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索引号kysrmzf/2025-00275
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发布机构开远市人民政府
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文号
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发布日期2025-02-20
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时效性有效
开远市融媒体中心2025年部门预算编制说明
监督索引号53250200973400000
附件2-1
开远市融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分 开远市融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市融媒体中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
开远市融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
开远市融媒体中心于2019年2月由原开远市讯社和开远市广播电视台整合组建成立。目前,市融媒体中心拥有“13+1”全媒体平台,截至2月19日,中心8个新媒体平台共吸引113万余名粉丝关注。有力推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”,基本形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”的格局。
市融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平文化思想,认真贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述,牢牢把握正确的舆论导向,充分发挥主阵地、主媒体作用,发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应,努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”,讲好开远故事、传播发展正能量,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,全力服务开远高质量跨越发展。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、全媒体策划部、新闻采访部、编辑制播部、专题专栏和事业经营部、技术保障部。
我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
2025年市融媒体中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平文化思想及习近平总书记关于宣传思想文化工作和媒体深度融合等工作的重要指示批示精神,按照省、州、市委工作要求,唱好从“媒体融合”到“推进系统性变革”的改革进行曲,重点做好以下几方面的工作:
1.党建引领,夯实阵地管理
一是持续加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,不断提高新闻工作者的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是深化组织建设。严格落实“三会一课”制度,推动中心党建高质量发展,力争完成中心党总支建设各项任务。落实意识形态“四种责任”,严格执行“三审三校”制度,严把政治导向关,确保意识形态阵地安全。三是加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任,深入加强清廉机关建设,持续开展作风效能建设,守牢清正廉洁底线。四是加强队伍建设。完善内部管理制度,狠抓思想教育和业务能力提升,努力打造“强责任、勇担当、守纪律”的融媒铁军。
2.强化宣传,持续壮大主流舆论影响力
一是紧扣中心工作,做好重大主题宣传。紧紧围绕党中央决策部署,省、州、市党委、政府的工作要求,发挥“13+1”全媒体平台矩阵作用,深入宣传全市在经济建设、乡村振兴、生态环保、民生改善等方面的新举措、新成就,为全市高质量发展凝聚强大正能量。二是创新宣传形式,提升新媒体传播力。进一步加强新媒体平台建设,创新内容形式和传播手段。以“小切口”“小视角”引入,在脚本撰写、拍摄、后期制作上推陈出新,推出更具网感的融媒体“爆款”产品,推出更多有思想、有温度、有品质的新媒体作品,提高新媒体平台的粉丝量、阅读量和互动性。三是加强内容创作,拓展服务能力。积极关注热点话题,深挖我市特色亮点,持续提升短片质量,打造精品专题片、丰富公益广告等内容,持续发挥媒体监督职能,不断提升群众满意度。四是加强国际传播能力建设,扩大“开远融媒”影响力。借助云南省国际传播中心红河分中心力量,深入挖掘开远本地鲜活题材,把“开远想讲的”与“国外受众想听的”有机结合,借助“红河小海螺”海外平台丰富传播渠道,建设“开远融媒”国际传播机构账号,打造开远名片,丰富开远形象,努力构建多渠道、立体式对外宣传格局。
3.深化媒体融合,加快推进主流媒体系统性变革
一是强化平台建设,深化融合传播。整合传统媒体和新媒体融合,形成“一体策划、一次采集、资源汇聚、多平台生产、多端发布”的适应全媒体生产传播机制,实现采访任务、内容发布统一管理和运作,确保意识形态安全。二是加强技术创新,提升融媒产品质量。加大技术创新投入,引进先进的技术设备和制作软件,加强人工智能、大数据等新技术在新闻采编制作中的应用,提升融媒产品的质量和效果,积极探索媒体融合的新形式、新方法,开展全媒体直播、短视频创作等活动,“深耕”“开远融媒”烙印精品。三是加大人才引进力度。引进一批具有新媒体思维和技术能力的专业人才,优化人才队伍结构,为媒体融合发展提供人才保障。
4.紧盯目标任务,稳步推进其他工作
一是将创文、平安建设、普法、保密、综治维稳、禁毒防艾、消防等工作与业务工作协同推进。二是对标全年目标任务,抓实做好中心档案规范化整理和数字化服务项目、信创工作项目落实,稳步推动中心各项工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制51人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制51人。在职实有49人,其中:财政全额保障49人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。
车辆编制6辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9,530,036.51元,其中:一般公共预算9,520,036.51元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入10,000.00元。
与上年对比增加105,930.44元,主要原因是人员经费和项目经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,520,036.51元,其中:本年收入9520,036.51元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,520,036.51元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加95,930.44元,主要原因是人员经费和项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,530,036.51元。财政拨款安排支出 9,520,036.51元,其中:基本支出8,317,236.51元,与上年对比增加53,130.44元,主要原因是人员经费增加;项目支出1,202,800.00元,与上年对比增加42,800.00元,主要原因是增加了信创工作专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
