• 开远市民政局
  • 索引号
    kysmzj/2025-00020
  • 发布机构
    开远市民政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-22
  • 时效性
    有效

开远市民政局(本级)“三公”经费决算公开说明

开远市民政局(本级)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明


一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为103000.00元,决算为74767.20元,完成年初预算的72.59%。支出决算较上年增加2154.86元,增长2.97%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元,决算为69642.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.15%,完成年初预算的87.05%;公务接待费支出年初预算为23000.00元,决算为5125.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.85%,完成年初预算的22.28%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加4677.35元,增长7.20%;公务接待费支出决算较上年减少2522.49元,下降32.98%;具体是国内接待费支出决算5125.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2522.49元,下降32.98%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103000.00元,支出决算为59427.20元,完成年初预算的57.70%,支出决算较上年增加6814.86元,增长12.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元,决算为54302.20元,完成年初预算的67.88%;公务接待费支出年初预算为23000.00元,决算为5125.00元,完成年初预算的22.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出和公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加9337.35元,增长20.77%;公务接待费支出决算减少2522.49元,下降32.98%,具体是国内接待费支出决算5125.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2522.49元,下降32.98%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:我单位公务车辆老化,维修成本上升导致公务用车运行维护经费对比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展低保下乡及走访救助儿童等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次81人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本级部门工作检查及指导交叉评审,民政系统事务工作学习交流。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


联系人:杨简宁                  联系电话:7222785





附件【三公经费决算情况表.xlsx