- 中国共产党开远市委员会党校
-
索引号kysrmzf/2026-00077
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2026-07-15
-
时效性有效
中国共产党开远市委员会党校2025年度部门决算
中国共产党开远市委员会党校2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党开远市委员会党校(以下简称“市委党校”)为中共开远市委员会直属事业单位,为正科级。加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。
市委党校贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于加强改进新形势下党校工作的重大决策部署,在履行职能过程中坚持和加强党对党校工作的统一领导。主要职责是:
(1)培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。
(2)承办市委举办的专题研讨班。
(3)围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究,承担市委下达的调研任务,为市委决策提供咨询服务。
(4)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(5)按照国家有关法律法规和政策规定,开展多种形式的干部继续教育和培训;开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。
(6)完成市委交办的其他工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、干部教育培训科、行政科。市委党校根据党校教学工作职责,设2个从事教学工作的事业机构:教研室、信息中心。
我单位无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中,参照公务员法管理的事业单位1个,为中共开远市委党校。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校的系列重要讲话精神及《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023—2027 年)》,重点开展以下工作。
1.在凝心铸魂筑牢根本上践行“党校姓党”。一是加强政治机关、政治学校建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,在学深悟透中加强理论修养,在融会贯通中强化系统把握,在知行合一中提高工作水平,切实做到学思用贯通、知信行统一,教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是在把牢正确办学方向上践行“党校姓党”。始终牢记党校围绕中心、服务大局的政治定位。把旗帜鲜明讲政治贯穿党校一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动之中,全面落实习近平总书记关于党校工作重要论述,认真落实全国、全省和全州党校工作会议精神,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,自觉把工作放到党和国家工作大局,放到部署要求中去思考、去落实。找准党校工作与全市中心工作、中心任务的结合点、切入点、着力点,努力践行“为党育才、为党献策”的党校初心。三是推深做实基本培训,实现应训尽训。抓好理论教育、党性教育和能力培训三方面教学。教学安排中,党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%,党性教育课程的比重不低于总课时的20%,保证党的重大理论、党和国家重大战略部署及时进教材、进课堂。
2.坚持改革创新,提升系统集成质效。一是在“为党育才”方面取得新成效。巩固市委统一领导、组织部门牵头抓总、各部门单位协调配合、市委党校接单承办的大培训格局。持续深化教学改革,强化课程动态更新机制,常态化开展集体备课评课。结合新形势新任务新要求,围绕基层社会治理、铸牢中华民族共同体意识、干部素质能力提升,开发情景模拟、结构化研讨、沉浸式党课、学员论坛等特色课程。在抓好记忆客厅、知花小镇、黑泥地等3个现场教学基地建设的前提下,开发体现开远特色教学点,串点成线,打造精品现场教学路线。二是健全团队攻坚、激励奖惩制度,激发教师参与科研的积极性和主动性。鼓励教师积极申报上级社科联、党校系统等科研课题,年内在州级以上科研机构立项科研课题2个以上。注重开展社情民意调研,持续加强与各部门间的联动合作,聚焦经济社会发展的热点、难点、重点问题,开展具有前瞻性、政策性、对策性的调查研究,年内完成1-2篇高质量的科研成果,更好地发挥科研咨政“智库”作用。积极推进教研咨一体化建设,坚持教学出题目、科研做文章、成果进课堂,年内打造1堂案例教学课,实现教学质量和科研水平协调发展、共同提高。三是推深做实“传承·引领”工程,落实系列教师结对帮扶举措。积极组织教师参加师资培训班、教师技能竞赛、精品课评选等活动,营造“比学赶超”的热烈校园氛围。选聘党政领导干部、专家学者、先进典型、优秀企业家、基层干部,丰富由“高端人才师资库”和“优秀党员干部师资库”组成的“特聘教授师资库”,制定特聘教授管理办法,健全选聘、管理、退出等动态调整机制。统筹推进领导干部上讲台制度化、规范化、常态化,不断扩大领导干部讲课课时在主体班次总课时的比重。四是扎实推进乡镇(街道)党校一体化、内涵式发展,完善党校教师联系乡镇(街道)党校制度,落实“一对一”指导联动机制加强对乡镇(街道)党校的教学、智库建设、师资培训等工作,不断提高党校整体建设水平。常态化开展理论宣讲,让党的声音“飞入寻常百姓家”。加大开放办学力度,积极与州内外院校保持密切联系,积极争取资源,开展多方交流合作,构建上下联动、多要素融合、多环节贯通、多主体协同的党校培训工作体系。
3.坚持数智赋能,全力推进“智慧校园”建设。一是打造“云端课堂”。加快构建纵向贯通的教学网络,充分利用中央、省委党校网上党校等每年更新的精品课优质资源,充实党校课堂。充分利用直播平台等媒介,灵活运用“主会场+视频分会场”的现代技术手段,开展主体班次名师讲座“异地同课”,共享优质课程。二是用好数字平台。充分运用“数智干教”平台,通过数字赋能,将主体班次教学计划、课程设置、学员报到、考勤管理、课程评估、课程考试、结业证书、培训分析等工作全部实现数字化管理,不断提高干部教育培训信息化、便捷化、智能化水平。
4.坚持从严治校,弘扬“实事求是”的校风校训。一是驰而不息正教风。加强对教师的职业道德教育和廉政教育,提高教师的廉洁自律意识,严格执行“七不准”纪律要求,严守政治纪律和政治规矩,抓实教学的全过程监管。坚持全面、立体、综合考虑师德表现、工作态度、专业发展、工作量及工作实绩等方面,科学评价教师工作。二是锲而不舍强学风。加强学员管理,对学员进行严格的入学教育和廉政教育,引导学员树立正确的价值观和权力观。研究制定全周期全链条党性教育办法,把党性教育贯穿学员学习生活管理全过程各方面。坚持专兼结合,建立10名年轻教师组成的专兼职组织员队伍,每个班次至少保证1名专职组织员,全面提升学员管理水平,为培养忠诚干净担当的高素质干部提供有力保障。三是修订完善党校内部管理制度,层层传导压力,层层落实责任。对关键岗位、重要环节进行权力监督,防止权力滥用和腐败现象发生。定期组织教职工开展理想信念、宗旨意识、从政道德教育和以案释纪、以案促教工作,倡导良好家风家教,加强校园清廉文化建设,营造清廉校园氛围。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党开远市委员会党校2025年度收入合计4076700.50元。其中:财政拨款收入4031490.50元,占总收入的98.89%;无上级补助收入; 无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入45210.00元,占总收入的1.11%。
