- 开远市市场监督管理局
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索引号kysscjdglj/2026-00015
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发布机构开远市市场监督管理局
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文号
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发布日期2026-03-18
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时效性有效
开远市市场监督管理局2026年预算公开
监督索引号53250200134200000
开远市市场监督管理局2026年预算公开目录
第一部分 开远市市场监督管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市市场监督管理局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
开远市市场监督管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律法规、规章和方针、政策、规划,编制有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略;拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;负责市场主体统一登记注册许可;承担市场监督管理综合执法工作;负责反不正当竞争统一执法;负责监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;统筹指导全市食品安全工作;组织制定全市食品安全重大政策并组织实施;负责食品安全应急体系建设,组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作;建立健全食品安全重要信息直报制度;承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;负责统一管理检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作;组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;负责知识产权管理工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责辖区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的监督管理;完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
开远市市场监督管理局共设置8个内设机构,包括:办公室、组织人事科、法规科、行政审批科、市场监督管理科、质量技术监督管理科、食品安全监管科、药械化妆品监管科。
按行政区划共设置7个派出机构,分别是:东城市场监督管理所、西城市场监督管理所、小龙潭市场监督管理所、羊街市场监督管理所、大庄市场监督管理所、中和营市场监督管理所、碑格市场监督管理所。
下设事业单位1个(非独立核算单位)是:开远市消费者协会办公室。
(三)重点工作概述
开远市市场监督管理局2026年重点工作是:
(一)深化党建引领,锻造过硬队伍。2026年,持续打造“党建+监管服务”特色品牌,推动党建与业务工作深度融合。加强干部队伍专业化建设,注重对年轻干部的选育管用,开展常态化业务培训和实战练兵,提升应对复杂局面、运用智能化手段的能力。持续推进“清廉市监”建设,抓严抓实纪律作风,打造政治坚定、作风优良、业务精湛、执法公正的市场监管铁军。
(二)创新监管模式,提升治理效能。持续以整治群众身边不正之风和腐败问题为抓手,推行“1+1+2”跨所连片联合执法模式和公平竞争审查 “四双”联动工作法,推动监管效能再提升。深化“互联网+智慧监管”应用,拓展智能化监管覆盖范围,完善信用分级分类监管机制,实现“信用好少查、信用差多查”的精准监管。严格落实“四个最严”要求,聚焦“三品一特”等重点领域,常态化开展专项整治,坚决守住安全底线。
(三)完善制度体系,规范监管流程。针对新业态、新场景监管空白,建立职业投诉举报甄别处置机制,明确恶意投诉、敲诈勒索行为的认定标准和处置流程,加强与公安部门联动,依法严厉打击此类违法行为;优化投诉举报分流处置机制,提高行政资源使用效率,切实维护正常市场秩序。
(四)健全协同机制,凝聚工作合力。加强与公安、工信、农业农村、发改等部门的协作配合,完善信息共享、联合执法、案件移送等工作机制,形成监管合力。强化行业协会自律作用,引导市场主体履行主体责任,构建企业自律、行业规范、政府监管、社会监督的共治格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制113人,其中:行政编制101人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有107人,其中:财政全额保障107人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员93人,其中:离休0人,退休93人。
车辆编制13辆,实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入25,550,218.72元,其中:一般公共预算25,340,218.72元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入210,000.00元。
与上年对比,本年预算财务总收入比上年减少655,451.54元,主要原因是部门人员经费和项目支出预算较上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入25,340,218.72元,其中:本年收入25,340,218.72元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款25,340,218.72元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,本年预算财务总收入比上年减少655,451.54元,主要原因是部门人员经费和项目支出预算较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出25,550,218.72元。其中:财政拨款安排支出25,550,218.72元,基本支出18,714,172.31元,与上年对比增加800,348.98元,主要原因是人员经费较上年增加;项目支出914,000.00元,与上年对比减少353,000.00元,主要原因是部门项目支出预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.行政运行2013801款2026年预算数18,714,172.31元,较上年增加800,348.98元,较上年增加的原因主要是本年在职人员比上年增加4人,工资福利支出较上年增加。