(一)文化旅游体育与传媒支出7,209,889.83元。其中,2070808广播电视事务7,209,889.83元,主要用于保障我中心工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等)。
(二)社会保障和就业支出888,343.49元。其中,2080502事业单位离退休16,800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出850,327.49元、2080801死亡抚恤21,216.00元,主要用于退休人员公用经费、基本养老保险费、遗属补助的经费开支。
(三)卫生健康支出784,057.57元。其中,2101102事业单位医疗440,713.10元、2101103公务员医疗补助327,400.83元、2101199其他行政事业单位医疗支出15,943.64元,主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
(四)住房保障支出637,745.62元。其中,2210201住房公积金637,745.62元,主要用于单位开支的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额106,000.00元,其中:政府采购货物预算94,000.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,909.00元,较上年减少3,646.00元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
开远市融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
开远市融媒体中心2025年公务接待费预算为36,863.00元,较上年减少1,140.00元,下降3%,国内公务接待批次为20次,共计接待500人次。
减少的原因是进一步从严控制“三公”经费,在上一年度年初预算基础上按照3%的比例压减。
(三)公务用车购置及运行维护费
开远市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为81,046.00元,较上年减少2,506.00元,下降3%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费36,863.00元,较上年减少2,506.00元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因是进一步从严控制“三公”经费,在上一年度年初预算基础上按照3%的比例压减。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)电视台运转经费。项目绩效目标:保障全市的新闻宣传工作,作为舆论导向的主流媒体,是党和政府联系群众的桥梁和纽带。在2025年继续做好新闻宣传工作,在市委、市政府和广大人民群众之间搭建一条良好的沟通纽带。并在工作中,实践中,不断完善自身的业务水平提高自身政治觉悟。
(二)市融媒体中心建设项目运营专项资金。项目绩效目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合系列重要讲话精神以及全国宣传思想工作会议精神、全省宣传思想工作会议精神要求,全力推进县级融媒体中心建设,聚焦宣传群众、凝聚群众、服务群众,通过整合县域各类媒体,建立统一的采编中心,叠加便民综合服务,形成终端分众传播、分类覆盖的全媒体矩阵,把县级融媒体中心建设成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽,不断巩固壮大主流宣传思想文化阵地,为实现中华民族伟大复兴中国梦、云南高质量跨越式发展提供强大精神力量和舆论支撑。
(三)传统纸媒和新媒体出版运营经费。项目绩效目标:按市委、市政府的要求,《开远市讯》每周出版二期,每期印刷2970份,按规定赠阅2970份,以满足不同群众的阅读;“美丽开远”微信公众号、app、微博、抖音、快手等新媒体平台转发转载集纳国家、省、州重要决策部署和重点新闻稿件;集“新闻+政务+服务”为一体,专业提供开远政治、经济、文化、社会等方面的新闻资讯,刊登发布全市各单位、部门通告等。通过纸质媒体、手机媒体和网络媒体三种手段,汇聚海量信息,开远建成强大宣传攻势,信息覆盖开远各大企事业单位、人民团体、各乡镇及村委会。
(四)图片库管理和维护经费。项目绩效目标:为加强我市重要资料的数据化存储管理,加快党政机关信息化建设步伐,更好地记录开远发展历程,更全面地反映开远发展的历史文化、人文风貌、城市建设等,决定建设开远市图片和视频资料数据库。该数据库包含全市各级各部门单位成立以来至今的大事件、中心工作、专项工作等图片、视频资料,包含重大项目、重点工程、重大活动开工前、在建、完工的图片、视频资料。
(五)信创工作专项经费。项目绩效目标:根据相关要求,完成市融媒体中心2025年度信创工作,坚持围绕中心、服务大局,稳中求进、守正创新,忠实履行习近平总书记提出的党的新闻舆论工作职责使命,坚守党媒舆论宣传“主阵地”,发挥“主力军”作用。
(六)全省广播电视和网络视听创新创优专项扶持资金。项目绩效目标:继续创作一批思想精深、艺术精湛、制作精良的作品,不断传播好开远声音,讲好开远故事,提升传播力和影响力,树立好开远形象,巩固壮大主流思想舆论,为不断提升国家文化软实力和中华文化影响力贡献融媒力量。
开远市融媒体中心2025年整体支出绩效目标及项目支出绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2025年预算执行过程中,开远市融媒体中心将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.“三公”经费预算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市融媒体中心2025年机关运行经费安排0元,与上年相同。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,开远市融媒体中心资产总额4,927,975.46元,其中,流动资产332,360.54元,固定资产3,516,464.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,079,150.52元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1,360,880.30元,其中固定资产减少1,429,615.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值433,000.00元,实现资产处置收入2,992.26元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
联系人:单傲雪 联系电话:7223424
监督索引号53250200973400111
附件【开远市融媒体中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx】
附件【开远市融媒体中心纳入财政专户管理情况.docx】
附件【开远市融媒体中心2025年部门预算表(公开版)20250220033825477.xlsx】