• 开远市政务服务管理局
  • 索引号
    000014348/2022-00494
  • 发布机构
    开远市政务服务管理局
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-17
  • 时效性
    有效

开远市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

督索引号53250200149600000

开远市政务服务管理局

2022年预算公开目录

 

第一部分 开远市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 开远市政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

 

 

开远市政务服务管理局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我局为开远市人民政府工作部门,机构规格为正科级。主要职责为:⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作;⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设;⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作;⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理;⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作;⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作;⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作;⑻指导乡镇(街道)政务服务管理业务工作;⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

(二)机构设置情况

内设办公室、政务服务科、政策法规和监督管理3个科室。有2个下属财政全额拨款事业单位——开远市公共资源交易中心、开远市政务服务中心

(三)重点工作概述

2022年重点工作任务:一是持续深化“放管服”改革优化营商环境认真贯彻落实中央、省、州关于深化“放管服”改革、优化营商环境的重大决策部署,进一步优化我市营商环境;聚焦企业和群众办事的难点、堵点和痛点,全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”,审批服务“最快拿结果”,优化服务流程,创新服务方式,完善管理监督机制,着力打造稳定、公开、公平、透明的营商环境。二是全面加强新政务服务大厅规范化、标准化建设强化制度建设和队伍建设,加强政务大厅规范化、标准化运行管理,推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式,实现群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”,打造全省一流政务服务大厅。三是深入推进“互联网+政务服务”工作。多措并举,强化云南省政务服务平台和“办事通”推广使用,积极探索线上线下一体化融合服务新模式,实现“指尖办”“掌上办”“一网通办”,让企业和群众办事就像“网购”一样方便。四是继续做好投资项目审批管理和投资审批中介超市的运行管理工作。加强部门间沟通协调,形成合力,做好投资项目在线审批监管平台网上、并联、集中审批和投资审批中介超市选取工作,杜绝体外循环。五是持续推进公共资源交易平台整合共享。不断提升电子交易平台建设健全完善设施设备等硬件建设,强化交易窗口服务、交易程序规范、内部管理制度、队伍职业化建设等软件建设。六是按照“一窗受理、一章审批、公开透明、高效便民”的原则,梳理“一颗印章管审批”事项清单,进一步推进“一颗印章管审批”工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 6人,事业编制18人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入448.26万元,其中:一般公共预算448.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加9.58万元,主要原因:工资福利及社会保障缴款增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入448.26万元,其中:本年收入448.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款448.26万元(本级财力448.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.58万元,主要原因:工资福利及社会保障缴款增加。

四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出448.26万元。财政拨款安排支出448.26万元,其中:基本支出404.96万元,与上年对比增加34.58万元,主要原因:工资福利及社会保障缴款增加;项目支出43.3万元,与上年对比减少25万元,主要原因:2022年政务服务大厅搬迁需购买的办公设备、办公家具等基本购买完毕。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行、一般行政管理事务374.9万元,主要用于保障我局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费,劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.18万元,主要用于单位开支的退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.93万元,主要用于退休人员单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.16万元,主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.00万元,主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.89万元,主要用于单位行政、事业人员公务员医疗方面的经费开支。

7.住房保障业支出-住房改革支出-住房公积金20.20万元,主要用于单位开支的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额9.15万元,其中:政府采购货物预算9.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元,2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元,与2021相比减少0.03万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市政务服务管理局2022年因公出国(境)费预算为0万元,2021年预算相比无变动

(二)公务接待费

开远市政务服务管理局2022年公务接待费预算为1.1万元,2021年预算相比减少0.03万元,2022年国内公务接待批次约15次,共计接待约150人次

    减少变化的主要原因:单位厉行节约,严格执行公务接待制度,减少开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,2021年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,2021年预算持平;公务用车运行维护费0万元,2021年预算持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022开远市政务服务管理局项目3个,涉及项目资金43.3万元,其中:本级财力43.3万元。2022开远市政务服务管理局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2022年预算执行过程中,开远市政务服务管理局将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.预算:是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划;

2.部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算;

3.一般公共预算:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算;

4.基本支出预算:是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;

5.项目支出预算:是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市政务服务管理局2022年机关运行经费安排20.07万元,与上年对比增加0.85万元,主要原因:人员变动

国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,开远市政务服务管理局资产总额345.63万元,其中,流动资产27.73万元,固定资产174.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程143.78万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加18.35万元,其中固定资产增加20.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 


联系人:张婷    联系电话:0873-7147353

监督索引号53250200149600111



附件【开远市政务服务管理局纳入财政专户管理情况.docx
附件【开远市政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件【180083开远市政务服务管理局.xlsx