• 开远市文化和旅游局
  • 索引号
    kyswhlyj/2025-00035
  • 发布机构
    开远市文化旅游局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-23
  • 时效性
    有效

开远市文化和旅游局(本级)2024年“三公”经费决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为83740.00元,决算为6706.00元,完成年初预算的8.01%;支出决算较上年减少288.00元,下降4.12%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为83740.00,决算为6706.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的8.01%

上年无因公出国(境)费支出决算;上年无公务用车购置费支出决算;上年无公务用车运行维护费支出决算;公务接待费支出决算较上年减少288.00元,下降4.12%;具体是国内接待费支出决算6706.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少288.00元,下降4.12%

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83740.00,支出决算为6706.00,完成年初预算的8.01%支出决算较上年减少288.00元,下降4.12%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为83740.00,决算为6706.00,完成年初预算的8.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约的各项要求,规范接待范围,避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:上年无因公出国(境)费支出决算;上年无公务用车购置费支出决算;上年无公务用车运行维护费支出决算;公务接待费支出决算减少288.00,下降4.12%具体是国内接待费支出决算6706.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少288元,下降4.12%;上年无国(境)外接待费支出决算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实厉行节约的各项要求,规范接待范围,避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次106人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展各类文化活动、旅游业管理等过程中发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。





附件【一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表.xlsx