• 开远市妇女联合会
  • 索引号
    kyszfbgs/2025-00019
  • 发布机构
    开远市政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-12
  • 时效性
    有效

开远市妇女联合会2025年部门预算编制说明


监督索引号53250200171300000

开远市妇女联合会2025部门预算

公开目录


第一部分 开远市妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市妇女联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表本次下达

十、项目支出绩效目标表另文下达

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表


开远市妇女联合会2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

参照政府批准的三定方案。

开远市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是:

1)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2)团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为开远经济社会发展作贡献。

3)代表妇女参与管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定,维护妇女儿童合法权益。

4)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向市委、市政府提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

6)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

7)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

8)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设;联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与各界妇女联谊,积极发展同周边国家和其他县市的友好往来,增进了解和友谊,促进边疆的繁荣与稳定。

10)负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展,完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:包括:权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部(组织联络部、办公室)。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实省委“3815”战略,州委“337”工作思路的重要之年,市妇联结合工作实际,开展如下重点工作:

1. 深化思想政治引领,把广大妇女紧紧凝聚在党的周围。

1坚持用党的创新理论武装头脑,锻造高素质的妇联干部队伍;(2深入线上线下开展巾帼宣讲,讲好开远巾帼故事。

2. 强化落实意识形态责任制,确保妇联工作正确政治方向

3. 坚持围绕中心服务大局,团结带领广大妇女建功立业。

1)在乡村振兴战略中发挥作用2)实施巾帼创业创新行动3)在关爱城乡妇女健康中发挥作用4)在生态文明建设中发挥作用。

4. 发挥家庭教育优势,全面推进家庭家教家风建设。

1围绕巾帼兴家推动家庭文明新风尚;(2)推动家庭教育指导服务工作。(3)加强精神文明建设,倡导健康生活;

5. 推进维权关爱精准服务,用心用情融入基层暖起来。

1)积极开展法治宣传教育,筑牢法治屏障2)持续开展三访四察五送行动,助力平安开远建设(三)定制化关爱,解决妇女儿童发展中的突出问题

6. 全面推进妇女儿童工作,推动新一轮两规实施落地见效。

1)抓宣传培训,系统推进新一轮妇女儿童发展规划高质

量实施;(2)抓协调抓重点,破解难题;(3)发挥组织协调作用,联动各方顺利推进规划目标实施;(4)抓调查研究,推动工作深入开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制7人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆(应说明超编原因)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,085,796.13元,其中:一般公共预算收入2,079,265.47元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入6,530.66元。

与上年对比增加50,913.76元,增加率2.5%,主要原因分析:一是提高工资福利待遇及卫生保健支出住房保障支出;二是新增非财政拨款其他收入。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,079,265.47元,其中:本年收入2,079,265.47元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入2,079,265.47元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加44,383.10元,增加率2.18%,主要原因分析:是提高工资福利待遇及卫生保健支出住房保障支出

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,085,796.13元。财政拨款安排支出 2,079,265.47元,其中:

基本支出1,813,265.47元,与上年对比增加34,383.10元,增加率16.89%,主要原因分析:是提高工资福利待遇及卫生保健支出住房保障支出

项目支出266,000.00元,与上年对比增加10,000.00元,增加率3.91%,主要原因分析一是新增项目‘“家长学校运行管理工作经费项目

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1. 一般公共服务支出1,626,453.00元。其中:2012901行政运行1,360,453.00元、2012902一般行政管理事务266,000.00元,主要用于保障部门工作正常运转支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费,劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2. 社会保障和就业支出164,074.08。其中2080501行政单位离退休4,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159,874.08元、主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费单位缴纳部经费开支

3. 卫生健康支出156,736.83。其中,2101101行政单位医疗83,483.4元、2101103公务员医疗补助70,255.79元、2101199其他行政事业单位医疗支出2,997.64元,主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支

4. 住房保障支出132,001.56元。其中,2210201住房公积金132,001.56元,主要用于单位开支的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

开远市妇女联合会2025对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

开远市妇女联合会2025根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1,000.00元,其中:政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2,000.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0元,上年度一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

开远市妇女联合会2025年公务接待费预算为2,000.00元,上年度一致,国内公务接待批次6次,共计接待50人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市妇女联合会2025年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市妇女联合会2025年项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金266,000.00元,其中:本级财力266,000.00元。

()妇联及妇儿工委工作经费的预算绩效目标:

(1)深化思想政治引领,把广大妇女紧紧凝聚在党的周围;(2)强化落实意识形态责任制,确保妇联工作正确政治方向;(3)坚持围绕中心服务大局,团结带领广大妇女建功立业;(4)发挥家庭教育优势,全面推进家庭家教家风建设;(5)推进维权关爱精准服务,用心用情融入基层暖起来;(6)全面推进妇女儿童工作,推动新一轮两规实施落地见效。

(二)乡镇(街道)妇联工作经费的预算绩效目标:

(1)坚持用党的创新理论武装头脑,锻造高素质的妇联干部队伍;(2) 深入线上线下开展巾帼宣讲,讲好开远巾帼故事;(3)在乡村振兴战略中发挥作用;(4)实施巾帼创业创新行动(5)在关爱城乡妇女健康中发挥作用;(6)在生态文明建设中发挥作用;(7)围绕巾帼兴家,推动家庭文明新风尚。推动家庭教育指导服务工作。

(三)家长学校运行管理工作经费的预算绩效目标:

加强对家长学校的指导服务,进一步规范家长学校运行管理,更好地发挥村(社区)、学校家庭教育指导服务阵地作用,以最优化的模式、最积极的态度推进我市家庭教育指导工作,帮助家长切实解决家庭教育中的急难愁盼问题,为孩子的健康成长,为家庭的和谐幸福造就一个适宜的成长环境。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算:公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划,以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3妇女联合会:简称妇联。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性,是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一。

4、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2025年机关运行经费安排145,504.00元,与上年相比增加303.00增加率0.21%主要原因分析保障开远市妇女联合会开展日常工作

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,开远市妇女联合会资产总额136,076.22元,其中,流动资产3.646.19元,固定资产132,430.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少38,171.07元,其中固定资产减少30,396.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产10项,账面原值32,810.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。


联系人:李跃莲         联系电话:0873—7222209

监督索引号53250200171300111




附件【开远市妇女联合会2025年财政专户管理资金支出情况.docx
附件【开远市妇女联合会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件【开远市妇女联合会2025年预算表20250210043713409.xlsx