部门预算编制说明(部门)
监督索引号53250200131200000
开远市公安局2025年预算公开目录(部门)
第一部分 开远市公安局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市公安局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
开远市公安局2025年部门预算编制说明(部门)
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
开远市公安局为财政全额拨款的行政单位,其基本职能是依法预防制止、惩治违法犯罪活动,保护人民生命财产安全,保障国家安全,维护社会治安秩序,服务经济促进社会发展等工作。
(二)机构设置情况
开远市公安局共设置27个内设机构,包括:指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、森林警察大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所。
(三)重点工作概述
1、依法预防、制止和侦查违法犯罪活动,保护人民生命财产安全,保障国家安全,服务经济促进社会发展;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,对法律、法规规定的特种行业进行管理,维护国(边)境地区的治安秩序;
3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
4、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
5、管理集会、游行、示威活动,警卫国家规定的特定活动,守卫重要的场所和设施;
6、贯彻执行上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争,负责全市行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动,查处盗伐、滥伐等各类毁坏林木,破坏林地,危害陆生野生动物和珍稀植物案件,查处森林火灾刑事案件以及林区涉林治安案件等违法犯罪案件。
7、法律、法规规定的其他职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制412人,其中:行政编制397人,工勤人员编制15人,事业编制0人。在职实有333人,其中:财政全额保障333人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员152人,其中:离休1人,退休151人。
车辆编制62辆,实有车辆92辆,其中:执法执勤用车编制62辆,实有62辆,特种专业用车未核定车编,实有30辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入131711729.14元,其中:一般公共预算131711729.14元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少3994768.27元,主要原因为人员调出及退休导致在职实有人数较2024年减少,人员经费及公用经费相应减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入131711729.14元,其中:本年收入131711729.14元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款131711729.14元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少3994768.27元,主要原因为人员调出及退休导致在职实有人数较2024年减少,人员经费及公用经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出131711729.14元。财政拨款安排支出131711729.14元,其中:基本支出116884729.14元,与上年对比减少4084768.27元,主要原因为人员调出及退休导致在职实有人数较2024年减少,人员经费及公用经费相应减少;项目支出14827000.00元,与上年对比增加90000.00元,主要原因为2025年新增了信创工作专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.2040201行政运行
2025年本功能科目年初预算数为90649852.14元,占财政拨款安排支出总数的68.82%,主要用于:在职人员工资及日常公用经费;
2.2040220行政运行
2025年本功能科目年初预算数为12000000.00元,占财政拨款安排支出总数的9.11%,主要用于:执法办案远程网络技术支撑服务补助经费;
3. 2040299其他公安支出
2025年本功能科目年初预算数为8923000.00元,占财政拨款安排支出总数的6.77%,主要用于:保障公安机关日常运行用于购买货物和服务的各项支出,以及戒毒所、看守所和拘留所日常运行支出;
4. 2080501行政单位离退休
2025年本功能科目年初预算数为286260.00元,占财政拨款安排支出总数的0.22%,主要用于:离休费及离退人员日常公用经费;
5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
2025年本功能科目年初预算数为6995340.04元,占财政拨款安排支出总数的5.31%,主要用于:在职人员基本养老保险缴费;
6.2080801死亡抚恤
2025年本功能科目年初预算数为138045.72元,占财政拨款安排支出总数的0.01%,主要用于:死亡抚恤支出;
7.2101101行政单位医疗
2025年本功能科目年初预算数为3564054.39元,占财政拨款安排支出总数的2.71%,主要用于:职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费;
8.2101103公务员医疗补助
2025年本功能科目年初预算数为2558174.79元,占财政拨款安排支出总数的1.94%,主要用于:公务员医疗补助缴费;
9.2101199其他行政事业单位医疗支出
2025年本功能科目年初预算数为131162.63元,占财政拨款安排支出总数的0.01%,主要用于:职工医疗保险缴费;
10.2210201住房公积金
2025年本功能科目年初预算数为6465839.43元,占财政拨款安排支出总数的4.91%,主要用于:缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1535000.00元,其中:政府采购货物预算1535000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3385000.00元,较上年增加249000.00元,增长7.94%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市公安局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年对比无变化,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
开远市公安局2025年公务接待费预算为35000.00元,较上年减少5000.00元,下降12.5%,预计国内公务接待批次为60次,共计接待600人次。
公务接待费下降原因为认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,减少接待次数。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市公安局2025年公务用车购置及运行维护费为3350000元,较上年增加288000.00元,增加9.4%。其中:公务用车购置费1750000.00元,较上年增加315000.00元,增加21.95%;公务用车运行维护费1600000.00元,较上年减少27000.00元,下降1.66%;共计购置公务用车13辆,年末公务用车保有量为92辆。
公务用车购置费增加的原因为我局共有公务用车92辆,但其中已有40辆以上公车使用10年以上,车况不佳,安全隐患较大,需要及时购置公务用车对在用车辆进行更新。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、企业公章刻制专项补助经费
本重点项目绩效目标旨在为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章。
2.远程网络技术支撑服务补助经费
本重点项目绩效目标旨在建立打击涉网络违法犯罪、完善互联网监管、净化互联网环境的联合工作机制,进一步提升公安机关打击涉网络犯罪案件的能力水平。
3、战时伙食保障经费
本重点项目绩效目标旨在依据公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策,落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和经费保障标准,切实做好战时伙食保障工作。
4、武警开远中队四项设施建设及维护经费
本重点项目绩效目标旨在落实武警开远中队执行内卫执勤任务期间的执勤设施、营房等生活设施及有关任务保障。
5、禁毒宣传教育工作经费
本重点项目绩效目标旨在保障我市禁毒宣传教育工作顺利开展。按照中央和省级禁毒工作要求,充分发挥主力军作用,突出问题导向,采取针对性措施开展禁毒宣传教育工作和禁毒整治,按照实际需要,配备社区戒毒康复专职工作人员,进一步加强吸毒人员收戒工作、有效遏制吸毒人员增长势头,广泛地动员社会各方力量和广大人民群众参与禁毒人民战争,提高禁毒工作实效,有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒人员滋生,确保社会稳定、人民群众安居乐业,为经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。
6、信创工作专项经费
本重点项目绩效目标旨在做好部门经费保障,支持部门正常履职。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.执法执勤用车:是指在公车改革后,执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市公安局2025年机关运行经费安排8114291.00元,主要用于日常支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。与上年对比减少39515.00元,减少原因:人员减少公用经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,2024年年末开远市公安局资产为198229060.14元,其中流动资产为4102558.28元,固定资产182718879.74元,对外投资及有价证券0元,在建工程935160.01元,无形资产10472462.11元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少6185336.48元,其中固定资产减少6667865.65元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;报废报损资产9项,账面原值 1071571.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数。
联系人:何雪君 联系电话:0873-7212642
监督索引号53250200131200111
附件【开远市公安局2025年纳入财政专户管理情况(部门).doc】
附件【开远市公安局2025年预算重点领域财政项目文本公开(部门).doc】
附件【开远市公安局2025年部门预算公开表格(部门)20250217042108147.xlsx】