开远市渔业管理站2021年预算公开
目录
第一部分 开远市渔业管理站2021年部门预算编制说明
第二部分 开远市渔业管理站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
开远市渔业管理站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等;负责渔业资源、水生野生动物动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
开远市渔业管理站隶属于开远市农业农村局,属财政全额拨款的公益一类事业单位,相当于股级,具有独立的法人资格。人员编制7人,现有在职职工8人,无退休人员,其中:专业技术人员7人,工勤人员1人,单位加挂开远市渔业行政执法大队牌子,两块牌子一套人员。
(三)重点工作概述
1、完成全市水产养殖总面积3300亩,水产品总产量1500吨。
2、完成全市池塘养殖面积1000亩,产量800吨,平均单产800公斤。
3、加强渔业科技知识的普及应用,举办渔业技术培训班,提高养鱼群众技术和经营管理水平。
4、加强渔业安全生产监管工作,保障水产品质量安全。
5、继续开展好国家大宗淡水鱼类产业技术体系建设项目工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年开远市渔业管理站财务总收入 150.04万元,其中:一般公共预算150.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年财政拨款预算总收入148.25万元对比增加1.79万元,增加1.21%,主要原因分析:在职实有人员经费工资福利比上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 150.04万元,其中:本年收入150.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款150.04万元(本级财力150.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款预算总收入148.25万元对比增加1.79万元,增加1.21%,主要原因分析:在职实有人员经费工资福利比上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 150.04万元。财政拨款安排支出 150.04万元,其中:基本支出150.04万元,与上年对比增加1.79万元,增加1.21%,主要原因分析:在职实有人员经费工资福利比上年增加;项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:1、社会保障和就业支出13.85万元;2、卫生健康支出12.91万元;3、农林水支出113.17万元;4、住房保障支出10.11万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市渔业管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元,与上年预算相比无变化,具体情况如下:。
(一)因公出国(境)费
开远市渔业管理站2021年无因公出国(境)费预算数支出。全年未安排因公出国(境)团组工作,无因公出国(境)经费安排。与2020年预算相比无变化。
(二)公务接待费
开远市渔业管理站年公务接待费预算为0.7万元,与上年预算相比无变化,国内公务接待批次为11次,共计接待87人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市渔业管理站2021年公务用车购置及运行维护费为1.1万元,与上年预算相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算相比无变化;公务用车运行维护费1.1万元,与上年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、预算:指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划,如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。
2、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。
3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
4、三公经费:指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项;其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、“三公”经费预算数:指从部门年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
联系人:李菊英 联系电话:3165268