目录
第一部分 开远市碑格卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市碑格卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,城乡居民医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。
(二)2020年度重点工作任务介绍
建立健全医联体。实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长。完成基本公共卫生服务项目工作任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入开远市碑格卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.开远市碑格卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
开远市碑格卫生院部门2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市碑格卫生院部门2020年度收入合计5,433,691.65元。其中:财政拨款收入3,631,365.51元,占总收入的66.83%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,114,425.39元,占总收入的20.51%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入687,900.75元,占总收入的12.66%。其他收入687,900.75元,占总收入的12.66%。与上年对比收入合计增加707,648.09元,增加主要原因为事业医疗收入和其他收入增加。事业收入增加25,495.84元,增加主要原因为门诊、住院患者增加带来的收入增长。其他收入增加687,900.75元,增加主要原因开远市疾控中心拨入重大公卫精神疾病经费9750.00元;艾滋病防治经费7,724.00元;健康素养经费140.00元;慢性病防治经费589.00元。皮防院拨入麻风病防治经费8990.00元。妇幼保健院拨入宫颈癌筛查防治经费5,555.00元;艾滋病防治经费3,380.00元;其他伙食收入3020.76元;卫健局拨入疫情防控、基本公共卫生等经费648,751.99元。
二、支出决算情况说明
开远市碑格卫生院部门2020年度支出合计5,728,112.77元。其中:基本支出3,542,757.98元,占总支出的61.85%;项目支出2,185,354.79元,占总支出的38.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加953,128.77元,增加的主要原因为项目增加,支出增加。其中:基本支出减少469,142.15元,减少的主要原因为加强绩效目标管理、成本核算,厉行节约,合理安排支出。项目支出增加1,422,270.30元,增加的主要原因为项目增加,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障开远市碑格卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,542,757.98元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,821,805.77元,占基本支出的51.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,720,952.21元,占基本支出的48.58%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障开远市碑格卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,185,354.79元。与上年对比项目支出增加1,422,270.30元,增加的主要原因为项目增加,项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市碑格卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,188,416.31元,占本年支出合计的73.12%。与上年对比增加664,201.73元,增加的主要原因为社会保障和就业支出增加82,095.60元、卫生健康支出增加535,441.83元、住房保障支出增加113,635.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 卫生健康(类)支出3,792,124.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出;
2. 农林水(类)支出41829.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于建档立卡户家庭医生签约服务支出;
3. 住房保障(类)支出113635.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市碑格卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的100%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,无变化;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市碑格卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,开远市碑格卫生院部门资产总额7,007,568.30元,其中,流动资产2,941,703.22元,固定资产净值4,065,865.08元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少669,437.19元,其中固定资产原值增加200,530.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值2,861,059.78元;处置车辆0辆,账面原值213324.26元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 | |
| | 单位:万元 | |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
|
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 701 | 294 | 407 | 286 | 21 | | 99 | - | - | - | - | |
| |
填报说明: | 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | |
| | 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |
| | 3.填报金额为资产“账面原值”。 | |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入,是指我单位从卫健局、皮防院、疾控中心、妇幼院取得的各类补助。
基本公共卫生服务:基本公共卫生服务,是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。
联系人:李雪梅 联系电话:0873-7411023