- 开远市水务局
-
索引号kysswj/2026-00022
-
发布机构开远市水务局
-
文号
-
发布日期2026-07-16
-
时效性有效
开远市河库管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为125800.00元,决算为60793.25元,完成年初预算的48.33%;支出决算较上年减少8244.64元,下降11.94%。情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为125800.00元,决算为60793.25元,完成年初预算的48.33%;支出决算较上年减少8244.64元,下降11.94%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此预算;公务用车运行维护费支出年初预算为116400.00元,决算为60793.25元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的52.23%;公务接待费支出年初预算为9400.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年相比无变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年相比无变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少8244.64元,下降11.94%公务接待费支出决算较上年相比无变动,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年相比无变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年相比无变动,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125800.00元,支出决算为60793.25元,完成年初预算的48.33%,支出决算较上减少8244.64元,下降11.94%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为116400.00元,决算为60793.25元,完成年初预算的52.23%;公务接待费支出年初预算为9400.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求,从严控制“三公”经费预算和行政成本,努力节约日常经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少8244.64元,下降11.94%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理,公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年不存在因公出国(境)事务。
2.购置车辆0辆。今年没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于防汛抗旱应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本年度未发生接待事务。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度未发生国(境)外接待支出。
附件【开远市河库管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.xlsx】
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号