-
索引号kysrmzf/2025-00264
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2025-02-19
-
时效性有效
开远市妇幼保健院2025年部门预算编制说明
监督索引号53250200236100300000
开远市妇幼保健院2025年预算公开目录
第一部分 开远市妇幼保健院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市妇幼保健院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 开远市妇幼保健院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
县(市)级妇幼保健计划生育服务中心的主要任务是,为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。
(二)机构设置情况
开远市妇幼保健院院内分为四大部,一中心:孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部,托幼服务中心。临床、医辅、医技科室19个:妇科、产科、儿科、中医科、儿保科、口腔科、外科、麻醉科、婚检科、心理门诊、营养门诊、供应室、医学检验科、输血科、医学影像科、药剂科、避孕药具科、门诊服务部、收费室。行政后勤科室22个:党办、行政办、人力资源部、人事科、医务部、护理部、感控办、科教科、病案室、保健部、财务科、社会服务部、医保物价科、健康宣教科、质控科(绩效科)、纪检办、信息科、医学装备科、疾病预防控制科、爱卫办、后勤安保部、审计科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
(1)健全高危孕产妇和儿童急救网络;
(2)提升妇幼保健计划生育服务能力;
(3)方便预婚人群,极大提高婚检率,提高出生人口素质,减少出生缺陷和先天残疾的发生;
(4)进一步规范基本公共卫生服务工作,提高妇幼保健计划生育工作质量培植和增强妇幼保健计划生育核心竞争力。找准发展方位,进一步优化环境,确保每年有一批新业务、新技术、新项目的开展。在专业发展上重点突出口腔科、心理门诊、中西医结合门诊和营养门诊建设;在服务方式上强化保健与临床服务链接,探索面向基层、面向群体的资源组配形式;在尊重专业分工越细致、内部联系越紧密的发展规律上,要集中各类资源重点发展特色专科,逐步实现“业务做大做强、专业做专做精”的战略转移。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制70人,其中:行政编制0人,工勤人员编制5人,事业编制65人。在职实有64人,其中: 财政全额保障64人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。
车辆编制6辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入39973741.58元,其中:一般公共预算11374225.58元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入28599516.00元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比一般公共预算增加了392926.49元,主要原因分析2025年在职人员增加了1人,有2名实习人员转正,遗嘱补助人员增加了2人。事业收入增加了28599516.00元,主要原因分析是2024年事业收入没有纳入部门预算,2025年将事业收入纳入部门预算,实现了全口径预算。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 11374225.58元,其中:本年收入 11374225.58元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 11374225.58元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增长了3.58%,主要原因分析2025年在职人员增加了1人,有2名实习人员转正,遗嘱补助人员增加了2人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 39973741.58元。财政拨款安排支出 11374225.58元,其中:基本支出11374225.58元,与上年对比增长了3.58%,主要原因分析2025年在职人员增加了1人,有2名实习人员转正,遗嘱补助人员增加了2人;项目支出0元,与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
事业单位离退休(2080502)支出28860.00元,主要用于离退休人员补助;
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出1152148.51元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出;
死亡抚恤(2080801)支出34398.00元,主要用于机关事业单位病逝人员遗嘱补助支出;
妇幼保健机构(2100403)支出36810367.50元,主要用于妇幼保健机构和工作经费;
事业单位医疗(2101102)支出59416.47元,主要用于事业单位医疗保险支出;
公务员医疗补助(2101103)支出457060.94元,主要用于公务员医疗补助;
其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出21602.78元,主要用于事业单位工伤保险支出;
住房公积金(2210201)支出871887.8元,主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
我部门无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181600.00元,较上年减少5600.00元,下降2.99%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市妇幼保健院2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
开远市妇幼保健院2025年公务接待费预算为9900元,较上年减少300.00元,下降2.94%,国内公务接待批次为7次,共计接待52人次。
减少原因主要为是我院厉行节约原则,降低成本减少支出,加强三公经费管理,减少三公经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为171700.00元,较上年减少5300.00元,下降2.99%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费171700.00元,较上年减少5300.00元,下降2.99%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
减少原因主要为是我院厉行节约原则,降低成本减少支出,加强三公经费管理,减少三公经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、“三公”经费:是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2、公务接待费:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增长0.00元,增长0.00%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,开远市妇幼保健院资产总额66062079.67元,其中,流动资产5073293.20元,固定资产55820199.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2734686.68元,其他资产2433900.43元。与上年相比,本年资产总额减少108166.56元,其中固定资产减少869541.57元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分开远市妇幼保健院2025年部门预算表
(详见附件)
联系人:张汝潇 联系电话:0873-7218588
监督索引号53250200236100300111
附件【附表:开远市妇幼保健院2025年部门预算表.xlsx】