• 开远市妇女联合会
  • 索引号
    kyszfbgs/2025-00112
  • 发布机构
    开远市政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-22
  • 时效性
    有效

开远市妇女联合会2024年度部门决算

监督索引号53250200171301000

开远市妇女联合会2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释






第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职能。

参照政府批准的三定方案。

开远市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是:

1)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2)团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为开远经济社会发展作贡献。

3)代表妇女参与管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定,维护妇女儿童合法权益。

4)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向市委、市政府提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

6)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

7)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

8)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设;联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与各界妇女联谊,积极发展同周边国家和其他县市的友好往来,增进了解和友谊,促进边疆的繁荣与稳定。

10)负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展,完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置三个内设机构,包括:家庭和儿童工作部(组织联络部、办公室)、妇女发展部、权益部所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的公务员9(含行政工勤编制1人)参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7离休0人,退休7

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1. 落实全面从严治党主体责任,强化作风建设。一是强化思想理论武装。坚持第一议题制度,运用党组会、理论学习中心组学习、三会一课等,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。通过观看警示教育片、参观警示教育基地等多种方式扎实开展警示教育,推动党纪学习教育走深走实;二是落实管党治党责任。认真落实三重一大制度,严格落实党风廉政主体责任和一岗双责,开展党风党纪和警示教育4次,党组成员在机关支部、挂联村(社区)党支部和执委会开展党风廉政专题党课4次,研究部署党风廉政建设和反腐败工作4次;三是贯彻落实意识形态和网络意识形态、网络安全工作责任,专项研究部署意识形态工作2次、分析研判意识形态工作3次、召开专题培训会议3次;四是认真贯彻落实党委(党组)国家安全工作责任制。主动谋划妇联系统国家安全工作,以家庭为切入口,利用4.15全民国家安全教育日的契机,开展国家安全宣传教育进家庭活动1场次,深入基层开展国家安全知识的宣讲12场,有力增强全市妇女群众及广大家庭的国家安全意识。

2. 坚持凝心铸魂,汇聚团结奋进巾帼能量。一是紧跟时政热点难点,领导干部带头讲。党组成员带头前往各民族聚居村、农村社区和女性社会组织,与群众面对面宣讲党和国家惠民政策44场;二是发挥作用,妇联执委用情讲。把全市各个行业不同领域的126名执委凝聚在一起,组成巾帼宣讲小分队,以身边人讲身边事的进家庭小切口宣讲模式,提供点对点家庭指导宣讲服务458次;三是抓牢阵地建设,扎根线上渗透讲。结合习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、关于注重家庭家教家风建设重要论述等,利用开远巾帼微信公众号,推出云岭巾帼大学习·有声朗读音频专栏、凝聚新力量 金句我来读诵读视频专栏,累计发布音频50期、视频诵读专栏26期,总阅读量超过1万人次;四是讲好家风故事,开设身边好家风故事专栏,对本市优秀家庭故事进行展播,累计推送33期,阅读量超过1万人次。

3. 围绕服务大局,落实创新创业巾帼行动。一是提升基层妇联干部及妇女综合素质。举办基层妇联干部培训班,提升妇联干部的履职能力,围绕电子商务、形象礼仪、收家治家及妇女健康等内容开展农村妇女综合素质培训19期,参训妇女840余人;二是激励发展她经济。举办三月的市集巾帼创业就业展示活动,组织市内30余家女性领办企业和州内州外20余家女企业家协会会员企业参展,销售总额累计超60万余元;三是常态化开展女性领办企业问需走访。走访企业35余次,通过面对面座谈、交流学习等形式,倾听女性领办企业经营现状,收集发展难题和需求,搭建女性创业者交流平台;四是支持妇女就业创业。多部门联动开展春风行动,初步达成用工意向100余人,依托贷免扶补”“创业担保贷款等扶持政策,帮助妇女创业,贷免扶补工作完成87户,贷款1834万元,帮助87个家庭创业,带动就业288人。

4. 写好字文章,注入城乡文明巾帼服务。一是抓好家庭教育主题课堂。常态化推进家庭成长营”“婚姻密码”“双成长家庭教育公益项目,采取线上线下双通道、多角度分层次推进家庭教育课堂进社区、进农村、进家庭,共开展家庭成长营主题课堂15场,婚姻密码婚姻家庭指导服务5场,累计受众超过2万人次;二是组织开展家庭创建活动。推选省级书香家庭”3户、清廉家庭”1户、健康家庭”2户,选树市级健康家庭”180户。围绕健康县城建设、民族团结进步示范创建、平安开远建设等中心工作,深入推进家健康、民族团结进步示范创建进家庭等工作,聚焦妇联所能,助力家庭文明建设;三是丰富群众性家庭文化活动。利用“3.8”“4.23”“5.15”等重要节点,开展民族团结进步进家庭家书诵读分享会、国际家庭日亲子实践活动等群众性文化活动,引领各民族家庭健康成长。在新时代文明实践中心开办家长夜校,开设创业、亲子实践、家庭关系疏导、家风故事分享等小课堂16场,拓展家庭工作新路径;四是抓好家庭教育试点工作。抓实迎晖社区、田心村委会、泸江小学3家长学校示范建设,补助经费共5万元,进一步规范家长学校运行管理,让亲子实践活动惠及更多家庭。健全完善母亲学校建设。在社区、医疗、非公等领域指导成立母亲学校”4所,为妇女提供涵盖生活、发展、教育等需求的全方位家庭服务。

5. 聚焦妇女儿童急难愁盼,传递关心关爱巾帼温度。一是健全完善工作体系。充分发挥开远市妇女儿童权益保护工作领导小组办公室工作职责,召开第一次联席会议,强化保障妇女儿童权益工作体系;二是压紧压实来信来访办理回访。严格落实信访相关工作要求,共接待来访件24件,其中:来电6件,来访18件,解决24件,结案率100%,畅通维权渠道;三是营造法治宣传良好氛围。开展婚育新风知识及相关法律法规6场、返乡妇女普法维权宣传活动4场、利剑护蕾 守望成长主题宣讲进校园活动5场,集中法治宣传活动3场,引导妇女儿童依法维权;四是大兴调查研究。常态长效开展三访四察五送工作,广泛组织基层妇联干部、执委和妇女代表,针对困难家庭、特殊家庭,深入开展城乡家庭遍访工作,共走访家庭623户,发现问题13个,解决11个,移交相关职能部门解决3个,切实将权益隐患发现和处置在萌芽状态;五是做深做实妇女儿童关爱帮扶。全市3000名城乡低收入妇女完成两癌免费筛查,广泛宣传关爱女性两癌保险政策3万人次。招募爱心妈妈巾帼志愿者136人,累计结对帮扶251个留守儿童家庭及困境儿童家庭,把定制化关爱送到特殊困难儿童家庭。

6. 激发妇联组织活力,打造高素质巾帼队伍。一是全面提升党建带妇建工作水平。创建幸福开远巾帼红党建品牌,全面提升妇联党建工作水平,树立党组织和党员的良好形象;二是深入推进妇联破难行动。进一步推动在三新领域灵活多样建立妇联组织,全市1家商会完成换届选举,4三新领域建立妇联组织;三是加强妇联干部队伍建设。召开七届二次执委会议,举办基层妇联干部培训班,提升妇联干部的履职能力。

7. 深入推进妇女儿童发展两个规划实施,促进妇女儿童平等发展。持续推动妇女儿童发展两规实施力度,加大贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则,切实履行市妇联职责职能,有序组织推进《开远市妇女发展规划(2021—2030)》《开远市儿童发展规划(2021—2030)》(简称两个规划)实施,对两个规划涉及的181项监测指标和州对市重点考核的6项指标,指导督促29个涉指标单位对标落实,推动妇女儿童工作有序提质发展。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇女联合会2024年度收入合计2,325,013.07。其中:财政拨款收入2,272,484.07,占总收入的97.74%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入52,529.00,占总收入的2.26%

与上年相比,收入合计增加20,750.60元,增长0.90%。其中:财政拨款收入减少125.46元,下降0.01%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加20,876.06元,增长65.95%

主要原因是:根据开财预字〔2024001号文件,增加了“‘路生花扶弱帮困志愿服务经费。

二、支出决算情况说明

开远市妇女联合会2024年度支出合计2,324,651.23。其中:基本支出1,774,274.76,占总支出的76.32%;项目支出550,376.47,占总支出的23.68%;上缴上级支出;经营支出0附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加23,026.20元,增长1.00%。其中:基本支出增加52,544.12元,增长3.05%;项目支出减少29,517.92元,下降5.09%上缴上级支出;经营支出;附属单位补助支出。

主要原因是:一是提高工资待遇二是开远市妇女联合会本年度新增加项目:(1)根据开财预字〔20241号,增加了第二批人大代表建议专项经费;(2)根据红财社发〔202486号文件,增加了中央就业补助资金;(3)根据红财社发〔2024123号文件,增加20202024年开远市贷免扶补工作经费。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障开远市妇女联合会正常运转的日常支出1,774,274.76其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,630,465.26元,占基本支出的91.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,809.50元,占基本支出的8.11%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障开远市妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出550,376.47其中:基本建设类项目支出0.00

妇联及妇儿工委工作经费项目经费197,246.52元,主要用于巩固和深化妇联改革建设,推进妇联工作创新发展

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,272,484.07元,占本年支出合计的97.76%。与上年相比减少125.46元,下降0.01%,完成年初预算的111.68%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,541,791.52占一般公共预算财政拨款总支出的67.85%,完成年初预算的96.34%主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出造成预决算差异的主要原因是:一是提高工资待遇二是厉行节约,减少办公经费支出。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出341,637.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%完成年初预算的211.35%主要用于在职人员养老保险、职业年金、公益性岗位工资及社保补助等支出;造成预决算差异的主要原因是:根据红财社发〔202486号文件,增加了中央就业补助资金

9.卫生健康(类)支出160,967.42占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的112.79%主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。造成预决算差异的主要原因是提高工资待遇。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出84,752.60占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补造成预决算差异的主要原因是:1上级下达红财金发〔202342号上年结转结余“2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目资金;2上级下达红财金发〔202342号上年结转结余“2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目资金;3上级下达红财金发〔202270号上年结转结余创业担保贷款中央奖补资金项目资金

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出143,335.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%完成年初预算的110.10%主要用于在职人员住房公积金的缴纳造成预决算差异的主要原因是提高工资待遇

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,038.00元,完成年初预算的51.90%;支出决算较上年增加24.00元,增长2.37%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为2,000.00,决算为1,038.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的51.90%

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加24.00元,增长2.37%;具体是国内接待费支出决算1,038.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加24.00元,增长2.37%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为2,000.00,支出决算为1,038.00,完成年初预算的51.90%支出决算较上年增加24.00元,增长2.37%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为2,000.00,决算为1,038.00,完成年初预算的51.90%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00上年无此项支出公务用车购置费支出决算0.00上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算0.00上年无此项支出公务接待费支出决算增加/减少24.00,增长2.37%具体是国内接待费支出决算1,038.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加24.00元,增长2.37%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:2024年度接待州妇联开展妇女发展情况调研、困境妇女儿童入户走访慰问活动、省妇联到开远开展四下基层七个一活动;省妇儿工委、师范大学访谈调查研究;省社会科学院调研乡村振兴妇女赋权工作。因此公务接待费支出增加

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。实有车辆0

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2024年度接待州妇联开展妇女发展情况调研、困境妇女儿童入户走访慰问活动、省妇联到开远开展四下基层七个一活动;省妇儿工委、师范大学访谈调查研究;省社会科学院调研乡村振兴妇女赋权工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

开远市妇女联合会2024年机关运行经费支出143,402.00比上年增加10,171.00,增长7.63%主要原因为了更好地开展我市妇联工作,较上年增加了工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

二、国有资产占用情况

截至2024年末,开远市妇女联合会资产总额136,076.22元,其中,流动资产3,646.19元,固定资产132,430.03元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少38,171.07,其中固定资产减少32,810.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产10项,账面原值32,180.00,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额83,467.66元,其中:政府采购货物支出36,708.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出46,759.66元。授予中小企业合同金额83,467.66元,其中:授予小微企业合同金额51,467.66元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。



监督索引号53250200171301111




附件【开远市妇女联合会2024年部门决算表20250722031452044.xlsx