• 开远市大庄回族乡人民政府
  • 索引号
    kysdzx/2025-00003
  • 发布机构
    开远市大庄乡
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-19
  • 时效性
    有效

开远市大庄回族乡2025年部门预算编制说明

监督索引号53250200655600000

开远市大庄回族乡2025年部门预算编制说明

开远市大庄回族乡2025年预算公开目录

第一部分 开远市大庄回族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄回族乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市大庄回族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理上级市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个,分别是:

1.党群服务中心;

2.综合行政执法队;

3.农业农村发展和财务服务中心。

(三)重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年,是“十五五”规划的谋划之年,也是新一轮全面深化改革的“落实起步”之年。大庄乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委市政府和乡党委总体要求,结合大庄乡区域特色优势,以铸牢中华民族共同体意识为主线,打好“民族团结”和“农旅融合”两张牌,主动服务和融入新发展格局,有效防范化解重大风险,稳步推进大庄乡各项工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制23人,工勤人员编制0人,事业编制46人。在职实有63人,其中: 财政全额保障63人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,947,690.13元,其中:一般公共预算23,947,690.13元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加9,148,657.34元,主要原因分析:特定目标类项目较上年增加3个,导致项目支出经费增加8,919,288.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,947,690.13元,其中:本年收入23,947,690.13元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23,947,690.13元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9,148,657.34元,主要原因分析:特定目标类项目较上年增加3个,导致项目经费增加8,919,288.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,947,690.13元。财政拨款安排支出23,947,690.13元,其中:基本支出14,623,445.13元,与上年对比增加229,369.34元,主要原因分析:单位及人员工资调整,对应人员经费及公用经费增加,分别是人员经费增加223,138.40元,公用经费增加6,230.94元;项目支出9,324,245.00元,与上年对比增加8,919,288.00元,主要原因分析:特定目标类预算项目较上年增加3个。

1.2010101行政运行2025年预算数为111,000.00元,主要用于正常办公支出。

2.2010301行政运行2025年预算数为6,262,972.50元,主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

3.2010302一般行政管理事务2025年预算数为50,000.00元,主要用于日常办公费用支出。

4.2010350事业运行2025年预算数为600,263.59元,主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

5.2013650事业运行2025年预算数为1,074,902.06元,主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

6.2080501行政单位离退休2025年预算数为8,400.00元,主要用于行政退休人员财政补助公用经费支出。

7.2080502事业单位离退休2025年预算数为7,200.00元,主要用于事业单位退休人员财政补助公用经费支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,072,990.08元,主要用于财政补助养老保险缴费支出。

9.2080801死亡抚恤2025年预算数为38,100.72元,主要用于2025年度遗属人员补助发放。

10.2100717计划生育服务2025年预算数为58,638.00元,主要用于2025年计划生育工作开展所需费用支出。

11.2101101行政单位医疗2025年预算数为198,161.87元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

12.2101102事业单位医疗2025年预算数为355,024.60元,主要用于事业人员医疗保险缴费。

13.2101103公务员医疗补助2025年预算数为373,983.49元,主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。

14.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为20,118.57元,主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费。

15.2130104事业运行2025年预算数为3,577,865.49元,主要用于人员工资福利及绩效考核奖励落实和正常办公支出。

16.2130299其他林业和草原支出2025年预算数为2,925,500.00元,主要用于大庄乡高速公路通道绿化经费项目、大庄乡驻马哨村小组林山花海项目和大庄乡南洞流域生态建设项目支出。

17.2130399其他水利支出2025年预算数为137,745.00元,主要用于大庄水库建设土地占有青苗补偿项目支出。

18.2210105农村危房改造2025年预算数为6,240,000.00元,主要用于大庄乡地质灾害隐患点避险搬迁安置补助项目支出。

19.2210201住房公积金2025年预算数为834,824.16元,主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额71,000.00元,其中:政府采购货物预算71,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大庄回族乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元,较上年减少7,000.00元,下降3.74%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大庄回族乡2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

大庄回族乡2025年公务接待费预算为0元,较上年减少7,000.00元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少原因:按照中央八项规定,严控三公经费支出,把过紧日子的要求落到实处 。

(三)公务用车购置及运行维护费

大庄回族乡2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费180,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金。设立目标:为更好地处理大庄水库移民搬迁遗留问题,搬迁移民实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标,对大庄水库建设土地占有农户20户补偿青苗补偿补助资金137,745.00元。

2.大庄乡地质灾害隐患点避险搬迁安置补助项目资金。设立目标:对大庄乡地质灾害隐患点避险搬迁安置的104户搬迁户按照每户6万元的标准给予补助,用于实施搬迁安置房屋主体建设或购买房屋补助。按照“先急后缓和群众自愿”的原则,到2025年全面完成大庄乡地质灾害避险搬迁任务,确保搬迁群众搬得出、稳得住、生活好,有效减少或避免地质灾害对人民群众生命和财产造成的损失。

3.大庄乡驻马哨村小组林山花海项目补助资金。设立目标:本项目通过进一步加强驻马哨新造林地的管理,巩固林山花海项目工作成效,确保造林工程的成果,做好驻马哨新造林地的防火监测和管理工作。

4.大庄乡高速公路通道绿化经费项目资金。设立目标:为巩固退耕还林成果及锁蒙高速公路实施的通道绿化230.765亩,确保造林工程的成果,做好面山及通道绿化的防火监测和管理工作。

5.大庄乡南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租费用项目资金。设立目标:对大庄乡项目区大庄水库面山911.12亩土地进行绿化造林,以保护大庄水库水源及提升项目区生态环境。通过面山绿化,到2025年,大庄水库水源进一步得到保护,项目区生态环境进一步得到改善。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

2.一般公共预算:财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5.一般公共服务支出:是指政府提供一般公共服务的支出。

6.文化体育与传媒支出:是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出:是指政府在社会保障与就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出:是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9.城乡社区支出:是指政府城乡事务方面的支出。

10.农林水支出:是指政府在农林水事务方面的支出。

11.住房保障支出:是指政府用于住房方面的支出。

12.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大庄回族乡2025年机关运行经费安排1,159,052.54元,与上年对比减少54,748.06元,主要原因:为落实过“紧日子”要求,减少在职人员公用经费、业务费等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,大庄回族乡资产总额30,778,313.85元,其中,流动资产745,927.65元,固定资产30,032,386.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程28,861,423.66元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加13,911,266.27元,其中固定资产增加28,825,164.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值390,564.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53250200655600111



附件【开远市大庄回族乡2025年纳财政专户管理情况.docx
附件【开远市大庄回族乡2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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