与上年相比,收入合计增加262508.76元,增长6.88%。其中:财政拨款收入增加266800.68元,增长7.09%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少4291.92元,下降8.67%。主要原因是单位人员增加,预算增加,其他收入减少原因是云南开放大学今年拨入的经费有所降低加。
二、支出决算情况说明
中国共产党开远市委员会党校2025年度支出合计4054234.53元。其中:基本支出3899760.08元,占总支出的96.19%;项目支出154474.45元,占总支出的3.81%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加239949.82元,增长6.29%。其中:基本支出增加319173.91元,增长8.91%;项目支出减少79224.09元,下降33.90%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是人员增加,办公经费开销及办公消耗开销均有所增长。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3899760.08元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3765934.08元,占基本支出的96.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133826.00元,占基本支出的3.43%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出154474.45元。其中:
云南省村(社区)干部能力素质和学历提升业务费专项资金项目经费14244.03元,主要用于“双提升班”的办班培训相关开销;
全省农村党组织书记乡村振兴专题培训项目经费8500.00元,主要用于培训农村党组织书记乡村振兴专题;
党校工作专项项目经费94830.42元,主要用于党校日常办公、教学等的开支;
其余项目按规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党开远市委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出4031490.50元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加266800.68元,增长7.09%,完成年初预算的117.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出7680.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100%。主要用于信创项目经费。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出2958117.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%,完成年初预算的116.82%。主要用于单位人员工资、津补贴及办公运转;造成预决算差异的主要原因是人员调入追加预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出382881.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%,完成年初预算的107.29%。主要用于机关事业单位养老保险支出、退休人员支出、遗属补助等;造成预决算差异的主要原因是单位人员调入,追加预算。
9.卫生健康(类)支出334545.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的108.51%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员调入,预算追加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出23376.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于信创项目经费;造成预决算差异的主要原因是中央配拨资金不足。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出324890.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的131.75%。主要用于单位职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员调入,追加预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少865.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少865.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少865.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少865.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神和公务接待文件要求严格执行公务接待政策,严控单位的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少865.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少865.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定精神和公务接待文件要求严格执行公务接待政策,严控单位的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党开远市委员会党校2025年机关运行经费支出133826.00元,比上年增加1717.20元,增长1.30%,主要原因是日常公用支出有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党开远市委员会党校资产总额769936.63元,其中,流动资产120120.7元,固定资产644972.28元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4843.65元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1223863.21元,其中固定资产减少1220148.46元。处置房屋建筑物20671.4平方米,账面原值1396100.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产88项,账面原值236825.00元,实现资产处置收入0元(尚未处置);出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额22918.00元,其中:政府采购货物支出14576.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8342.00元。授予中小企业合同金额1776.00元,其中:授予小微企业合同金额1776.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
6、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
7、项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。
联系电话:0873-7181662 联系人:莫熹
附件【中国共产党开远市委员会党校(公开).xlsx】
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号