• 开远市机关事务管理局
  • 索引号
    000014348/2021-02203
  • 发布机构
    开远市市级机关公务用车保障中心
  • 文号
  • 发布日期
    2021-07-27
  • 时效性
    有效

开远市市级机关公务用车保障中心2020年度部门决算

开远市市级机关公务用车保障中心2020年度部门决算

目录

第一部分 开远市市级机关公务用车保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

保障各部门机要通信和应急工作;保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动;保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作;保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车,负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、延续车辆档案管理,对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存;加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作,负责出差费、路桥费的审核,维修保养安排,车辆发生费用(维修、清洁等)的登记、审核、监督等。确保车辆统一管理工作能够落到实处。

2、强化监管力度,杜绝公车私用,对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看,有效避免公车私用。

3、重视驾驶人员教育,增强安全意识。抓好驾驶人员的教育,培养良好的职业道德,树立牢固的守法意识,保持经常性的安全意识,是提高服务质量,确保行车安全的关键。中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报,按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序,全程掌握行车情况,始终把行车安全放在工作的首位,从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性,确保行车安全,坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开远市市级机关公务用车保障中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市市级机关公务用车保障中心2020年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制55辆,在编实有车辆55辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2020年度收入合计3,486,592.23元。其中:财政拨款收入1,257,573.47元,占总收入的36.07%;上级补助收入0元,占总收入的0.00%;事业收入2,229,018.76元,占总收入的63.93%;经营收入0元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0.00%;其他收入0元,占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少802,403.83元,主要原因:2020年无追加公务用车购置经费。事业收入减少260,718.88元,主要原因:2020年各单位公务用车费用相对减少。

二、支出决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2020年度支出合计3,495,677.32元。其中:基本支出3,466,313.8元,占总支出的99.16%;项目支出29,363.52元,占总支出的0.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0.00%。与上年对比减少322,743.66元,主要原因:2020年购买的两辆公务用车费用由单位收取的公务用车使用费开支。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,466,313.8元。与上年对比增加218,529.3元,主要原因:人员经费和日常车辆运行维护经费开支相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出411,087.47元,占基本支出的11.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,055,226.33元,占基本支出的88.14%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29,363.52元。与上年对比减少541,272.96元,主要原因:2020年新购置的两辆公务用车购置费由单位收取的公务用车使用费开支,29,363.52元为2019年公务用车购置经费结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,304,816.99元,占本年支出合计的37.33%。与上年对比减少703,563.91,主要原因:12020年无项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,213,109.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.97%。主要用于于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出35,664.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出30,111.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出25,932.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2,035,000.00元,支出决算为872,986.15元,完成预算的42.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为872,986.15元,完成预算的42.90%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照厉行节约管控好三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少571,029.57元,下降39.54%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0.00%,主要原因:2020年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少571,029.57元,下降39.54%,主要原因:2020年新购置的两辆公务用车购置费由单位收取的公务用车使用费开支;公务接待费支出决算减少0元,下降0.00%。主要原因:进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩三公经费要求,严格审批手续。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出872,986.15元,占100.00%;公务接待费支出0元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出872,986.15元。其中:

公务用车购置支出31,469.02元,购置车辆2辆。购买原因:根据开车保〔20202号文件,因车改之后,平台保留车里老化严重,需购买新车,保障全市公务用车出行需求。

公务用车运行维护支出841,517.13元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为55辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市市级机关公务用车保障中心2020年机关运行经费支出0元,与上年对比持平。主要原因:事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,开远市市级机关公务用车保障中心资产总额11,048,265.38元,其中,流动资产723,705.65元,固定资产10,324,559.73元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,792,597.73元,其中流动资产减少219,571.98元,固定资产减少1,573,025.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

11,048,265.38 

723,705.65 

 

 

10,252,442.16 

 

72,117.57 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1,683,143.72元,其中:政府采购货物支出355,600.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,327,543.72元。授予中小企业合同金额1,683,143.72元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

         

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共预算:是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

 

联系电话:0873-7229517                                         联系人:李琳




附件【开远市市级机关公务用车保障中心2020年部门决算.xls