• 开远市退役军人事务局
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    kystyjrswj/2025-00000
  • 发布机构
    开远市退役军人事务局
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  • 发布日期
    2025-02-18
  • 时效性
    有效

开远市退役军人事务局(本级)2025年部门预算编制说明


开远市退役军人事务局(本级)2025预算公开目录

第一部分  开远市退役军人事务局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  开远市退役军人事务局(本级)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表


开远市退役军人事务局(本级)2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。  

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、拥军优抚科、移交安置科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.持续营造全社会尊重关爱退役军人的浓厚氛围。采取线上线下等多种渠道宣传《退役军人保障法》,结合普法宣传加大对各级各部门干部职工的普法培训,着力提高对退役军人服务保障工作的认知度和知晓率。深入挖掘退役军人先进典型,讲好退役军人故事,弘扬退役军人正能量,切实发挥好先进典型的示范引领作用。

2.用心用情用力抓好服务保障工作。一是持续推进优抚政策落实,提高政策执行的准确性。二是做好移交安置工作。严格落实退役军人安置政策各项规定,切实把退役军人接收好、安置好,确保安置质量,确保100%完成安置任务。三是做好双拥工作,促进军地融合发展。做好外出驻训部队慰问工作,高质高效做好军供保障工作,持续开展崇军拥军活动,做好关爱功臣、光荣牌悬挂、立功受奖送喜报等工作。

3.夯实系统自身建设基础。加强党对退役军人工作的全面领导,深化政治机关、清廉机关建设,全力打造政治坚定、竭诚服务、追求卓越、清正廉洁的高素质退役军人干部队伍。认真抓好党纪学习教育,持续深化作风革命效能革命建设,认真贯彻四个抓落实(不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实)重要要求,再接再厉、勇毅前行,推动开远退役军人工作、双拥工作高质量发展。

4.落实好各级各部门的年终督查检查任务。做好全州综合考评涉及的退役军人移交安置和烈士纪念设施规划建设修缮管理

维护工作。落实好全市党风廉政建设责任制、国家安全责任制、党委信息、政府信息等考核任务。

5.持续推进各项中心工作的落实,做好市委、市政府安排部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0事业编制8人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,388,274.71元,其中:一般公共预算18,388,274.71元,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比减少2,438,962.89减少的主要原因2025年无军籍退休职工、优抚对象自然减员领取国家定期抚恤待遇

优抚对象体检经费大黑山综合训练场租地补助经费项目减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,388,274.71,其中:本年收入18,388,274.71,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款18,388,274.71,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少2,438,962.89减少的主要原因2025年无军籍退休职工、优抚对象自然减员,领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检经费大黑山综合训练场租地补助经费项目减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,388,274.71。财政拨款安排支出18,388,274.71,其中:基本支出15,620,379.71元,与上年对比减少1,741,661.49元,减少的主要原因是2025年无军籍退休职工、优抚对象自然减员;项目支出2,767,895.00元,与上年对比减少697,301.4元,减少的主要原因2025年领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检经费及大黑山综合训练场租地补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2080502(事业单位离退休)2025年预算数为70,800.00元,主要用于事业单位离退休人员相关经费。

2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2025预算数为302,426.63元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

3.2080801(死亡抚恤)2025年预算数为396,682.00元,主要用于三属及无军籍退休退职人员死亡抚恤费。

4.2080805(义务兵优待)2025年预算数为263,550.00元,用于2024年、2025年新兵入伍的家属优待金。

5.2080808(褒扬纪念)2025年预算数为250,000.00元,主要用于烈士纪念设施管理、维修补助经费。

6.2080899(其他优抚支出)2025年预算数为3,669,952.00元,用于城镇无工作且生活困难的重点优抚对象、优抚对象抚恤补助及市级自然增长等经费支出。

7.2080901(退役士兵安置)2025年预算数为1,084,320.00元,用于自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵自谋职业

一次性补助。

8.2080902(军队移交政府的离退休人员安置)2025年预算数为4,150,060.00元,用于军队离退休干部及无军籍退休退职人员补助经费。

9.2080904(退役士兵管理教育)2025年预算数为58,395.00元,用于退役士兵技能培训。

10.2080905(军队转业干部安置)2025年预算数为350,098.00元,用于企业军转干部服务解困配套资金

11.2080999(其他退役安置支出)2025年预算数为168,600.00元,用于部分退役士兵社会保险接续补助经费及军转干部生活补助等支出。

12.2082801(行政运行)2025年预算数为1,431,889.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等)。

13.2082804(拥军优属)2025年预算数为1,480,000.00元,用于双拥工作、美丽军营建设经费。

14.2082850(事业运行)2025年预算数为1,285,629.30元,主要用于退役军人服务中心正常运转的基本支出。

15.2101101(行政单位医疗)2025年预算数为1,585,650.52元,用于行政基本医疗保险缴费。

16.2101102(事业单位医疗)2025年预算数为113,673.30元,用于事业基本医疗保险缴费。

17.2101103(公务员医疗补助)2025年预算数为1,247,486.49元,用于公务员医疗补助经费。

18.2101199(其他行政事业单位医疗支出)2025年预算数为5,670.50元,用于其他行政事业单位医疗支出。

19.2101401(优抚对象医疗补助)2025年预算数为233,900.00元,用于优抚对象医疗补助。

20.2210201(住房公积金)2025年预算数为239,491.97元,用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额75,000.00,其中:政府采购货物预算9,000.00、政府采购服务预算66,000.00、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局(本级)2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计20,400.00较上年减少39,600.00,下降66%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开远市退役军人事务局(本级)2025因公出国(境)费预算为0,较上年预算数相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2025年因公出国(境)费较上年无变动。

