五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额9.15万元,其中:政府采购货物预算9.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元,2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元,与2021年相比减少0.03万元,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市政务服务管理局2022年因公出国(境)费预算为0万元,与2021年预算相比无变动。
(二)公务接待费
开远市政务服务管理局2022年公务接待费预算为1.1万元,与2021年预算相比减少0.03万元,2022年国内公务接待批次约15次,共计接待约150人次。
减少变化的主要原因:单位厉行节约,严格执行公务接待制度,减少开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与2021年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,与2021年预算持平;公务用车运行维护费0万元,与2021年预算持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年开远市政务服务管理局项目共3个,涉及项目资金43.3万元,其中:本级财力43.3万元。2022年开远市政务服务管理局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2022年预算执行过程中,开远市政务服务管理局将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.预算:是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划;
2.部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算;
3.一般公共预算:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算;
4.基本支出预算:是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;
5.项目支出预算:是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市政务服务管理局2022年机关运行经费安排20.07万元,与上年对比增加0.85万元,主要原因:人员变动。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,开远市政务服务管理局资产总额345.63万元,其中,流动资产27.73万元,固定资产174.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程143.78万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加18.35万元,其中固定资产增加20.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
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