• 开远市司法局
  • 索引号
    kyssfj/2025-00002
  • 发布机构
    开远市司法局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-17
  • 时效性
    有效

2025年司法局(汇总)部门预算公开

监督索引号53250200131500000


开远市司法局2025年预算公开目录


第一部分开远市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表














开远市司法局2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟定司法行政工作的政策,制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4.负责法治宣传教育工作,制定并组织实施法治宣传教育规划;指导和督促各部门、各行业的法治宣传教育工作。

5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6.负责法律援助工作,指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7.指导、管理、监督基层司法行政工作;会同人民法院指导、管理人民陪审员工作;会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

8.负责司法行政系统计划财务和后勤物资装备的管理工作。

9.承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构及下辖7个乡镇司法所,包括:办公室、法治调研与督察科(政策研究室)、社区矫正管理科、法制科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、科技信息处、政治处。

所属单位2个,分别是:

1.开远市法律援助中心(非独立核算单位)

2.云南省开远市公证处

(三)重点工作概述

1.高位推进,提升依法治市水平。一是加强组织领导,强化法治建设保障力度;二是强化法律服务,促进党政机关依法执政、依法行政;三是加大行政执法监督力度,提升政府公信力;四是规范行政复议应诉工作,积极化解行政争议。

2.法治助力,营造良好法治环境。一是全面推进“八五”普法工作;二是不断完善公共法律服务体系;三是不断提升法律服务质效。

3.稳字当头,助力平安开远建设。一是强化矛盾纠纷多元调处化解能力;二是认真落实特殊群体管理服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:行政编制43人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有47人,其中:财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,294,726.16元,其中:一般公共预算10,944,726.16元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入350,000.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比增加964,831.05元,主要原因是本年度新增了事业经营收入、人员增加后人员和公用经费也增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,944,726.16元,其中本年收入10,944,726.16元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,944,726.16元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加614,831.05元,主要原因是2025年司法局公用经费和社会保险类经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,294,726.16元。财政拨款安排支出10,944,726.16元,其中:基本支出10,257,726.16元,与上年对比增加592,014.08元,主要原因是人员经费和公用经费比上年有所增加;项目支出687,000.00元,与上年对比增加11500.00元,主要原因是新增了“信创工作经费”项目9000元,“村(社区)法律顾问补助经费”2500元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2040601款(行政运行)2025预算数为7,430,826.56元(基本支出),其中:人员经费支出6,733,227.56元,公用经费支出为697,599.00元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2040602款(一般行政管理事务)2025预算数为179,000.00元(项目支出),主要用于发放2025人民调解以奖代补费用和采购信创电脑

3.2040605款(普法宣传)2025预算数为231,000.00元(项目支出),主要用于2025市级配套八五普法经费。

4.2040607款(公共法律服务)2025预算数为97,000.00元(项目支出),主要用于开远市公共法律服务工作的开展。

5.2040610款(社区矫正)2025预算数为30,000.00元(项目支出),主要用于开远市社区矫正业务工作。

6.2040612款(法治建设2025预算数150,000.00元(项目支出),主要用于法治建设方面支出。

7.2080501款(行政单位离退休)2025预算数为20520.00元,主要用于行政退休人员和公用经费。

8.2080502款(事业单位离退休)2025预算数为1,200.00元,主要用于事业退休人员公用经费。

9.2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2025预算数为765411.15元,主要用于2025机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080801款(死亡抚恤)2025预算数为38,231.04元,主要用于遗属生活补助。

11.2101101款(行政单位医疗)2025预算数为370,660.96元,主要用于行政单位医疗支出。

12.2101102款(事业单位医疗)2025预算数为25,096.16元,主要用于事业单位医疗支出。

13.2101103款(公务员医疗补助)2025预算数为296,696.09元,主要用于公务员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助。

14.2101199款(其他行政事业单位医疗补助)2025预算数为14,351.46元,主要用于工伤保险补助。

15.2210201款(住房公积金)2025预算数为698,438.36元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出8,894,065.74元,其中基本支出8,894,065.74元;

30101基本工资支出1,762,056.00元,其中基本支出1,762,056.00元;

30102津贴补贴支出3,027,672.00元,其中基本支出3,027,672.00元;

30103奖金支出1,374,837.96元,其中基本支出1,374,837.96元;

30107绩效工资支出203,030.00元,其中基本支出203,030.00元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出765,411.15元,其中基本支出765,411.15元;

30110职工基本医疗保险缴费支出385,941.12元,其中基本支出385,941.12元;

30111公务员医疗补助缴费支出296,696.09元,其中基本支出296,696.09元;

30112其他社会保障缴费支出16,447.02元,其中基本支出16,447.02元;

30113住房公积金支出698,438.36元,其中基本支出698,438.36元;

30199其他工资福利支出363,536.04元,其中基本支出363,536.04元;

302商品和服务支出714,999.00元,其中基本支出714,999.00元;