(二)公务接待费

开远市退役军人事务局(本级)2025公务接待费预算为20,400.00,较上年减少39,600.00,下降66%,国内公务接待批次为28次,共计接待245人次。

2025年公务接待费较上年有所减少,减少的主要原因是:我局进一步落实中央八项规定,厉行节约,减少公务接待的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

开远市退役军人事务局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年预算数相比无变化。其中:公务用车购置费0元,较上年预算数相比无变化;公务用车运行维护费0元,较上年预算数相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市退役军人事务局(本级)2025年本级项目支出共有16个项目,安排项目资金2,767,895.00元,其中:

1.退役军人服务中心联络员购买服务经费项目安排:168,000.00元。项目目标:退役军人服务工作作为退役军人事务局的一项重点工作,退役军人服务中心(站)处于退役军人工作的最前沿,是落实党和国家有关决策部署的关键环节,是直接联系服务退役军人的桥梁纽带;坚持改革创新、坚持的特色,努力打造退役军人之家,让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

2.退役军人服务中心工作经费项目安排:100,000.00元。项目目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,落实上级工作要求,为确保两站一中心实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障,解决退役军人政策落实、服务保障最后一公里问题,增强与退役军人的深厚感情,畅通退役军人表达意见的渠道,丰富服务退役军人的内容,加强上下贯通的信息反馈和工作联系。

3.退役军人服务中心维稳工作经费项目安排:100,000.00元。项目目标:为加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

4.优抚工作补助经费项目安排:50,000.00元。项目目标:服务优抚对象,保障优抚工作的顺利开展。

5.烈士纪念设施管理、维修补助经费项目安排:250,000.00元。项目目标:为了缅怀纪念烈士,弘扬烈士精神,加强对烈士纪念设施的保护和管理,为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容,培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。

6.春节、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目安排:640,000.00元。项目目标:春节八一建军节期间走访慰问驻开部队,通过节日慰问驻部队促进军政军民团结。

7.新兵回访工作补助经费项目安排:60,000.00元。项目目标:通过回访新兵方式,把家乡关怀送达千里之外开远子弟兵,以家乡身份与新兵拉家常、话期望、送温暖,鼓励每一名新兵顺利渡过适应期。对入伍新兵,主要采取集体见面形式开展一次教育,引导他们尽快适应环境、安心服役。

8.双拥工作专项经费项目安排:500,000.00元。项目目标:支持部队建设、走访慰问部队和重点优抚对象等双拥工作专项经费及办公经费列入财政预算,保障满足双拥工作需要,并根据经济社会发展水平逐步增加。

9.三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目安排:50,000.00元。项目目标:为了缅怀纪念烈士,弘扬烈士精神,做好烈士公祭工作。

10.现役军人立功奖励经费项目安排:80,000.00元。项目目标:为支持国防和军队建设,营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力量,激励现役军人忠诚奉献,激发适龄青年参军报国,增强军人军属荣耀,让军人成为全社会尊崇的职业。

11.部分退役士兵社会保险接续补助经费项目安排:168,600.00元。项目目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,落实上级工作要求。

12.一至四级伤残人员护理费专项资金项目安排:233,900.00元。项目目标:我市需发放一至四级伤残人员护理费8人。发放护理费的标准为:因战、因公一级和二级残疾的,为当地职工月平均工资的50%;因战、因公三级和四级残疾的,为当地职工月平均工资的40%;因病一级至四级残疾的,为当地职工月平均工资的30%

13.开远市军人及优抚对象免费乘坐公交车专项经费项目安排:200,000.00。项目目标:按照组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处,城市公共交通现役军人、军队文职人员、残疾军人、退役军人和消防救援人员免费乘坐工作活动坚持经常,在全社会营造浓厚的双拥氛围,切实提升军人荣誉感,让军人成为全社会尊崇的职业。

14.春节、八一等重要时间节点走访慰问涉军群体重点人员米油经费100,000.00元。项目目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和党的二十大精神,落实上级工作要求,营造良好社会氛围,增强退役军人荣誉感、获得感,解决好退役军人政策落实、增强与退役军人的深厚感情,畅通退役军人表达意见心声的渠道,加强上下畅通的信息反馈体系。以维护社会稳定为职责,及时发现和掌握退役军人日常信息和思想动态。

15.自主就业退役士兵职业技能培训专项经费项目安排:58,395.00元。项目目标:全面做好年度自主就业退役士兵职业技能培训工作,为全面建设社会主义现代化国家贡献新的力量。

16.信创工作专项经费项目安排:9000.00元。项目目标:维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更换国产电脑。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费:是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用于因公出国(境)费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。

2.公务接待费:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.义务兵优待金:是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

5.退役士兵:是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费,由中央和地方各级人民政府共同负担。

6.拥军优属:拥护爱戴人民的子弟兵——解放军,优待军人家属。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局(本级)2025年机关运行经费安排237,618.00元,与上年对比增加60.00元,增加的主要原因是2025年日常运行公用经费支出较上年有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日, 开远市退役军人事务局(本级)资产总额11,292,543.93,其中,流动资产230,285.96,固定资产10,647,377.79,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产414,880.18,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少1,012,192.55,其中固定资产增加95,146.50。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

联系人:范荣华       联系电话:7133378





附件【2025年(本级)预算批复公开.xlsx
附件【开远市退役军人事务局(本级)财政专户管理资金支出情况.doc
附件【开远市退役军人事务局(本级)2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc