• 开远市农业农村局
  • 索引号
    kysnyncj/2025-00069
  • 发布机构
    开远市农业农村局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-21
  • 时效性
    有效

开远市渔业管理站2024年度部门决算

监督索引号53250200332600901000

开远市渔业管理站2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职能

承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等;负责渔业资源、水生野生动物动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位,共设置内设机构0个,所属单位0个。

(二)决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4离休0人,退休4年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)认真制定工作方案和全市渔业生产计划指标

2024年是“十四五”规划实施的第四年,为深入贯彻落实党的二十大全会精神、中央一号文件及《红河州农业农村局关于印发2023年渔业工作总结及2024年渔业工作意见的通知》(红农发[2024]8号)文件精神,在认真总结2023工作的基础上,结合渔业行业发展和开远市实际情况,制定了《开远市2024年渔业发展工作方案》,方案紧紧围绕开远市渔业工作各项重点任务进行起草,进一步明确了措施,细化了任务指标。主要内容共包含指导思想、发展原则、工作目标、主要任务、保障措施等共五大类十六小项,2024年全市渔业发展计划:全市发展水产养殖总面积3500亩,水产品总产量1450吨,水产鱼苗生产2亿尾以上,实现渔业总产值2700万元。与此同时,根据工作方案,进一步明确了单位内部的岗位设置和岗位职责,从而保证了工作的顺利开展,渔业生产计划指标下发各乡镇处,做到计划早研究、工作早安排、措施早落实。

(二)认真组织职工开展各项学习活动,抓好职工的思想政治工作

一年来,我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述,省委提出的“两种革命、十种鲜明导向”、州委提出的“着力培育七种作风”、市委提出的“主动工作年”,牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,用思想破冰引领作风转变推动工作落实,不断提升干部职工履职尽责、担当实干、为民服务的能力水平,确保全站党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,保证上级部门和局党组的各项决策部署落到实处,不断提升干部职工履职尽责、担当实干、为农服务的能力水平,培养造就信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍,不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力,加强作风效能革命教育。

(三)全市渔业生产计划指标完成情况

一年来,在各级党委、政府及省州业务部门的直接领导和关心支持下,通过全市渔业科技人员,广大干部和养殖户的共同努力,渔业生产各方面情况按照年初计划稳步推进。  

1.渔业指标完成情况:全市水产养殖总面积完成3510亩,完成州级计划指标3500亩的100.3%,同比持平,其中:水产品产量1452吨,完成州级计划指标1400吨的103.7%,同比增加46吨,增长3.3%,生产水产苗种2.12亿尾,全市渔业总产值2700万元,同比增200万元,增长8%。全市完成池塘面积1010亩,鱼产量852吨,坝塘养殖面积1400亩,产量342吨;水库养殖面积1100亩,产量206吨,全市捕捞产量52吨。

2.项目推进情况:今年省级下达开远市渔业增殖放流项目,涉及资金13万元,项目通过制定实施方案,委托第三方完成了项目招商,确定了项目采购商,开展项目网站公示,并于10月12日签订采购合同后,于2024年10月24日在开远市三角海西坝举行开远市2024年中央农业生态资源保护资金项目渔业资源保护增殖放流活动,整个增殖放流过程委托开远市公证处进行全程公正,开展鲢鳙鱼及华南鲤增殖放流43万余尾,超额完成了项目计划指标。

(四)加强养殖规划管理,严格执行《开远市养殖水域滩涂规划》

禁止在珠江流域、重要饮用水水源地、江河各类保护区及其它禁养区从事网箱养殖,禁止占用基本农田开挖鱼塘养鱼,严格实行水产养殖审批制度,由乡镇处牵头联合自然资源、环保、水务、林草、发改、交通、农业农村局及乡镇处政府等部门开展联合踏勘选址,所有部门同意方可开展水产养殖及办理养殖证。

