- 开远市机关事务管理局
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索引号kysjgswj/2025-00018
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发布机构开远市机关事务局
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文号
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发布日期2025-07-24
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时效性有效
开远市机关事务局2024年度三公经费支出决算
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3896290.00元,决算为2785211.70元,完成年初预算的71.48%;支出决算较上年减少118046.38元,下降4.07%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元,决算为982505.66元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.28%,完成年初预算的98.25%;公务用车运行维护费支出年初预算为1950000.00元,决算为1579238.04元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.70%,完成年初预算的80.99%;公务接待费支出年初预算为946290.00元,决算为223468.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.02%,完成年初预算的23.62%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加450158.05元,增长84.56%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少186088.43元,下降10.54%;公务接待费支出决算较上年减少382116.00元,下降63.10%;具体是国内接待费支出决算223468.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少382116.00元,下降63.10%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3896290.00元,支出决算为2785211.70元,完成年初预算的71.48%,支出决算较上年减少118046.38元,下降4.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元,决算为982505.66元,完成年初预算的98.25%;公务用车运行维护费支出年初预算为1950000.00元,决算为1579238.04元,完成年初预算的80.99%;公务接待费支出年初预算为946290.00元,决算为223468.00元,完成年初预算的23.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严格审批手续。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加450158.05元,增长84.56%;公务用车运行维护费支出决算减少186088.43元,下降10.54%;公务接待费支出决算减少382116.00元,下降63.10%,具体是国内接待费支出决算223468.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少382116.00元,下降63.10%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则,严格审批接待手续,控制公务接待费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆5辆。购置车辆原因:平台保留车辆老化严重,为保障全市公务用车出行需求,故购置一般公务用车越野车2辆、新能源轿车3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次1260人(其中:外事接待人次0人)。主要用于行政、招商引资等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
三、需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
附件【开远市机关事务局2024年度三公经费支出决算表.xlsx】