• 开远市民政局
  • 索引号
    kysmzj/2025-00019
  • 发布机构
    开远市民政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-22
  • 时效性
    有效

开远市社会福利院“三公”经费决算公开说明

开远市社会福利院2024年度“三公”经费决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为88100.00元,决算为34000.00元,完成年初预算的38.59%;支出决算较上年减少20000.00元,下降37.04%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为34000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的56.67%;公务接待费支出年初预算为28100.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元,下降37.04%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88100.00元,支出决算为34000.00元,完成年初预算的38.59%,支出决算较上年减少20000.00元,下降37.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为34000.00元,完成年初预算的56.67%;公务接待费支出年初预算为28100.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是;我院认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,加强财务管理,严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元,下降37.04%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是;我院认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,加强财务管理,严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出34000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障福利院工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。




附件【财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xlsx