(五)积极推进水产种业发展。

为推动开远市水产种质资源的发展,按照《云南省农业农村厅云南省财政厅关于征集2024年渔业项目需求的通知》(云农渔〔2023〕12号)文件要求,向云南省农业农村厅申报了《云南省红河州开远市水产种质资源建设项目项目实施方案》,项目投资内容是对开远市三角海和正水产良种进行升级改造,主要建设内容包括改扩建催产和孵化车间、亲本池、苗种培育池、进排水系统等生产设施设备,配套改善电力、投饵、水质监测、常规生物学仪器、养殖设施、尾水处理系统等所需设备,申报项目总投资3000万元。项目建成后,水产原良种繁育能力提高30%以上,苗种生产量可达4亿尾,各种规格鱼种5000万尾,优质亲本供应数量增加20%以上,良种场可实现苗种销售收入250万元,实现利润80万元。项目申报没有获得省农业农村厅批准及投资。

(六)加强渔业安全生产监管,保障水产品质量安全。

1.拟定渔业安全工作方案。根据《开远市农业农村局关于印发2024年农业安全生产工作方案的通知》要求,制定《开远市2024年渔业安全生产工作方案》。

2.签订安全责任书,压实主体责任。与州级业务部门签订了《红河州2024年度渔业安全生产责任书》和《红河州2024年度水产养殖质量安全管理责任书》、与主管局签订了《安全生产综合管理(2024年度)目标责任书》、与七个乡镇处签订了《开远市2024年渔业安全生产责任书》和《开远市2024年水产品质量安全管理责任书》14份、与养殖户签订了《开远市水产养殖质量安全责任书》和《红河州农产品质量安全承诺书》共366份。

3.抓好渔业安全生产检查。在元旦、五一、中秋、国庆、春节、两会等重大节日组织例行检查;结合农药残留专项整治、安全生产隐患整治、安全生产月及百日攻坚等活动对渔业养殖生产展开检查。并对投入品进行检查,对养殖生依法纳入管理。全年检查养殖企业(户)206户(次),出动检查人员64人(次),经过检查,全市渔业生产投入品使用安全,没有使用不合格鱼饲料及违禁鱼产过程中苗种、鱼药、饲料等投入品的监管,严厉打击制售假劣水产养殖用饲料、鱼药的行为,把水环境改良剂等制品药的情况。各养殖场所电力线路架设安全、渔业机械安全状况良好、养殖基础设施完好,进排水畅通,安全警示设置醒目。

4.开展水产品质量安全专项整治大排查。全年完成7个乡镇(街道)全覆盖大排查大整治工作,累计排查187户。发放渔业法律规范及健康养殖技术资料2220份。

5.开展水产苗种场地检疫7次,检疫品种鲢鱼、鳙鱼、草鱼及华南鲤,检疫数量184万尾,检疫结果全部合格。

6.做好水产品质量抽样。2024年开展水产品质量抽样5批次, 抽样对象覆盖全市10个养殖品种,共抽取47个样品送检。1月17日,云南省2024年第一季度水产品质量安全例行监测抽样。被抽样水产养殖企业2个、市场销售门店2个,共抽取鲤鱼、草鱼、罗非鱼、鲟鱼、乌鳢5个品种6个样品。检验全部合格。4月25-26日,开远市2024 年第一次水产品质量安全例行监测抽样。被抽样水产养殖企业10个,共抽取青鱼、草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼、鲟鱼、鲈鱼8 个品种13个样品。检验全部合格。8月13日,红河州水产品兽药残留快速检测抽样。被抽样水产养殖企业12个,共抽取草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼、鲟鱼、鲈鱼8 个品种20个样品。10月9日,开远市农业农村剧摸底抽样。被抽样水产养殖企业4个,共抽取草鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼3 个品种4个样品。10月21日,农业农村部2024年省级农产品监督抽查抽样。被抽样水产养殖企业2个,共抽取草鱼、鲤鱼、鲟鱼、罗非鱼4个品种4个样品。

(七)加强渔业资源和水域生态环境保护

配合局农业综合执法大队分别深入中和营镇、小龙潭镇和乐白道办事处开展水生生物多样性保护及珠江禁渔宣传,《渔业法》、《水生野生动物动物保护行动纲要》、《云南省渔业条例》、《珠江禁渔通告》、《禁渔知识问答》、《我国有关禁渔的相关法律规定》、《保护珠江渔业资源造福渔民子孙后代》、《科学放生科普宣传手册》、《云南省水生野生动物保护与救护手册》及《中华人民共和国水生野生动物保护条例》宣传资料1000多份,有效提升了广大群众对相关渔业法律法规的认识,进一步增强群众保护渔业资源和水域生态环境的意识。审核年检《中华人民共和国水生野生动物人工繁育许可证》2本。先后出动工作人员64人次。

(八)河长制工作

按照《开远市加强河流管理保护工作实施方案》开远市总河长令第9号及《开远市河(湖)长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽职有关文件要求的通知》等相关文件精神,协调局属相关单位收集、统计、汇总及编写上报了《开远市农业农村局关于省政协2023年珠江(云南段)河长制工作督查发现问题的整改落实情况报告》、《省级“一河一策”方案项目清单》、《开远市三角海流域农业面源污染防治工作开展情况报告》、《南盘江流域(红河州段)河湖保护治理行动重点工作进度表》、《开远市农业农村局关于2021年州级自查长江经济带生态环境问题的整改情况》、《云南省财政厅 省水利厅关于珠江暗访发现问题整改工作方案》、《开远市农业农村局关于2024年珠江(云南段)河长制工作开展情况报告》及《开远市农业农村局关于三角海保护治理的工作情况总结报告》等20份上报材料,较好地完成了河长制办公室安排的申报材料。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市渔业管理站2024年度收入合计1524168.38。其中:财政拨款收入1524034.52,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入133.86,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计增加132250.40元,增长9.50%。其中:财政拨款收入增加138901.45元,增长10.03%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少6651.05元,下降98.03%主要原因人员经费增加本年度无国家大宗淡水鱼类体系建设经费,项目经费减少

二、支出决算情况说明

开远市渔业管理站2024年度支出合计1524035.36。其中:基本支出1394035.36,占总支出的91.47%;项目支出130000.00,占总支出的8.53%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加132317.38元,增长9.51%。其中:基本支出增加38891.29元,增长2.87%;项目支出增加93426.09元,增长255.44%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是人员经费增加,项目经费增加

(一)基本支出情况

2024年度用于保障开远市渔业管理站机构正常运转的日常支出1394035.36其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1360072.42元,占基本支出的97.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33962.94元,占基本支出的2.44%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障开远市渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出130000.00其中:基本建设类项目支出0.00

与上年决算数36573.91元对比增加93426.09,主要是2024年第二批中央农业生态资源保护资金渔业资源保护资金增加。2024年度项目开支及开展情况如下:2130148 渔业发展130000.00元,主要用于中央农业生态资源保护资金渔业资源保护资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市渔业管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1524034.52,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加138901.45元,增长10.03%,完成年初预算的116.27%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出165989.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%,完成年初预算的75.22%主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中:事业单位离退休支出1800.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出152400.80;机关事业单位职业年金缴费支出2062.96;死亡抚恤9725.40元。

9.卫生健康(类)支出121919.31占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的110.01%主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中:事业单位医疗73361.37;公务员医疗补助46636.01元;其他行政事业单位医疗支出1921.93

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出1120172.05占一般公共预算财政拨款总支出的73.50%,完成年初预算的126.57%主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中:事业运行990172.89;渔业发展130000.00

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出115954.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,完成年初预算的122.99%主要用于在职人员住房公积金115954.00

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少803.00元,下降100.00%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为1000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少803.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少803.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年减少803.00元,下降100.00%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为1000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出公务接待费支出决算减少803.00,下降100.00%体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少803.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

开远市渔业管理站2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2024年末,开远市渔业管理站资产总额43031.99元,其中,流动资产707.47元,固定资产42324.52元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23218.52,其中固定资产减少18051.38。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。


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附件【开远市渔业管理站2024年度部门决算公开 2025071517104820250721101933766.xlsx