- 开远市住房和城乡建设局
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索引号000014348/2022-00523
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发布机构开远市住房和城乡建设局
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文号
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发布日期2022-02-17
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时效性有效
开远市园林局2022年部门预算编制说明
监督索引号53250201049800100000
开远市园林局2022年预算公开目录
第一部分 开远市园林局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、纳入财政专户管理情况
六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 开远市园林局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政支出明细表(按经济科目分类)
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
开远市园林局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策;根据全市城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施,管理全市园林绿地,并指导和监督实施建城区有关单位园林绿化的实施;管理维护城市绿地;依法移植临时占用绿地树木事项、保护古树名木;负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补植及管理。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:党政办公室、办公室、财务室、绿化监察中队。
(三)重点工作概述
1.继续开展数字化建设,如,打造智慧景区,加强数字化党建工作,将数字定位等设备运用到绿化用车使用中。
2.紧紧围绕市委“主动工作机制”、“爱国卫生7+3专项行动”、城市精细化管理等各项目标任务,继续做好建成区日常绿化建设工作。
3.积极配合上级部门开展国家园林城市复检工作。
4.在创建国家文明城市的大环境下,以“两个公园”:泸江公园和凤凰生态公园为主要打造点位,不断完善景区旅游服务职能,为创建国家文明城市添砖加瓦。
5. 利用单位专业优势,助力“乡村振兴”,为振兴乡村工作提供绿化建设支持,单位扶贫人员积极做好扶贫攻坚工作。
6.在巩固省级文明单位成果基础上,努力争创全国文明单位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制70人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制70人。在职实有68人,其中: 财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 76人,其中: 离休 0人,退休 76人。
车辆编制18辆,实有车辆14辆(其中:公务用车0辆;生产用车14辆)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1188.60万元,其中:一般公共预算1188.60万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加27.58万元,主要原因分析:在职人员实有人数较上年增加2人,所以人员经费预算较上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1188.60万元,其中:本年收入1188.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1188.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加27.58万元,主要原因分析:在职人员实有人数较上年增加2人,所以人员经费预算较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1188.60万元。财政拨款安排支出 1188.60万元,其中:基本支出1188.60万元,与上年对比增加27.58万元,主要原因分析:在职人员实有人数较上年增加2人,所以人员经费预算较上年增加;项目支出0万元,较上年无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1188.60万元,按功能科目分组具体为:
2080502事业单位离退休107.44万元,主要用于财政补差退休人员工资及退休人员公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.45万元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元,主要用于职业年金单位缴纳部分经费支出。
2080801死亡抚恤3.99万元,主要用于遗属补助支出。
2101102事业单位医疗62.20万元,主要用于职工医疗保险费单位缴纳部分经费支出。
2101103公务员医疗补助45.83万元,主要用于公务员医疗补助缴纳支出。
2120501城乡社区环境卫生810.43万元,主要用于保障在职人员工资福利支出及正常运转公用经费等基本支出。
2210201住房公积金66.57万元,主要用于住房公积金缴纳支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1188.60万元,其中:基本支出1188.60万元,项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为:
1.301工资福利支出1041.89万元(其中:基本支出1041.89万元,项目支出0.00万元)。
30101基本工资支出248.21万元(其中:基本支出248.21万元,项目支出0.00万元)。
30102津贴补贴支出16.97万元(其中:基本支出16.97万元,项目支出0.00万元)。
30103奖金支出238.28万元(其中:基本支出238.28万元,项目支出0.00万元)。
30107绩效工资支出269.02万元(其中:基本支出269.02万元,项目支出0.00万元)。
30108机关事业单位基本养老保险缴费85.45万元(其中:基本支出85.45万元,项目支出0.00万元)。
30109职业年金缴费6.69万元(其中:基本支出6.69万元,项目支出0.00万元)。
30110职工基本医疗保险缴费59.53万元(其中:基本支出59.53万元,项目支出0.00万元)。
30111公务员医疗补助缴费45.83万元(其中:基本支出45.83万元,项目支出0.00万元)。
30112其他社会保障缴费5.34万元(其中:基本支出5.34万元,项目支出0.00万元)。
30113住房公积金66.57万元(其中:基本支出66.57万元,项目支出0.00万元)。
2、302商品和服务支出35.79万元(其中:基本支出35.79万元,项目支出0.00万元)。
30201办公费支出16.28万元(其中:基本支出16.28万元,项目支出0万元)。
30211差旅费支出0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)。
30216培训费支出0.41万元(其中:基本支出0.41万元,项目支出0.00万元)。
30228工会经费支出8.80万元(其中:基本支出8.80万元,项目支出0.00万元)。
30239其他交通费用支出9.80万元(其中:基本支出9.80万元,项目支出0.00万元)。
3. 303对个人和家庭的补助支出110.92万元(其中:基本支出110.92万元,项目支出0.00万元)。
30302退休费支出104.14万元(其中:基本支出104.14万元,项目支出0.00万元)。
30305生活补助支出4.11万元(其中:基本支出4.11万元,项目支出0.00万元)。
30307医疗费补助2.67万元(其中:基本支出2.67万元,项目支出0.00万元)。
五、纳入财政专户管理情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无此事项支出。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无此事项支出。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无此事项支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额0.60万元,其中:政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市园林局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少5万元,下降100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市园林局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:较上年无变化。
(二)公务接待费
开远市园林局2022年公务接待费预算为0万元,较上年减少5万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:我单位近年来无接待费支出,故2022年未做公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市园林局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:较上年无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位项目支出。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无机关运行经费安排事项。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,开远市园林局资产总额986.42万元,其中,流动资产242.45万元,固定资产230.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产450.78万元,其他资产63.04万元。与上年相比,本年资产总额减少41.94万元,其中固定资产减少44.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆4辆,账面原值14.71万元;报废报损资产4项,账面原值14.71万元,实现资产处置收入0.04万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 开远市园林局2021年部门预算表
(详见附件)
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政支出明细表(按经济科目分类)
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
联系人:张译允 联系电话:0873-7181727
监督索引号53250201049800100111
附件【开远市园林局2022年度预算公开表格.xlsx】
附件【开远市园林局纳入财政专户管理情况.docx】
附件【开远市园林局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc】