一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
灵泉街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为241,900.00元,支出决算为194,006.68元,完成预算的80.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为114,806.25元,完成预算的47.46%;公务接待费支出决算为79,200.43元,完成预算的32.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,降低公务接待标准,严控三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度决算数增加21,599.43元,增长12.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加11,568.20元,增长11.21%;公务接待费支出决算增加10,031.23元,增加14.50%。2017年度“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是由于精准扶贫工作下乡次数较多,车辆燃料费及维修费增加;各项中心工作增加。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算为0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算数为114,806.25元,占59.18%;公务接待费支出决算数为79,200.43元,占40.82%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费
2017年度灵泉街道办事处因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年末公务用车保有量9辆,公务用车购置及运行维护费114,806.25元。其中:购置费0元,运行维护费114,806.25元,比2016年决算增加11,568.20元,主要用于保障各项中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年共执行国内公务接待200批次,1590人,公务接待支出79,200.43元,比2016年决算增加10,031.23元,主要用于开展各项中心工作支出。
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