• 云南开远产业园区管理委员会
  • 索引号
    000014348/2019-01807
  • 发布机构
    开远经济开发区管理委员会
  • 文号
  • 发布日期
    2019-07-24
  • 时效性
    有效

开远经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149501000


目录 

   第一部分  开远经济开发区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署,依法依规编制园区的发展规划和年度计划,报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划,负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策,报市人民政府批准后组织实施,按有关规定审核园区内投资项目,并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况,做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权,建立现代企业制度,依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策,保障企业依法自主经营,维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

  1、重点项目建设(7个项目)。

     (1)、开远市东联国际商贸城(G14号地块)建设项目;

     (2)、开远市热电汽循环利用产业园(小龙潭片区)污水处理厂扩建项目;

     (3)、开远市生活物流园区一期(G15号地块)建设项目;

     (4)、开远市热电汽循环利用产业园(大唐片区)建设项目;

     (5)、开远市轻工业产业园区建设项目;

     (6)、开远市产业园区基础设施建设项目;

     (7)、开远市生力国际汽车城建设项目。

    2、招商引资工作。

    3、安全生产工作。

    4、征地拆迁工作。

    5、党的建设工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开远经济开发区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

开远经济开发区管理委员会2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表(详见附件)

   二、收入决算表(详见附件)

   三、支出决算表(详见附件)

   四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

   八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附件)

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远经济开发区管理委员会2018年度收入合计2,693,569.64元。其中:财政拨款收入2,693,569.64元,占总收入的100%,比上年68517341.50元减6582.3771.86元减96.07%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%,主要原因分析:2018年大幅度减少项目类财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

开远经济开发区管理委员会2018年度支出合计2,733,035.94元。其中:基本支出2,665,035.94元,占总支出的97.51%,比上年2010125.5元增654910.44元增32.58%,主要原因分析:增加2018年9月新招录2人的工资和日常公用经费支出;项目支出68,000元,占总支出的2.49%,比上年66451496元减66383496元减99.9%,主要原因分析:2018年大幅度减少项目类财政拨款支出;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障开远经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,665,035.94元。比上年2010125.5元增654910.44元增32.58%,主要原因分析:增加2018年9月新招录2人的工资和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障开远经济开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出68,000元。比上年66451496元减66383496元减99.9%,主要原因分析:2018年大幅度减少项目类财政拨款支出;于2018年10月19日付红河龙创煤业公司《低阶煤提质综合综合利用》项目前期补偿费38000元,于2018年10月19日付开远市腾建经贸公司《低阶煤提质综合综合利用》项目前期补偿费30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远经济开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,733,035.94元,占本年支出合计的100%。比上年57025578.97元减少54292543.03元减少95.21%。,主要原因分析:2018年大幅度减少项目类财政拨款支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务(类)支出2,297,325.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于工资福利支出2264005.30元,日常公用经费支出33320元。

  2、外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3、国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4、公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5、教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6、科学技术(类)支出68,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。

  7、文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8、社会保障和就业(类)支出247,080元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,主要用于在职人员2018年养老保险费用支出247080元。

 9、医疗卫生与计划生育(类)支出120,630.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职人员2018年医疗保险费用支出120630.64元。

 10、节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11、城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12、农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13、交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14、资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15、商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16、金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17、援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18、国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19、住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20、粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21、其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22、债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23、债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

开远经济开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元,支出决算为1,172元,完成预算的1.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,172元,完成预算的1.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少公务接待费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,679元,下降89.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少9,679元,下降89.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出1,172元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,172元。其中:

国内接待费支出1,172元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于园区招商引资、征地拆迁相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远经济开发区管理委员会2018年机关运行经费支出194,714.3元,比上年96,340元增98374.3元增102.11%,主要原因分析:2017年本单位机关运行经费支出主要用单位实有资金账户支出,2018年主要用单位财政拨款资金支出。部门机关运行经费主要用于维持单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,开远经济开发区管理委员会资产总额67,310,138.27元,其中,流动资产65,733,985.65元,固定资产1,576,152.62元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,127,573.7元,其中;流动资产减少7,131,823.7元,固定资产增加4,250元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6731.01

6573.40

157.62

96.08

 

 

61.54

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4250元,其中:政府采购货物支出4250元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

联系人:邹海清        联系电话;   7230358   

监督索引号53250200149501111



附件【2018年决算公开导出报表20190724050500455.xls