30201办公费支出98,000.00元,其中基本支出98,000.00元;

30205水费支出10,000.00元,其中基本支出10,000.00元;

30206电费支出40,000.00元,其中基本支出40,000.00元;30207邮电费支出24,000.00元,其中基本支出24,000.00元;

30209物业管理费支出30,000.00元,其中基本支出30,000.00元;

30211差旅费支出9,000.00元,其中基本支出9,000.00元;

30213维修(护)费支出5,000.00元,其中基本支出5,000.00元;

30216培训费支出180.00元,其中基本支出180.00元;

30217公务接待费支出10,000.00元,其中基本支出10,000.00元;

30228工会经费支出107,219.00元,其中基本支出107,219.00元;

303对个人和家庭的补助支出52,367.04元,其中基本支出52,367.04元;

30305生活补助42,551.04元,其中基本支出42,551.04元;

30307医疗费补助9,816.00元,其中基本支出9,816.00元。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额84,000.00元,其中:政府采购货物预算29,000.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市司法局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计286,000.00元,较上年减少35,000.00元,下降10.94%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市司法局2025因公出国(境)费预算为0.00元,与上年相比无变动,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次

(二)公务接待费

开远市司法局2025年公务接待费预算为11,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为28次,共计接待150人次。

减少原因是结合上年度实际发生接待情况统计,在上年度预算基础上适量减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为275,000.00元,较上年减少30,000.00元,下降9.84%。其中:公务用车购置费200,000.00元,较上年减少30,000.00元,下降13.04%;公务用车运行维护费75,000.00元,与上年相同。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为6辆。

减少原因:本年度因资金有限,故公务用车购置费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年项目支出共有8项,项目支出687,000.00元,其中:

1.开远市法律援助工作经费30,000.00元。项目绩效目标是提高我市律师、基层法律工作者承办法律援助案件的积极性、主动性,让弱势群体能够得到及时高效的法律援助,充分保障弱势群体合法权益,以维护社会和谐稳定。

2.开远市村(社区)法律顾问补助经费67,000.00元。项目绩效目标是全市一村(社区)一法律顾问覆盖率达100%,实现法律服务在农村(社区)全覆盖。村(社区)法律服务更加便民快捷,群众不出村(社区)即可享受到法律服务,困难群体及时得到法律援助,群众法律服务需求得到基本满足,满意度进一步提高。基层干部群众的法律意识显著增强,逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好习惯,自觉依法表达利益诉求,解决矛盾纠纷,维护合法权益

3.开远市行政复议专项经费40,000.00元。项目绩效目标是要强化行政复议应诉能力建设,提升案件办理质量,推进行政复议规范化建设

4.开远市依法治市工作经费110,000.00元。项目绩效目标是完成州委全面依法治州委员会办公室对我市法治建设成效考评。

5.开远市社区矫正工作经费30,000.00元。项目绩效目标是深入贯彻落实中央和省委、省政府关于做好特殊人群管理服务工作的要求,促进社区服刑人员顺利融入社会,强化对社区服刑人员的监管工作。严格落实《中华人民共和国社区矫正法》《社区矫正实施办法》规定,加强对社区矫正人员的规范化管理工作,避免出现脱管漏管情形,积极参加常态化扫黑除恶斗争。

6.开远市人民调解以奖代补经费170,000.00元。项目绩效目标是对全市各级人民调解委员会(含行业性专业性调解委员会)人民调解员2024年调解成功并规范制作人民调解卷宗的案件,进行一案一补,每季度考评兑现一次。确保我市人民调解工作正常开展,有序运行,切实维护开远社会和谐稳定。

7.开远市八五普法经费231,000.00元。项目绩效目标是全面落实谁执法谁普法普法责任制,形成各部门联动大普法的工作格局,在全市营造尊法学法守法用法的社会氛围。充分发挥普法阵地作用,推动全市普法工作向纵深发展。开展面向全民的生动普法活动,积极传播普及法律知识,弘扬践行法治精神,培育建设法治文化,使法治理念深入人心。加强法治宣传教育骨干队伍的管理,扎实提升普法工作者整体素质。进一步深化法律六进+N”法治宣传。创新普法形式,增强普法效果。

8.信创工作专项经费9000.00元。项目绩效目标是顺利完成本年度电脑更替工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市司法局2025年机关运行经费安排712,999.00元,与上年对比增加52,064.00元,主要原因是在职人员增加,配套公用经费也增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,开远市司法局资产总额9,790,807.41元,其中,流动资产135,966.08元,固定资产8,960,317.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产694,524.22元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,031,275.45元,其中固定资产减少1,053,308.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值34,350.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。



联系人:周宁                                          联系电话:0873-7223571



监督索引号53250200131500000




附件【开远市司法局(本级)2025年纳入财政专户管理.docx
附件【开远市司法局(本级)2025年预算重点领域财政项目文本公开 .docx
附件【开远市司法局(汇总)公开表.xlsx