2.质量安全监管2013815款2026年预算数50,000.00元,较上年持平。
3.其他市场监督管理2013899款2026年预算数864,000.00元,较上年减少353,000.00元,较上年减少原因主要是本年减少了智慧监管等项目支出。
4.行政事业单位离退休2080501款2026年预算数55,200.00元,较上年减少171,228.00元,减少的主要原因是我局减少了1名离休人员。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款2026年预算数2,012,377.98元,较上年增加111,094.91元,增加的主要原因是人员增加。
6.死亡抚恤2080801款2026年预算数28,890.00元,较上年增加147.60元,较上年增加的主要原因是本年遗属人员补助调整标准。
7.行政单位医疗2101101款2026年预算数903,904.77元,较上年减少52,886.82元,减少的主要原因是本年缴费人员较上年减少。
8.事业单位医疗2101102款2026年预算数90,433.71元,较上年减少28,402.68元,减少原因主要是本年减少事业人员缴费人数。
9.公务员医疗补助2101103款2026年预算数876,328.94元,较上年增加129,146.77元,增加的主要原因是本年调整缴费基数。
10.其他行政事业单位医疗支出2101199款2026年预算数35,649.06元,较上年减少3,664.51元,减少的主要原因是本年缴费人数减少。
11.住房公积金2210201款2026年预算数1,551,026.30元,较上年减少156,552.51元,减少的主要原因是本年缴费人数减少。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2026年我单位无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2026年我单位无既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2026年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额195,000.00元,其中:政府采购货物预算104,000.00元、政府采购服务预算91,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计850,000.00元,较上年增加620,000.00元,增长269.57%。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市市场监督管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
开远市市场监督管理局2026年公务接待费预算为30,000.00元,与上年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
2026年公务用车购置及运行维护费为820,000.00元,较上年增加640,000.00元,增长355.56%。其中:公务用车购置费620,000.00元,较上年增加620,000.00元(上年为0),主要原因是本年计划购置执法执勤车辆;公务用车运行维护费200,000.00元,与上年预算持平。年末公务用车保有量为13辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
开远市市场监督管理局2026年二级预算项目共6项,项目绩效目标设立如下:
(一)知识产权综合管理专项经费项目设立开展打击侵权
假冒专项行动完成率等三级预算指标14个。
(二)信创工作专项经费项目设立配置信创设备数量等三级预算指标4个。
(三)网络信息系统及设备运维专项经费项目设立智慧监管
平台接入监管对象数等三级预算指标8个。
(四)食品药品监督管理经费项目设立流通环节食品安全专项整治、食品生产企业专项整治、发放食品药械化妆品野生菌宣传材料等三级预算指标23个。
(五)特种设备安全监察专项经费项目设立完成涉氨制冷企业在用特种设备清理、印刷发放特种设备安全宣传资料、全社会对特种设备安全工作的参与率和相关知识知晓率等三级预算指标11个。
(六)烟草协同办理经费项目设立卷烟销售市场协同执法检查人次等三级预算指标5个。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
5.“三公”经费:用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市市场监督管理局2025年机关运行经费安排1,562,552.00元,主要用于保障全局各项业务职能工作的正常运转所产生的办公费、电费、水费、网络邮电费、差旅费等日常公用经费,支出与上年对比减少40541.00元,减少的主要原因是本年较上年人员减少,公用经费支出减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,开远市市场监督管理局资产总额9,182,127.59元,其中,流动资产279,137.64元,固定资产8,440,744.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产462,245.92元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少431,393.47元,其中固定资产减少915,907.16元。报废报损房屋建筑物852.90平方米,账面原值501,094.16元;报废报损设备98件,账面原值414,813元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入20,900.00元,其中出租资产192.63平方米,资产出租收入20,900.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
联系人:张洁 联系电话:08737222939
监督索引号53250200134200111
附件【附件1.开远市市场监督管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开.docx】
附件【附件2.开远市市场监督管理局纳入财政专户管理情况.docx】
附件【附件3.2026年预算公开表20260316112456947.xlsx】
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