- 开远市机关事务管理局
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索引号kysjgswj/2025-00017
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发布机构开远市机关事务局
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文号
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发布日期2025-07-24
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时效性有效
开远市市级机关公务用车保障中心2024年度三公经费支出决算
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2901000.00元,决算为2512034.48元,完成年初预算的86.59%;支出决算较上年增加262476.90元,增长11.67%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元,决算为982505.66元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.11%,完成年初预算的98.25%;公务用车运行维护费支出年初预算为1900000.00元,决算为1529528.82元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.89%,完成年初预算的80.50%;公务接待费支出年初预算为1000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加450158.05元,增长84.56%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少186971.15元,下降10.89%;公务接待费支出决算较上年减少710.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少710.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2901000.00元,支出决算为2512034.48元,完成年初预算的86.59%,支出决算较上年增加262476.90元,增长11.67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元,决算为982505.66元,完成年初预算的98.25%;公务用车运行维护费支出年初预算为1900000.00元,决算为1529528.82元,完成年初预算的80.50%;公务接待费支出年初预算为1000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严格审批手续。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加450158.05元,增长84.56%;公务用车运行维护费支出决算减少186971.15元,下降10.89%;公务接待费支出决算减少710.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少710.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是平台保留车辆老化严重,为保障全市公务用车出行需求,故购置一般公务用车越野车2辆、新能源轿车3辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆5辆。购置车辆原因:平台保留车辆老化严重,为保障全市公务用车出行需求,故购置一般公务用车越野车2辆、新能源轿车3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
三、需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
附件【开远市市级机关公务用车保障中心2024年度三公经费支出决算表.xlsx】