• 开远市农业农村局
  • 索引号
    kysnyncj/2025-00013
  • 发布机构
    开远市农业农村局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-18
  • 时效性
    有效

开远市植检植保站2025年预算公开

监督索引号53250200332600600000

附件1

开远市植检植保站2025年部门预算公开目录


第一部分 开远市植检植保站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市植检植保站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分开远市植检植保站2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责:承担全市主要农作物的主要病虫害监测、预警及防治技术指导;农药器械安全使用管理;负责新农药、植保新技.术的引进、试验、示范、推广;承担全市范围农业植物检疫;承担绿色防控技术集成示范推广;完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位,所属单位0个,内设机构0个。

(三)重点工作概述

1、强化宣传动员,提高认识。加大云南农药数字监管平台推广和农药减量的宣传力度,提高平台使用率和乡镇农药减量工作的认识,共同配合落实好农药减量各项措施,力争完成农药减量各项目标任务。
   2、继续做好主要农作物主要病虫害预测预报。根据农作物生育期和病虫害发生危害特点,加强对田间农作物病虫害的调查和监测,了解和掌握田间病虫发生发展动态,及时发布病虫情报,让农户第一时间知道病虫害的发生,从而能及时进行病虫害防控,把病虫害控制在初发期,从而减少损失,减少农药用量。
   3、加大主要农作物绿色防控、统防统治措施推广应用。采取果实套袋、色板诱杀、性激素诱杀、食饵诱杀、释放害虫天敌、选用生物农药、选用抗病品种栽培、间作等手段落实绿色防控措施,落实统一用药时间、统一组织防控方式、统一用同一种或同一类型的药、统一用药方法、统一防控技术等进行统防统治措施,同时在各种果树上采用套袋、黄蓝板、性诱剂、生物药剂防治、物理灯光连片诱杀等进行统防统治,力争主要农作物绿色防控率、统防统治率持续提高。
   4、加大农药科学安全使用培训。针对基层农技人员、种植大户、规模化经营组织、专业化统防统治组织、农民专业合作社及农药经销商等人员,持续深入开展农药科学安全使用、农作物重大病虫害监测与防控技术等植保技术培训,同时加大生物农药的推广使用,减少化学农药使用量。

二、预算单位基本情况

开远市植检植保站编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 0人,事业编制6人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年开远市植检植保站财务总收入947358.25元,其中:一般公共预算904145.89元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入20546元,附属单位上缴收入0元,其他收入22666.36元。

与上年894702.20元对比增加52656.05元,增加5.89%,主要原因分析:项目增加

(二)财政拨款收入情况

2025年开远市植检植保站财政拨款收入947358.25元,其中:本年收入947358.25元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款947358.25元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年894702.20元对比增加52656.05元,增加5.89%,主要原因分析:项目增加

四、预算单位支出情况

2025年开远市植检植保站预算总支出947358.25元。财政拨款安排支出947358.25元,其中:基本支出904145.89元,与上年894702.20元对比增加9443.69元,增加1.06%,主要原因分析:工资变动

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于1、社会保障和就业支出91313.74元;2、卫生健康支出91044.86元;3、农林水支出698314.34元;4、住房保障支出66685.31元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1560.00,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算1500.00、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市植检植保站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元,较上年增加0元,增长0% ,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市植检植保站2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2024年预算相比无变化。

(二)公务接待费

开远市植检植保站2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

2024年预算相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市植检植保站2024年公务用车购置及运行维护费为7,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费7,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2024年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、预算:指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划,如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等;

2、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算;

3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金;

4、三公经费:指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项;其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、“三公”经费预算数:指从部门年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市植检植保站2025年机关运行经费安排0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,开远市植检植保站资产总额529601.23元,其中,流动资产 237890.22元,固定资产净值291711.01元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。处置无形资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元。


联系人:林洁               



监督索引号53250200332600600111




附件【开远市植检植保站2025年预算公开表20250218095454777.xlsx